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老師,我們零售公司,現(xiàn)在報(bào)廢了一輛車,收現(xiàn)金500,我要按多少稅點(diǎn)開票?我們能自己開什么稅目?
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2021-09-27
我資產(chǎn)負(fù)表不平衡 , 你能給我整理下嗎? 問題是出在了未交稅金上.固定資產(chǎn)是“642333.15”。
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2018-07-09
你好老師留抵退稅要從未交稅金賬戶轉(zhuǎn)到進(jìn)香稅額轉(zhuǎn)出科目嗎
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2022-04-12
由于申報(bào)系統(tǒng)四舍五入,造成賬面銷項(xiàng)累計(jì)比申報(bào)數(shù)據(jù)多0.02;未交稅金累計(jì)數(shù)比申報(bào)數(shù)多0.02,該怎么調(diào)賬?
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2015-11-10
老師,請(qǐng)問下那個(gè)未交稅1269.79他已交稅沖平了,那我未交稅沖的時(shí)候,借是未交稅金,貸方應(yīng)該是什么科目才對(duì)呀?
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2019-04-12
請(qǐng)問老師,11月已報(bào)稅,有未交稅金,該月能不做賬并到下月一起做嗎
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2016-12-26
老師請(qǐng)教一下,麻煩幫我詳細(xì)解釋一下這些應(yīng)交稅金的下級(jí)科目,未交稅金已交稅金,待抵扣稅金
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2021-12-08
???未交稅金借方和貸方都有數(shù),是什么意思?
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2019-02-22
19年報(bào)表上未交稅金有貸方余額,實(shí)際沒有未交稅金,需要怎樣調(diào)賬
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2020-04-21
在什么情況下才轉(zhuǎn)出未交稅金,我這個(gè)月若還有上個(gè)月留抵的增稅沒抵扣完,用的著轉(zhuǎn)出未交增稅嗎
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2018-01-03
老師,請(qǐng)問下那個(gè)未交稅1269.79他已交稅沖平了,那我未交稅沖的時(shí)候,借是未交稅金,貸方應(yīng)該是什么科目才對(duì)呀?
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2019-04-12
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 一般這個(gè)科目在借方代表當(dāng)月已經(jīng)繳納 貸方就是當(dāng)月需要繳納的意思對(duì)吧?這個(gè)是針對(duì)企業(yè)當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅的操作吧 如果企業(yè)是當(dāng)月繳納上月增值稅那就是通過應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目吧,
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2019-03-13
老師,我們是小規(guī)模3個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在客戶要開含稅價(jià)2284,我們老板要收人家6個(gè)點(diǎn)的稅,那么該收人家多少稅
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2019-09-16
郭老師在嗎,年末應(yīng)交稅金原來我一直每個(gè)都有余額對(duì)沖至0,買了一臺(tái)汽車,不小心認(rèn)證了,所有現(xiàn)在有了留抵稅額,比如:貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)30000,借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)24000,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000(這個(gè)是之前的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)累計(jì)數(shù)),這樣還需要對(duì)沖,怎么對(duì)沖呀(留抵稅額2000)
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2023-01-11
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅 貸: 應(yīng)交稅金-未交增值稅 , 繳納的時(shí)候沖銷 應(yīng)交稅金-未交增值稅 ,但是應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目一直有余額怎么辦
1/2066
2021-02-20
年末應(yīng)交稅金原來我一直每個(gè)都有余額對(duì)沖至0,買了一臺(tái)汽車,不小心認(rèn)證了,所有有留抵稅額,比較了比如:貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)30000,借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)24000,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000,這樣還需要對(duì)沖,怎么對(duì)沖呀(留抵稅額2000)
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2023-01-11
我們公司有部分發(fā)票是開具的差額征收,5%的征收率(人力資源-代收代付),銷項(xiàng)申報(bào)增值稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣 比如說,我有120的進(jìn)項(xiàng),100的銷項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方20,然后應(yīng)該是沒有未交增值稅 但是實(shí)際操作的時(shí)候,100的銷項(xiàng)里面有5是5%的簡(jiǎn)易計(jì)稅法,不能進(jìn)項(xiàng)抵扣,所以,實(shí)際繳納的增值稅就會(huì)有5 那我做賬的時(shí)候,怎么才能在未交增值稅里面體現(xiàn)這部分呢
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2020-12-14
老師你好,附件上傳的圖片是我導(dǎo)出的科目余額表,總覺得未交增值稅科目有余額333.21元,不太對(duì),請(qǐng)問是不是我每個(gè)月月末借方是轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方應(yīng)交稅金-未交增值稅,這個(gè)應(yīng)該沒有問題的是吧,就是我有時(shí)候會(huì)有不能抵扣的,會(huì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后每個(gè)月月末,又把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金未交增值稅去。不知道錯(cuò)在哪一步了,老師幫我看一下
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2024-04-07
請(qǐng)問:?jiǎn)挝徊磺范?,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額(以前年度留下的),其它應(yīng)交稅金的科目余額都是0,有什么辦法能平帳嗎?
2/235
2024-03-11
請(qǐng)問增值稅的明細(xì)科目:已交稅金,未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅三個(gè)科目有什么關(guān)系?
2/2175
2021-09-23