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進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額566.04;待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額575.22;合計(jì)借方余額1141.26;應(yīng)交增值稅借方余額1141.26;銷(xiāo)項(xiàng)稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅是平的;為什么會(huì)產(chǎn)生借方余額?怎樣調(diào)賬?分錄是怎樣的?
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2022-06-17
老師,你好!我想請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 ?假如:我們公司的電梯是由A公司安裝的,安裝費(fèi)用共10萬(wàn),其中扣2萬(wàn)質(zhì)保金 分錄如下 ???借:固定資產(chǎn) ???8.85 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ??1.15 ???????貸:應(yīng)付賬款 ???3 ???????????銀行存款 ????7 ? ???質(zhì)保期內(nèi),發(fā)生電梯維修,維修單位是B公司,此筆費(fèi)用協(xié)商后由A公司承擔(dān)。B公司開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票,維修費(fèi)不含稅金額2.65,稅金0.35, 分錄如下: ?????借:應(yīng)付賬款2.65 ?????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ??0.35 ?????????貸:銀行存款 ???3 老師,想請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的嗎?請(qǐng)問(wèn)在這種業(yè)務(wù)的情況下,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣呢?如果可以,A公司相當(dāng)于實(shí)際收款金額由10萬(wàn)變成了7.35萬(wàn)元,而他們的發(fā)票開(kāi)具了10萬(wàn),差額的2.65萬(wàn)A公司如何做賬務(wù)處理呢?
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2020-12-18
?老師,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額期末是不是沒(méi)有余額呀,差額先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。我們公司用的金蝶軟件,不太清楚是不是和手工做賬有什么地方不一樣
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2022-04-11
計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額月末要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2020-06-12
A公司發(fā)生以下業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄,本月應(yīng)繳納增值稅(其中應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)115600)
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2023-06-24
老師好!在建筑行業(yè)里面預(yù)收工程款時(shí)要注意一件事情:預(yù)收工程款是需要預(yù)交增值稅的,按2%來(lái)預(yù)交。如果項(xiàng)目是在本地則就在本地的稅務(wù)局進(jìn)行預(yù)交2%的增值稅,如果項(xiàng)目在外地就需要在外地的稅務(wù)局預(yù)交2%的增值稅,等到企業(yè)正式交增值稅的時(shí)候在外地的機(jī)構(gòu)再交7%的增值稅。如果企業(yè)不預(yù)交增值稅會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)嗎?
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2022-10-06
一般納稅人如果月底進(jìn)行大于銷(xiāo)項(xiàng)不用繳納增值稅,那么科目要不要做什么調(diào)整?就好比如果月底需要交納增值稅則要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方。如下現(xiàn)在不需要交要不要做什么處理
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2017-02-06
問(wèn):老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)吧 答:進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的 問(wèn):老師,我覺(jué)得這樣結(jié)轉(zhuǎn)清楚明了不可以嗎?
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2021-05-28
剛才的問(wèn)題一般納稅人把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,可是一般納稅人在設(shè)置科目的時(shí)候沒(méi)有未交增值稅明細(xì),只有進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅,已交增值稅啊?
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2017-03-31
本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額79245.28,進(jìn)項(xiàng)稅額43.42,上期留底稅額1092.11,本期應(yīng)交增值稅額78109.75,請(qǐng)問(wèn)怎樣把本月銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平?謝謝!
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2022-06-06
老師,養(yǎng)狐貍的養(yǎng)殖戶(hù)增值稅減免,做賬是把減免的增稅稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?所得稅減半征收
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2019-09-07
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)預(yù)繳稅款我做的對(duì)嗎?[圖片][圖片][圖片]老師,那這里摘要說(shuō)轉(zhuǎn)出已交增值稅,科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅,感覺(jué)有點(diǎn)矛盾,應(yīng)該怎么理解
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2022-08-15
期未需要將進(jìn)項(xiàng)及銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到 “轉(zhuǎn)出未交增值稅” 嗎?期未 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”有余額嗎?
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2018-12-27
您好,我有幾個(gè)學(xué)習(xí)上的疑問(wèn),請(qǐng)問(wèn)有空是否可以解答一下,謝謝。 1、做題的時(shí)候我們?nèi)〉貌少?gòu)發(fā)票,我們都是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額,但是在工作中,是不是要先放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)月勾選認(rèn)證了再轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額? 2、當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)有600,上期未交增值稅借方有200,請(qǐng)問(wèn)本月應(yīng)交增值稅這個(gè)分錄怎么做? 3、發(fā)放工資時(shí),貸方可以是其他應(yīng)付款?
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2024-07-21
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這幾個(gè)科目是余額是在借方嗎
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2019-08-16
請(qǐng)教一下,小規(guī)模企業(yè)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票稅額比實(shí)際繳納多了0.08元,帳面上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方多了的這0.08元如何走賬?
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2021-03-16
老師我們上個(gè)月有發(fā)票未認(rèn)證,我做到待認(rèn)證里了。本月發(fā)票回來(lái)我認(rèn)證后,做的分錄,借:進(jìn)賬稅額 35.91貸:待認(rèn)證進(jìn)賬稅額35.91。后面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也都做了,為什么我賬上的進(jìn)賬稅額貸方合計(jì)加上待認(rèn)證進(jìn)賬稅額合計(jì)數(shù)比我報(bào)表上多了35.91呢。我以前有結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證稅額時(shí)分錄直接借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:…待認(rèn)證進(jìn)賬稅額
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2020-01-08
企業(yè)購(gòu)進(jìn)的手機(jī)作為職工福利費(fèi),入賬的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額做了,但是申報(bào)增值稅的時(shí)候沒(méi)有抵扣這一筆,那是不是可以直接 借:職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 還是需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?具體怎么做?
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2024-10-28
本月有進(jìn)項(xiàng)稅留底 賬務(wù)處理該怎樣?需要做什么分錄嗎?就不用做 轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄了吧?
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2017-07-04
老師好!麻煩問(wèn)下小規(guī)模納稅人季免增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)……應(yīng)交增值稅,季末還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎樣做分錄?
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2019-09-29