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我想看一個(gè)最新增值稅的完整核算(包括應(yīng)交稅費(fèi)下的增值稅相關(guān)二級(jí)科目和應(yīng)交增值稅下的專欄和申報(bào)的講解
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2017-12-29
預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。有什么情況需要預(yù)繳
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2017-06-14
老師??房地產(chǎn)行業(yè),預(yù)收款預(yù)繳的增值稅是計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅,那開具全款發(fā)票的時(shí)候,申報(bào)的增值稅計(jì)哪個(gè)科目呀?
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2023-04-26
增值稅一般納稅人,外購(gòu)固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額,為何計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)的借方?
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2022-12-30
老師,您好,公司扣稅費(fèi),增值稅,完稅證明寫的是增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸,銀行存款,對(duì)嗎, 是選 擇銷項(xiàng)稅嗎
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2020-11-10
請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)交增值稅下設(shè)的科目應(yīng)該有哪些?應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅科目有什么用,是否可以不用設(shè)置該科目?
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2020-05-14
老師您好,我去年的增值稅減免的一直在未交增值稅里,忘記往營(yíng)業(yè)外收入里做了,現(xiàn)在未交增值稅還有2303.65怎么入賬?
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2022-04-13
請(qǐng)問(wèn)老師,我是旅行社,本期營(yíng)業(yè)收入應(yīng)交增值稅總金額為10000,可以抵減的增值稅為4000,實(shí)際應(yīng)交增值稅金額為6000,對(duì)不對(duì)? ,
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2019-07-14
1月份找稅務(wù)局代開10萬(wàn)增值稅專用發(fā)票,也交了增值稅,2,3月未發(fā)生業(yè)務(wù),季度申報(bào)時(shí)已交增值稅是不是應(yīng)該免稅?
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2019-03-24
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅抵扣,借:銷項(xiàng),貸:進(jìn)項(xiàng),貸:未交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,這些是要次月扣款時(shí)做分錄,還是當(dāng)月做分錄
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2019-12-17
一般納稅人采用3%簡(jiǎn)易記稅工程,分包商在稅局開票并交了增值3%增值稅,分包商交的這部分增值稅總包怎樣抵減?
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2019-06-06
你好老師,一般納稅人月末,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?增值稅銷項(xiàng)稅額,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅這四個(gè)到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?凌亂了
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2016-11-11
老師,收到福利費(fèi)專票當(dāng)月,如果選擇勾選不抵扣,借管理費(fèi)用貸銀行存款就可以。如果選擇認(rèn)證抵扣,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:銀行存款,轉(zhuǎn)出時(shí)借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月底結(jié)轉(zhuǎn):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣還要交增值稅,是不是哪里理解的不對(duì)
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2021-11-19
土地增值稅未超過(guò)扣除項(xiàng)目金額50%,還交土地增值稅嗎
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2020-07-01
增值稅是季度交的那我做賬是每月都要計(jì)提增值稅的?
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2017-11-21
看不懂什么農(nóng)機(jī)作業(yè)要交增值稅?農(nóng)機(jī)耕作又免增值稅
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2021-10-22
小規(guī)模納稅人季末要將增值稅轉(zhuǎn)入“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎
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2019-01-12
老師,您好,一般納科只,因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅跟我的不一樣,導(dǎo)至現(xiàn)在的余額表應(yīng)交增值稅科目貸方有余額幫我看看我該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)才沒(méi)有這些余額,正常該應(yīng)是哪些不該有余額呢,我現(xiàn)在是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)標(biāo)就錄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月底一次轉(zhuǎn)抵扣, 5.結(jié)轉(zhuǎn)上月增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交 增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增 值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增 值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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2022-07-07
老師,咨詢你一下,小規(guī)模增值稅就是確認(rèn)收入的時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,月末還需要怎樣處理
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2019-05-31
填寫了增值稅申報(bào)表,這里的應(yīng)交稅費(fèi)25057.41元寫在貸方是不是寫錯(cuò)了,25057.41是銷項(xiàng)稅,已交稅金是不是應(yīng)該寫在借方呀?
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2019-03-21