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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-09-23 14:14

你好,你這個是借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。

小小???? 追問

2024-09-23 14:17

收入做賬是:借:銀行存款1800  貸:主營業(yè)務(wù)收入1782.18 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-銷項稅 17.82

宋生老師 解答

2024-09-23 14:17

你好,是的,就是這樣子做。

小小???? 追問

2024-09-23 14:19

結(jié)賬時:提示計提稅金:應(yīng)交增值稅  未交增值稅17.82,未計提稅金   要怎么操作嗎

宋生老師 解答

2024-09-23 14:21

這個你要結(jié)轉(zhuǎn)。借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

小小???? 追問

2024-09-23 14:30

可以不做結(jié)轉(zhuǎn),下季度交時直接寫:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項銳 17.82  貸:銀行存款 17.82嗎

宋生老師 解答

2024-09-23 14:30

你好,這樣子不規(guī)范。

小小???? 追問

2024-09-23 14:31

哦,做了結(jié)轉(zhuǎn),9月憑證還要做什么嗎

宋生老師 解答

2024-09-23 14:31

你好,9月份你支付的時候,借,應(yīng)交稅費,未交增值稅貸,銀行存款。

小小???? 追問

2024-09-23 14:32

10月份第三季度交這筆者增值稅,科目怎么寫

宋生老師 解答

2024-09-23 14:32

你好,繳納的時候就是上面的分錄。借,應(yīng)交稅費,未交增值稅貸,銀行存款。

小小???? 追問

2024-09-23 14:34

9月份做賬不需要再做什么了哇

宋生老師 解答

2024-09-23 14:34

你好,是的,9月份不需要做。

小小???? 追問

2024-09-23 14:36

小規(guī)模納稅人,增值稅科目是不是只要寫到二級,應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅 ,后面的銷項稅額三級不用再寫了,對嗎

宋生老師 解答

2024-09-23 14:37

,是的,小規(guī)模不需要。小規(guī)模2級就可以了。

小小???? 追問

2024-09-23 14:38

明白了,謝謝老師

宋生老師 解答

2024-09-23 14:38

你好,不用客氣的了。

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首先明確一下,增值稅是不需要計提的 硬件部分沒有優(yōu)惠政策 軟件部分實際稅負超過3%的享受即征即退,需要與硬件部分分開核算
2015-12-04 16:50:23
在應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅下增加二級科目“未交增值稅” 增值稅借方有余額,不用賬務(wù)處理
2017-02-22 13:20:49
您好!是的,就是這樣做分錄。
2020-04-17 15:08:08
你好,是不是軟件行業(yè)即征即退的增值稅
2017-02-04 13:57:34
你好! 借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交增值稅–應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-21 08:11:24
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