老師,我們9月4日交了8月電費,今天發(fā)票開來了。請問 問
借:制造費用—電費10萬,貸:應(yīng)付賬款—供電公司10萬。 9月來票時借:進項稅額1.3萬,貸:應(yīng)付賬款—供電公司1.3萬? 答
老師,我要開松節(jié)水的發(fā)票,類別是什么 問
同學(xué),你好 可以參考 *林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品*松節(jié)水 答
老師,我公司是一家火鍋店,稅務(wù)來我店稽查了,從收銀 問
先停止僅補進項票,優(yōu)先整理 2021-2025 年收銀、流水等收入證據(jù),能補成本發(fā)票就補,補不到用采購單、轉(zhuǎn)賬記錄等替代; 分年更正 2021-2024 年申報表補稅繳滯納金,2025 年規(guī)范申報,配合稅務(wù)稽查時按整理好的證據(jù)溝通; 盡快走流程(股東會決議、工商稅務(wù)變更等)改財務(wù)負責(zé)人。 答
因為公司是一般納稅人,但是我們勞務(wù)工公司,一般是 問
同學(xué),你好 是可以的 答
老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點不清楚,假如看9 問
同學(xué),你好 請稍等一下 答

公司是做軟件開發(fā)的 想問下 會計計提增值稅 ,為什么硬件部分 作為未交增值稅轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,但軟件部分就沒有做這筆分錄,而是在這個月直接 借:應(yīng)交稅金-增值稅(軟件)
答: 首先明確一下,增值稅是不需要計提的 硬件部分沒有優(yōu)惠政策 軟件部分實際稅負超過3%的享受即征即退,需要與硬件部分分開核算
金蝶軟件應(yīng)交稅費下設(shè)置應(yīng)交增值稅-未交增值稅怎么設(shè)置 進項稅借方有余額 月底的時候是不是做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅進項
答: 在應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅下增加二級科目“未交增值稅” 增值稅借方有余額,不用賬務(wù)處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-退稅軟件-轉(zhuǎn)出未交增值稅,是什么意思,
答: 你好,是不是軟件行業(yè)即征即退的增值稅


小小???? 追問
2024-09-23 14:17
宋生老師 解答
2024-09-23 14:17
小小???? 追問
2024-09-23 14:19
宋生老師 解答
2024-09-23 14:21
小小???? 追問
2024-09-23 14:30
宋生老師 解答
2024-09-23 14:30
小小???? 追問
2024-09-23 14:31
宋生老師 解答
2024-09-23 14:31
小小???? 追問
2024-09-23 14:32
宋生老師 解答
2024-09-23 14:32
小小???? 追問
2024-09-23 14:34
宋生老師 解答
2024-09-23 14:34
小小???? 追問
2024-09-23 14:36
宋生老師 解答
2024-09-23 14:37
小小???? 追問
2024-09-23 14:38
宋生老師 解答
2024-09-23 14:38