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2017.11月正確:借管理費用80,貸:庫存現(xiàn)金80,錯寫成了:借管理費用70,貸:庫存現(xiàn)金70。18年1月才發(fā)現(xiàn),該如何處理呢。
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2018-03-12
比如說10月做,借管理費用19445.53,稅額397.24,貸庫存現(xiàn)金19842.77,應該是19842.7的,這個月想給他改過來,這樣現(xiàn)金余額對不上.借管理費用 -0.07,貸現(xiàn)金 -0.07,可以嗎?
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2018-12-25
2017年的管理費用多計了60元,用現(xiàn)金支付的,以前的會計憑證是 借:管理費用 1048(正確金額988元) 貸:庫存現(xiàn)金 1048(正確金額988元) 現(xiàn)在要用調(diào)整?
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2020-09-10
借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金的經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容是什么??? 管理費用增加是什么?
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2019-10-26
我之前重復記錄了820元在管理費用里,,我這個月沖回 ,是不是借:管理費用 -820 貸:庫存現(xiàn)金 -820, 我看管理費用的余額就是-820元了.這樣對嗎
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2017-10-12
老師,公司年底給員工發(fā)年終獎,就兩個員工,一人500,一共才1000塊錢,我可不可以不計提,直接借管理費用-獎金,,,貸庫存現(xiàn)金
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2016-03-29
這一筆600我查了沒有問題,借管理費用600貸庫存現(xiàn)金600,還是找不到原因
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2016-06-04
老師,我把要攤銷的費用直接做成借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金了,后期我又去待攤費用中去攤費用了,現(xiàn)在待攤費用是貸方數(shù),現(xiàn)在怎么彌補成借方
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2019-03-12
上個月的一筆管理費用多記了500元,借:管理費用 1000 貸:庫存現(xiàn)金 1000,現(xiàn)在要更改的話,可以做成,借:庫存現(xiàn)金 500 貸:管理費用 500么?
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2017-02-13
請問老師,7月份的時候做了一筆管理費用,當時做的是庫存現(xiàn)金,但是其實沒有付款,現(xiàn)在銀行對公付款了,應該怎么處理
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2018-12-03
4月份的一筆憑證,到5月份才做,要什么登記時間這些 借 管理費用 貸 庫存現(xiàn)金
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2020-06-24
老師,我還有個問題,就是餐費150 和煙酒1000分別開的票,我能這樣做,借:管理費用-餐費 1150 貸:庫存現(xiàn)金1150,可以這樣做嗎?
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2019-06-04
老師,工資我以前一直做的借管理費用工資貸庫存現(xiàn)金,也沒有計提,這個該怎么辦?
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2019-05-21
提貨,名稱是書,借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 是嗎
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2017-02-23
老師,公司開業(yè)刻意費之前做的是借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金,過了兩個月給的銀行流水里有報銷這筆款,就是從對公帳戶把錢打到XX私人卡上,這個怎么做呢?
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2016-04-19
如果當月收到庫存現(xiàn)金,可以直接拿來支付管理費用嗎
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2016-08-03
借,庫存現(xiàn)金 借:管理費用-負數(shù)紅沖 和 借:庫存現(xiàn)金 貸:管理費用 這兩種做法有什么區(qū)別
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2019-08-27
5月做了憑證,借,管理費用,貸,庫存現(xiàn)金,后面又收回時做了沖銷,為什么是借,庫存現(xiàn)金,借:管理費用(紅字)庫存現(xiàn)金不可以直接在貸方用負數(shù)標識碼?
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2018-07-16
請問老師,報銷差旅,借管理費用,貸庫存現(xiàn)金對嗎
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2020-03-05
A公司代B公司給C公司開票,只收取管理費用和稅款,金額較大,然后A公司為平衡收入做了些工資表,庫存現(xiàn)金支付,但現(xiàn)在因為這個原因,庫存現(xiàn)金余額為負數(shù)了,這時候該怎么辦?
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2017-06-07