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老師,我們法人要往對(duì)公戶打一大筆錢,怎么備注,公司注冊(cè)資本是100萬(wàn),之前已經(jīng)打過100萬(wàn)了,這次還要打款,一大筆,應(yīng)該備注什么啊
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2018-11-19
公司遷移辦理了原地址稅務(wù)清算注銷,但是在遷入地?zé)o法查詢到稅務(wù)信息無(wú)法辦理遷入稅務(wù),該怎么辦呢
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2020-06-22
原本是個(gè)體工商戶,現(xiàn)在注冊(cè)了有限公司,那個(gè)體工商戶需要怎樣處理?是注銷掉?還是不管它?
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2017-03-08
借:管理費(fèi)用500 貸:銀行存款500, 同時(shí)有 借:應(yīng)交稅費(fèi)200 貸:管理費(fèi)用200, 月末結(jié)轉(zhuǎn)期間費(fèi)用是否是? 借:本年利潤(rùn)300 貸:管理費(fèi)用300
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2020-01-15
法人之前開的是個(gè)體戶,現(xiàn)在個(gè)體戶注銷,在這個(gè)地址重新注冊(cè)了有限公司,個(gè)體戶遺留下的公司財(cái)產(chǎn)如何過到現(xiàn)在的有限公司
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2021-12-08
老師管理費(fèi)-開辦費(fèi)現(xiàn)在的規(guī)定可以一次攤銷嗎?分錄借管理費(fèi)-開辦費(fèi) 貸銀行存款,后續(xù)的賬務(wù)處理怎么做
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2017-10-12
請(qǐng)問這些費(fèi)用可以進(jìn)管理費(fèi)用-修理費(fèi)嗎?
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2020-05-23
老師您好,民非企業(yè)注銷時(shí),法定代表人還欠企業(yè)20萬(wàn),這個(gè)該怎么處理呢?會(huì)影響注銷嗎?
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2022-04-02
代理記賬帶客戶開銀行戶需要注意什么
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2019-10-23
#提問#當(dāng)年確定無(wú)法取得發(fā)票的預(yù)付賬款(管理費(fèi)用類)是能直接結(jié)轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用然后匯算時(shí)調(diào)增企業(yè)所得么
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2019-05-09
根據(jù)外匯管理法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)制度的管理環(huán)節(jié)中,屬于國(guó)家外匯管理局職責(zé)范圍的有(  )。 A.資格審批 B.投資額度的審定 C.投資品種的確定 D.資金匯兌管理
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2024-05-07
資本注入憑證在會(huì)記報(bào)表上有體現(xiàn)嗎?這些說都要出示給稅管員老師資本注入憑證是銀行回單么
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2017-03-24
例:收上級(jí)部門經(jīng)費(fèi)100萬(wàn),用于支付工資60萬(wàn),公積金15萬(wàn),社保20萬(wàn),個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 收經(jīng)費(fèi):借 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬(wàn);;貸 銀行存款 100萬(wàn) 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬(wàn);應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 請(qǐng)問這個(gè)分錄對(duì)嘛?
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2021-07-12
老師您好!1、工資計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保)請(qǐng)問社保是企業(yè)和個(gè)人的,還是個(gè)人的?2、交社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬(企業(yè)) 其他應(yīng)付款(個(gè)人) 貸:銀行存款 請(qǐng)問對(duì)不 貸:銀行存款
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2021-03-16
老師,請(qǐng)教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說說您看我說的對(duì)嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費(fèi)退了1000元。 我想這么做 借管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn) -1000 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 1000,直接把社保機(jī)構(gòu)退的錢沖減管理費(fèi)用。然后當(dāng)月發(fā)生的社保費(fèi)用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn)20 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)20 。交錢的時(shí)候: 借 其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點(diǎn)不理解為啥這么做,如果不對(duì)滴話該怎么做。謝謝。
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2021-08-09
老師,員工福利費(fèi)必須要用 應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 過一下嗎? 我直接 借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款 行嗎?
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2022-07-20
老師,比如我上個(gè)月計(jì)提了工資,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,下個(gè)月我付工資的時(shí)候,如果某個(gè)人的工資沒有付給對(duì)方,我是不是借應(yīng)付職工薪酬實(shí)際付的工資,貸銀行存款,然后把對(duì)方的工資放在應(yīng)付職工薪酬的余額里面,等后期付了再借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款?但是我看我們公司之前的會(huì)計(jì)是借應(yīng)付職工薪酬(所有的工資)貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款個(gè)人(那個(gè)工資沒付的人)你說這樣可以嗎?到底哪個(gè)是對(duì)的呢?
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2024-07-27
請(qǐng)問下老師,公司為員工租的宿舍,是不是應(yīng)該借:管理費(fèi)用 -福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款
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2025-02-26
給員工購(gòu)買的工裝的賬務(wù)處理是 借 :管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工福利費(fèi) 貸 銀行存款嗎
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2021-07-05
老師好!我公司是小規(guī)模企業(yè),請(qǐng)教2個(gè)問題,1.公司員工團(tuán)建費(fèi)的分錄為:借:管理理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款 ,請(qǐng)問要做到應(yīng)付職工薪酬么?2.公司員工聚餐或者部門聚餐的分錄為 :借:管理費(fèi)用 -職工福利費(fèi) 貸:銀行存款。這樣做對(duì)么?請(qǐng)老師指教,謝謝!
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2021-11-05