老師 我們這個(gè)月去大廳調(diào)減了24年12月個(gè)稅申報(bào) 問(wèn)
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長(zhǎng)期掛著會(huì)有稅 問(wèn)
不需要支付的就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費(fèi),發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問(wèn)
同學(xué),你好 改賬就要改報(bào)表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提分錄,所得稅扣除 問(wèn)
借工程施工 制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本 貸專項(xiàng)儲(chǔ)備 答
跨月的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 問(wèn)
借:應(yīng)收賬款- 貸:本年利潤(rùn)- 應(yīng)交稅費(fèi)- 答

49000元房租會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好!你是支付了還是什么?是什么時(shí)候到什么時(shí)候的房租。
上月計(jì)提房租:借給:管理費(fèi)用-房租49000貸:其他應(yīng)收款49000這個(gè)月支付43000多,并收到專票,現(xiàn)在怎么沖銷(xiāo)并攤銷(xiāo)呢?分錄怎么做
答: 收到發(fā)票這個(gè)是一個(gè)月嗎一個(gè)月不需要攤銷(xiāo),借借給:管理費(fèi)用-房租-49000 貸:其他應(yīng)收款-49000 付款做借其他應(yīng)付款 43000貸銀行43000 借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,退回上年度個(gè)稅怎么做賬會(huì)計(jì)分錄
答: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅


wangxuejiao小王 追問(wèn)
2018-05-24 10:15
wangxuejiao小王 追問(wèn)
2018-05-24 10:17
宋生老師 解答
2018-05-24 10:18
wangxuejiao小王 追問(wèn)
2018-05-24 10:23
宋生老師 解答
2018-05-24 10:23