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老師請問我19年暫估成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在20年發(fā)票到了,暫估與發(fā)票一致85萬,我沖暫估是借主營業(yè)務(wù)成本-85萬還是借以前年度損益調(diào)整-85萬,那樣好點(diǎn),謝謝老師
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2020-04-15
請問老師,去年多結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本,審計調(diào)整沖回多結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:以前年度損益調(diào)整-20000000 貸:庫存商品-20000000,今年房屋全部出售,審計沖回的是不是應(yīng)該再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
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2019-07-11
做了一筆借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借 以前年度損益調(diào)整 我該怎么調(diào)整以前年度的報表
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2019-12-27
請問對于清包工的勞務(wù)公司來說,平時計提工資的時候計入勞務(wù)成本,待確認(rèn)收入開票時再由勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,那么請問,如果20年7月發(fā)現(xiàn)19年的勞務(wù)成本有誤,同時也結(jié)轉(zhuǎn)到19年的主營業(yè)務(wù)成本中,需要剔除該部分成本,那么19年企稅年報更正申報的時候的更正工資薪金附表及主表中調(diào)減主營業(yè)務(wù)成本,這樣20年賬務(wù)要怎么處理?直接調(diào)整以前年度損益調(diào)整,還需要調(diào)整計提工資計入勞務(wù)成本那筆分錄嗎?
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2020-07-24
你好,我18年的憑證是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估,怎樣用以前年度損益調(diào)整呢?想調(diào)增利潤
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2019-04-13
用以前年度損益調(diào)整科目了,需要設(shè)置下設(shè)明細(xì)科目嗎?調(diào)整的是主營業(yè)務(wù)成本
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2018-09-26
2020年有筆海運(yùn)費(fèi),借的主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)票沒有開,想沖掉,這個是用以前年度損益調(diào)整嗎?
1/218
2021-11-16
假如我在19年暫估成本,分錄,借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 ,2020年的時候,這個發(fā)票開進(jìn)來了,賬上這么做可以嗎? 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 再重新做一筆分錄:借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存現(xiàn)金(進(jìn)來的是我的一筆費(fèi)用) 老師,你看我這樣做,對嗎?
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2020-04-21
2018年的主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,本年度用了以前年度損益調(diào)整這個科目,那接下來要怎么調(diào)賬呢?
1/3501
2019-02-13
老師···退以前年度的貨款···主營業(yè)務(wù)成本用不用走以前年度損益調(diào)整這個科目?
1/1711
2019-04-15
去年8月沒有收到發(fā)票我做了暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年才收到發(fā)票,沖銷之前暫估入庫存,但是之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)多了要調(diào)整嗎?如果調(diào)整怎么做分錄?是把多轉(zhuǎn)的部分借主營業(yè)務(wù)成本紅字,貸以前年度損益調(diào)整紅字嗎?
1/870
2019-02-22
老師···退以前年度的貨款···主營業(yè)務(wù)成本走以前年度損益調(diào)整這個科目,分錄要怎么做?
1/1522
2019-04-15
農(nóng)業(yè)公司18年一筆自產(chǎn)的小米用作福利費(fèi),本改貸記庫存商品,腦袋一熱記到了營業(yè)收入下,還結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本,請問在19年用以前年度損益調(diào)整怎么做分錄?
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2019-12-24
去年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本能否在今年直接沖回呢?借:主營業(yè)務(wù)成本-紅字 貸庫存商品-紅字。還是需要通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整呢?
1/4084
2020-04-24
是因為主營業(yè)務(wù)成本,去年的,這月用以前年度損益調(diào)整這個科目了。所得稅匯算還沒做的。這個影響匯算嗎
4/840
2017-03-07
電費(fèi)作為主營業(yè)務(wù)成本的,調(diào)整以前年度損益調(diào)整,怎么做分錄
1/1190
2022-04-15
借,工程施工-25800貸,其他應(yīng)收賬款-25800借,主營業(yè)務(wù)成本-25800貸,工程施工怎么樣用以前年度損益調(diào)整
1/458
2023-05-22
老師,我們做了一項活動,月末我暫估了成本(有舞臺搭建費(fèi),表演費(fèi),租車費(fèi)等),做的分錄是借勞務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款—暫估。月末結(jié)轉(zhuǎn)做的是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本。2個月后現(xiàn)在表演費(fèi)的發(fā)票拿來了并付款(只是暫估成本的一部分),我要怎么入賬???
1/727
2019-10-30
本人對會計工作一點(diǎn)不懂但是對資金監(jiān)管又哪知道程序呢?請指教
1/526
2022-07-27
請問個稅計算中-0表示什麼
1/832
2017-08-30