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公司的錢(qián)可以轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶(hù)嗎,可以計(jì)分錄為借:庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款嗎。然后個(gè)人賬戶(hù)用于日常采購(gòu)報(bào)銷(xiāo),記作借:管理費(fèi)用等貸:庫(kù)存現(xiàn)金。這樣可以嗎
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2022-04-28
你好,總分類(lèi)賬比如說(shuō)有且只有庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、管理費(fèi)用,各寫(xiě)了一張,過(guò)了幾個(gè)月滿(mǎn)了,寫(xiě)下一張,庫(kù)存現(xiàn)金接在銀行存款后面,總頁(yè)為4 可以嗎
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2019-10-09
我在昨天自己花錢(qián)買(mǎi)了一套辦公用品,今天收到總公司撥款的備注用到我卡里,我想問(wèn)一下,我用我自己卡里取出來(lái),需要做借 庫(kù)存現(xiàn)金,貸 銀行存款這個(gè)科目嗎?還是直接就寫(xiě)借 管理費(fèi)用,貸 庫(kù)存現(xiàn)金呢??
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2019-07-16
前任會(huì)計(jì)做賬時(shí),已經(jīng)用銀行存款支付的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),可她做的分錄是(借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金),支付的那筆銀行存款,她掛在其他應(yīng)收,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么調(diào)賬,跨年了
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2018-03-29
現(xiàn)在金稅盤(pán)的不是可以認(rèn)證嗎認(rèn)證的處理是借管理費(fèi)用,應(yīng)該稅費(fèi) (進(jìn)) 庫(kù)存現(xiàn)金 那怎么結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)分錄怎么處理
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2019-08-09
有一筆賬是2017年的。付款時(shí)借 應(yīng)付賬款-產(chǎn)權(quán)公司 貸 銀行存款 發(fā)票到了以后做的是 借 管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 貸 庫(kù)存現(xiàn)金,(實(shí)際現(xiàn)金并沒(méi)有支付。)沒(méi)有沖應(yīng)付。我現(xiàn)在要怎么沖??
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2019-09-24
收到法人的入資款10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款 100000 貸:實(shí)收資本--XX 100000 那請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月不是報(bào)印花稅么 是直接借管理費(fèi)用-印花稅 50 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 50
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2016-09-06
我們企業(yè)之前有些費(fèi)用票走的對(duì)公 應(yīng)該是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 會(huì)過(guò)渡一下這個(gè)公司名稱(chēng) 但是我當(dāng)時(shí)走對(duì)公的費(fèi)用票沒(méi)有核對(duì),直接做的是借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 直接付款借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付賬款是負(fù)的 我現(xiàn)在想讓?xiě)?yīng)付賬款平賬 是不是可以做一筆調(diào)整付款方式借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款 我不知道這樣做對(duì)不對(duì)
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2021-03-24
因?yàn)槟承┰颍枰l(fā)一筆工資,就是銀行存款,銀行那個(gè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬發(fā)走,然后后來(lái)呢,要用這個(gè)收款人的這個(gè)銀行卡去把這個(gè)錢(qián)取回來(lái),因?yàn)槎际枪咀约喝税彦X(qián)取回來(lái),然后呢,放到庫(kù)存現(xiàn)金里。然后他是這樣寫(xiě)的,就是,首先它是寫(xiě)借管理費(fèi)用,工資,然后貸 銀行存款。然后后來(lái)取回來(lái)以后呢,那庫(kù)存現(xiàn)金就多了,就是借現(xiàn)金,然后他還是貸管理費(fèi)用,工資退回工資,但是他是在借方紅字。那同樣都是,就是紅字。那他說(shuō)第一個(gè)呢是因?yàn)榭缭绞叫枰獩_紅,那第二個(gè)紅字是什么意思呢,為什么第一個(gè)跨越就要沖紅呢,要記在借方呢,
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2019-03-26
老師手工帳,明細(xì)賬登記的科目。1.銀行存款2.庫(kù)存現(xiàn)金3.其它應(yīng)付4.其它收入5.管理費(fèi)用6.財(cái)務(wù)費(fèi)用 7.其它支出。我登記完明細(xì)賬,總賬賬薄這7個(gè)科目都要按本月合計(jì)數(shù)登記嗎?那怕其它應(yīng)付款平啦!好久沒(méi)有做手工帳忘了,麻煩老師給我指導(dǎo)一下。
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2020-07-08
去年有付一個(gè)預(yù)付款:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 。后來(lái)收到票時(shí)錯(cuò)記成:管理費(fèi)用 ,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這樣子變成了,有一個(gè)預(yù)付一直掛著。(已跨年)現(xiàn)在要沖的分錄要怎么寫(xiě):?
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2018-05-21
老師:小規(guī)模購(gòu)買(mǎi)2臺(tái)空調(diào)1.3萬(wàn),安裝費(fèi)1870元,直接分錄:借:固定資產(chǎn)1.3萬(wàn),管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)1870,貸:銀行存款1.3萬(wàn),庫(kù)存現(xiàn)金1870,可以嗎,安裝費(fèi)直接計(jì)入服務(wù)費(fèi)還是安裝費(fèi)
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2021-04-07
請(qǐng)問(wèn)下老師就是我11月份 借:管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金 做錯(cuò)了。其實(shí)我要貸現(xiàn)金的。 12月我分錄應(yīng)該怎么調(diào)賬啊
1/671
2020-01-07
1. 現(xiàn)在有13%的普票嗎? 2. 收到這個(gè)記 借 管理費(fèi)用-辦公用品 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 是嗎
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2022-08-23
對(duì)于購(gòu)入500萬(wàn)以下的可以一次性計(jì)入費(fèi)用么,分錄就是借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金么?
1/762
2018-07-26
發(fā)票上是99.6,收據(jù)是100元,實(shí)際也是以現(xiàn)金支付100元,記借管理費(fèi)用100貸庫(kù)存現(xiàn)金100,可以嗎?
1/869
2018-08-12
收到技能鑒定的發(fā)票,怎么入賬?借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 ?
1/770
2018-09-10
您好老師!我去年做了一筆應(yīng)該是 借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 結(jié)果我做錯(cuò)了,做成借|:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金了,請(qǐng)問(wèn)今年我該怎么調(diào)整。
1/1963
2021-03-20
交水。電費(fèi)的時(shí)侯我做的是借:管理費(fèi)用-水費(fèi)--暫估 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這個(gè)月收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
1/1810
2019-11-09
老師,假如這題要求寫(xiě)分錄借方寫(xiě)成管理費(fèi)用貸方庫(kù)存現(xiàn)金能拿分不
1/799
2019-05-25