老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元氣四寶 問
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問
同學(xué),你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請,2026.1開始是一般納稅人,這樣會比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個季度開始是一般納稅人 答
老師,做總賬會計要做什么的?主要就是管理總分類科 問
您好,這個不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開給甲方的票 有揚聲器 消防廣播 問
大項可以寫公共安全設(shè)備 答
我司現(xiàn)在需要更正以前年度24年3月的增值稅納稅申 問
您好,這個是不可以的 答

我們公司的會計以前沒有做賬沒有記賬憑證,所以現(xiàn)在造成了應(yīng)付賬款少記了42萬他做賬的數(shù)量都是根據(jù)他記錄一些數(shù)據(jù)填入報表差額就放在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤我現(xiàn)在這42萬是直接沖減未分配利潤還是怎樣處理為好?
答: 這42萬是直接沖減未分配利潤
幫一個公司理2年的賬,他們平時有記錄現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,應(yīng)收應(yīng)付賬款匯總表。利潤表做好了。填列資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)比負(fù)債+所有者權(quán)益少200多萬。銀行賬有點亂,很多收付款沒記錄。如果200多萬都計入銀行存款合計369萬,資本公積270萬,未分配利潤223萬。正常嗎?檢查了很多次利潤表數(shù)據(jù),無差異。
答: 你好!要看銀行存款實際余額個賬面是否相符
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,我新接一家公司的賬,他們之前是沒有建賬的,我根據(jù)他們的流水統(tǒng)計了他們歷史數(shù)據(jù),估約了大概的數(shù)據(jù),但我不知道錄入軟件中的初始數(shù)據(jù)的銜接。我是這樣處理的不知是否正確,1. 注冊資本: 實收資本(資產(chǎn)負(fù)債表); 2. 收入 - 費用 在利潤表中反映 :利潤分配-未分配利潤(資產(chǎn)負(fù)債表);3. 應(yīng)收應(yīng)付 (資產(chǎn)負(fù)債表)4. 現(xiàn)金及銀行存款期末余額(資產(chǎn)負(fù)債表),問題是資產(chǎn)負(fù)債表兩邊不對等的差額我怎樣處理?
答: 你說第2點 收入減費用剩下的金額要體現(xiàn)到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤去

