老師您好,采購(gòu)貨物,款已付,貨已收到。發(fā)票未收,怎么做賬?分錄怎么寫?
心里的顏色
于2024-12-05 13:38 發(fā)布 ??452次瀏覽
- 送心意
劉艷紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-12-05 13:40
您好,這個(gè)暫估入賬就可以
借:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:銀行存款
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您好,這個(gè)暫估入賬就可以
借:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:銀行存款
2024-12-05 13:40:04

你好,這個(gè)月先按暫估價(jià)入賬
2019-10-11 17:31:53

借:庫(kù)存商品
貸:銀行存款
2021-04-03 23:03:50

借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款 回來(lái)發(fā)票把前面的分錄紅沖 做 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2019-02-14 14:47:53

當(dāng)貨到發(fā)票未百到且未付款,按雙方協(xié)商價(jià)或合同價(jià)
借:庫(kù)存商品(不含稅價(jià))
貸:應(yīng)付賬款度---xx單位估價(jià)應(yīng)付款
發(fā)票到達(dá)后整筆沖回做相反的會(huì)計(jì)分錄。
當(dāng)貨到發(fā)票未到且已付部分貨款,付款后分錄
借:預(yù)付賬款--XX單位
貸:銀行存款(現(xiàn)金)
貨到時(shí)
借:庫(kù)存商問(wèn)品-XX商品
應(yīng)付賬款--XX單位估價(jià)應(yīng)付款
直到貨收完,發(fā)票答來(lái)后,做沖賬分錄并將預(yù)付賬款和庫(kù)存商品對(duì)轉(zhuǎn)。
發(fā)票已到,貨物未到的情回況,作“在途物資”核算,根據(jù)發(fā)票金額:
借:在途物資
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)答
貸:相關(guān)科目
物資到時(shí):
借:原材料(或庫(kù)存商品)
貸:在途物資
2020-04-15 11:24:13
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