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這一筆600我查了沒(méi)有問(wèn)題,借管理費(fèi)用600貸庫(kù)存現(xiàn)金600,還是找不到原因
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2016-06-04
老師,我把要攤銷的費(fèi)用直接做成借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金了,后期我又去待攤費(fèi)用中去攤費(fèi)用了,現(xiàn)在待攤費(fèi)用是貸方數(shù),現(xiàn)在怎么彌補(bǔ)成借方
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2019-03-12
上個(gè)月的一筆管理費(fèi)用多記了500元,借:管理費(fèi)用 1000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1000,現(xiàn)在要更改的話,可以做成,借:庫(kù)存現(xiàn)金 500 貸:管理費(fèi)用 500么?
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2017-02-13
請(qǐng)問(wèn)老師,7月份的時(shí)候做了一筆管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)做的是庫(kù)存現(xiàn)金,但是其實(shí)沒(méi)有付款,現(xiàn)在銀行對(duì)公付款了,應(yīng)該怎么處理
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2018-12-03
老師,我還有個(gè)問(wèn)題,就是餐費(fèi)150 和煙酒1000分別開(kāi)的票,我能這樣做,借:管理費(fèi)用-餐費(fèi) 1150 貸:庫(kù)存現(xiàn)金1150,可以這樣做嗎?
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2019-06-04
4月份的一筆憑證,到5月份才做,要什么登記時(shí)間這些 借 管理費(fèi)用 貸 庫(kù)存現(xiàn)金
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2020-06-24
老師,工資我以前一直做的借管理費(fèi)用工資貸庫(kù)存現(xiàn)金,也沒(méi)有計(jì)提,這個(gè)該怎么辦?
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2019-05-21
2017.11月正確:借管理費(fèi)用80,貸:庫(kù)存現(xiàn)金80,錯(cuò)寫(xiě)成了:借管理費(fèi)用70,貸:庫(kù)存現(xiàn)金70。18年1月才發(fā)現(xiàn),該如何處理呢。
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2018-03-12
比如說(shuō)10月做,借管理費(fèi)用19445.53,稅額397.24,貸庫(kù)存現(xiàn)金19842.77,應(yīng)該是19842.7的,這個(gè)月想給他改過(guò)來(lái),這樣現(xiàn)金余額對(duì)不上.借管理費(fèi)用 -0.07,貸現(xiàn)金 -0.07,可以嗎?
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2018-12-25
2017年的管理費(fèi)用多計(jì)了60元,用現(xiàn)金支付的,以前的會(huì)計(jì)憑證是 借:管理費(fèi)用 1048(正確金額988元) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1048(正確金額988元) 現(xiàn)在要用調(diào)整?
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2020-09-10
借:管理費(fèi)用貸:庫(kù)存現(xiàn)金的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容是什么?。?管理費(fèi)用增加是什么?
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2019-10-26
老師,公司年底給員工發(fā)年終獎(jiǎng),就兩個(gè)員工,一人500,一共才1000塊錢(qián),我可不可以不計(jì)提,直接借管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金,,,貸庫(kù)存現(xiàn)金
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2016-03-29
我之前重復(fù)記錄了820元在管理費(fèi)用里,,我這個(gè)月沖回 ,是不是借:管理費(fèi)用 -820 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 -820, 我看管理費(fèi)用的余額就是-820元了.這樣對(duì)嗎
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2017-10-12
提貨,名稱是書(shū),借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 是嗎
1/518
2017-02-23
老師,公司開(kāi)業(yè)刻意費(fèi)之前做的是借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,過(guò)了兩個(gè)月給的銀行流水里有報(bào)銷這筆款,就是從對(duì)公帳戶把錢(qián)打到XX私人卡上,這個(gè)怎么做呢?
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2016-04-19
如果當(dāng)月收到庫(kù)存現(xiàn)金,可以直接拿來(lái)支付管理費(fèi)用嗎
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2016-08-03
借,庫(kù)存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用-負(fù)數(shù)紅沖 和 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:管理費(fèi)用 這兩種做法有什么區(qū)別
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2019-08-27
5月做了憑證,借,管理費(fèi)用,貸,庫(kù)存現(xiàn)金,后面又收回時(shí)做了沖銷,為什么是借,庫(kù)存現(xiàn)金,借:管理費(fèi)用(紅字)庫(kù)存現(xiàn)金不可以直接在貸方用負(fù)數(shù)標(biāo)識(shí)碼?
1/955
2018-07-16
請(qǐng)問(wèn)老師,報(bào)銷差旅,借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金對(duì)嗎
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2020-03-05
A公司代B公司給C公司開(kāi)票,只收取管理費(fèi)用和稅款,金額較大,然后A公司為平衡收入做了些工資表,庫(kù)存現(xiàn)金支付,但現(xiàn)在因?yàn)檫@個(gè)原因,庫(kù)存現(xiàn)金余額為負(fù)數(shù)了,這時(shí)候該怎么辦?
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2017-06-07