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老師好,其他應(yīng)付期初余額在貸方1萬,過了一個月后如何調(diào)整在其他應(yīng)收款借方1萬?
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2022-03-25
公司借給個人的其他應(yīng)收款,后期因為個人為公司服務(wù)某些項目,其他應(yīng)收轉(zhuǎn)為了其他應(yīng)付(即不收回借款),并且有借條和合同,這樣的賬務(wù)流程合規(guī)嗎?
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2020-07-19
其他應(yīng)收款貸方,代表其他應(yīng)付的借方嗎
1/3751
2019-11-20
你好,做了一筆其他應(yīng)收款在貸方,用來沖平其他應(yīng)付的,可是月底了不能總掛著,要怎樣把它做平?
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2019-10-15
老師,其他應(yīng)收款-借方金額1百多萬,其他應(yīng)付貸方金額4百多萬,不是同一人,其他應(yīng)付掛的是法人,可以沖銷嗎?
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2020-07-22
老師你的意思是,老板往來本月發(fā)生的,購貨和銷售貨,就直接填在資產(chǎn)負載表,其他應(yīng)付和其他應(yīng)收款里?
1/923
2020-05-22
平賬到時候,其他應(yīng)收款應(yīng)該加還是減啊其他應(yīng)付是加還是減啊
1/991
2017-07-28
確認租金收入是按照租賃合同的日期來定的,無論是否收到租金都有確認收入?那如果我沒收到錢,怎么做賬?借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入嗎?這確定的收入,我還得交稅?但是真正并沒收到錢???感覺不太合理呢?
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2022-05-16
老師,我的其他應(yīng)收款余額在貸方了,咋弄呢?是不是分類到其他應(yīng)付呢
6/1289
2020-04-22
老師,你好,向您請教個問題,我們公司19年做審計,初稿出來了,領(lǐng)導說讓A公司墊付的資金78萬(其他應(yīng)收款里)沖減B員工的個人欠款400萬(其他應(yīng)收款里),賬務(wù)上做調(diào)整,借:其他應(yīng)付(A公司)78萬 貸:其他應(yīng)收(B員工)78萬,這樣就可以了嗎?
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2020-05-06
老師,這題:之前業(yè)務(wù)租賃出去的時候是放進預(yù)收賬款的,然后現(xiàn)在確認收入了,之前的分錄做的是-借:銀行存款 25000 貸:預(yù)收賬款 15000 其他應(yīng)收款 10000 這里確認收入下面說需在押金里面扣掉1000元作為賠償款,為什么不用在借方借其他應(yīng)付款將這個1000元表示出來呢
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2019-06-12
請問老師應(yīng)付賬款與其他應(yīng)付款,應(yīng)收賬款與其他應(yīng)收款有什么區(qū)別
2/454
2022-04-15
一個老板好幾個公司,公司之間資金使用頻道繁,請問啥時候用應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款?
1/538
2020-05-30
老師,什么情況下用應(yīng)付或者應(yīng)收賬款,如果對公支付的費用票,是用其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款,還是也能用應(yīng)付或者應(yīng)收賬款啊
2/1954
2022-02-15
老師,我想問一下,我現(xiàn)在在廠里是做內(nèi)賬的,原本有3個股東(A,B,C)的,現(xiàn)在A股東變成現(xiàn)在廠里的股東,之前3個股東(A,B,C)都有賬(應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款和實收資本),他們討論的結(jié)果是資產(chǎn)減去負債得到的得數(shù)95萬,95萬減去3萬(給廠長的補償)=92萬,92除于3等于306666,最后A股東拿306666減去應(yīng)收B股東的加上應(yīng)付B股東的得到得數(shù)比如說10,A給B10萬,C也同樣是給他15萬,給了這些錢,廠里就是A的了,現(xiàn)在這種情況什么做賬呢,什么寫分錄呢?不知道你看得明白不
1/1055
2018-01-09
,請問應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款在現(xiàn)金表需要填寫嗎
1/926
2018-10-24
老師,我還是想確認一下關(guān)于應(yīng)付賬款調(diào)賬的問題。1: 昨天后臺咨詢了,就是公司有一培訓業(yè)務(wù),我們收學生100%學費公司留70%然后交給學校30%,但是我們收到100%前期未做外賬收入,交給學校30%時開回的發(fā)票一直掛賬應(yīng)付賬款,當時是對公戶轉(zhuǎn)賬的!我看前期會計做賬是 付款給學校但沒收到發(fā)票是 借:其他應(yīng)收(學校) 貸 銀行存款,收到學校發(fā)票:借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)收款,現(xiàn)在想把應(yīng)付賬款調(diào)平然后還不想交稅,我每月的賬務(wù)怎么處理比較好?麻煩您幫我寫一下分錄,謝謝老師! 2:還有如果確認收入怎么可以和掛賬法人名下的往來款走一起!現(xiàn)在法人和公司的往來記賬是 借 銀存 貸 其他應(yīng)付 法人,公司現(xiàn)在沒錢存這筆收入款!現(xiàn)在法人名下掛賬(其他應(yīng)付款 法人)不到100萬,和學校的掛賬是57萬!利潤表上虧損35萬。
1/1550
2020-07-21
請問:在科目里,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款,應(yīng)付款和其他應(yīng)付款~應(yīng)收應(yīng)付和其他有什么不同,怎么區(qū)分,什么樣付款才該掛應(yīng)付還是其他應(yīng)付,什么樣收款才掛應(yīng)收和其他應(yīng)收?有點不是很懂!
1/2841
2019-11-11
年底的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款 有什么考慮的嗎
2/301
2022-04-13
老師,你好。公司其他應(yīng)收款截止6月份已高達1657萬多,其他應(yīng)付款已高達3363萬多。請問,怎么調(diào)整這兩個科目的余額?如果不調(diào)年底是不是按1657*0.2交個稅就可以了?
8/317
2022-08-12