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簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)交稅金、簡(jiǎn)易計(jì)稅還要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎
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2021-02-27
老師結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的時(shí)候,我公司有加計(jì)抵減的增值稅分錄,借應(yīng)交稅金一未交增值稅.貸其他收益,那始終有這個(gè)數(shù)據(jù)的差額怎么做呢,那是不是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候.要把加計(jì)抵減的數(shù)據(jù)加上去呢,搞不懂了
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2021-04-07
年底應(yīng)交稅金-增值稅科目 在借方是轉(zhuǎn)到未交增值稅科目 吧?平時(shí)沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)
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2022-01-08
應(yīng)交稅金--未交增值稅這個(gè)科目下有個(gè)1050,現(xiàn)在查不到原因,借方一直掛賬,我們是分公司,開(kāi)票、工資都在總公司,分公司這邊就只做些銀行的費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)這種掛賬要怎么處理呢?
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2024-01-09
公司是小規(guī)模企業(yè),這個(gè)季度的收入沒(méi)達(dá)到9萬(wàn),做的銷項(xiàng)稅,年底要轉(zhuǎn)到未交稅金嗎?
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2017-01-05
本月產(chǎn)生銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),余額能不能本月已交稅金遞減然后轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?
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2020-10-12
我有建筑2級(jí)資質(zhì),去外省焦化廠干活,開(kāi)發(fā)票需要交多少稅
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2019-08-02
你好個(gè)人所得稅,原諒的手機(jī)停用了,登錄不上,怎么推稅呢?
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2023-03-20
出口金額到多少會(huì)受到稅務(wù)局的發(fā)函?是外貿(mào)公司.
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2017-06-23
個(gè)人到稅務(wù)局開(kāi)勞務(wù)發(fā)票金額有限制嗎?稅是多少?
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2019-12-16
預(yù)繳所得稅及退回多預(yù)繳稅款的帳務(wù)處理 怎么做分錄
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2016-09-27
第一次領(lǐng)稅盤回來(lái)怎麼登陸?,什麼是數(shù)字稅務(wù)證書口令?
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2022-08-08
1借應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅金未交增值稅2借應(yīng)交稅金銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)分錄1和2順序?qū)??還是相反了
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2019-03-14
9月應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng) 6900元,還有前期可抵扣金稅盤的使用費(fèi)820元,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄
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2018-10-14
房屋租賃合同金額是不含稅的,現(xiàn)承租房公司需要開(kāi)發(fā)票,稅金由承租方承擔(dān),但開(kāi)出的發(fā)票是標(biāo)注出租方的名字,承租方如何入賬?
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2019-07-05
老師,就是我上年有留底有600多塊錢,在那個(gè)應(yīng)交稅金未交增值稅那個(gè)借方的,然后呢,我現(xiàn)在這個(gè)月做下來(lái)那個(gè)賬不是按照坐下來(lái)嘛,就是應(yīng)交稅金,未交增值稅,不是在貸方就是一直要交一萬(wàn)四千九嗎?但是去年有1萬(wàn),去年有600多在借方,所以說(shuō)我今年的話就只要交。14200多,這個(gè)稅這個(gè)應(yīng)該是對(duì)的,我的意思就是那個(gè)600多的話,我這個(gè)月那個(gè)賬務(wù)處理上面,不用再?zèng)_銷一筆吧,還是就那樣好了,就是跟我現(xiàn)在做的一樣,他等一下就是那個(gè)報(bào)表上會(huì)自動(dòng)那個(gè)截平對(duì)吧。
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2021-03-01
應(yīng)交稅金_未交增值稅和應(yīng)交稅金_應(yīng)交所得稅有什么區(qū)別,未交增值稅怎么核算
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2017-07-18
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開(kāi)的,還沒(méi)有收入,納稅這邊是零申報(bào),每個(gè)月的所得稅申報(bào)一月份利潤(rùn)總額-241807,二月份利潤(rùn)總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來(lái)的?如果到下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡(jiǎn)家計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)稅
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2017-03-13
減免時(shí),借應(yīng)交稅金減免稅額貸管理費(fèi),下一步,是借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交,貸減免稅額,最后,借應(yīng)交稅金未交增值稅,貸應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交,這樣做對(duì)嗎
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2018-03-01
你好,我原先是一般企業(yè),今年改成小微企業(yè),需要把應(yīng)交稅金-未交稅金12692.5元轉(zhuǎn)出,我要如何做分錄,還有稅務(wù)局退稅1838.27元,應(yīng)該如何做分錄,謝謝了
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2022-03-31