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?轉(zhuǎn)出未交增值稅金額是表示計(jì)提要交的增值稅嗎?這個(gè)金額是要減掉進(jìn)項(xiàng)稅額的嗎?
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2022-06-09
增值稅免稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款 貸:營業(yè)外收入_減免稅額 開了兩張發(fā)票,金額寫一個(gè)分錄可以嗎
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2024-09-30
老師,當(dāng)月銷售所發(fā)生的銷項(xiàng)稅額需要在月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2020-05-09
老師,您好!之前問過您的問題,因?yàn)?月份申報(bào)增值稅時(shí)忘記調(diào)整尾差,多交了0.01增值稅,6月份做了調(diào)整,借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)從調(diào)整后科目 應(yīng)交稅金-未交增值稅一直有貸方余額0.01 這個(gè)怎么處理?謝謝老師!
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2019-10-12
木木老師:減免稅款金額在借方才對呀!轉(zhuǎn)出未交增值稅金額不對吧
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2019-08-10
結(jié)轉(zhuǎn)本月稅金時(shí),轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是不是就是本月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額?負(fù)數(shù)在借方,表示還有留抵稅額,正數(shù)在貸方,表示要交稅
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2018-11-13
非營利組織融資服務(wù)收入為免稅部分,賬務(wù)處理; 借;銀行存款 貸;提供服務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,最后再把 增值稅 轉(zhuǎn)到 其他收入-減免增值稅收入 ,賬務(wù)這樣處理對嗎
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2016-06-26
進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額566.04;待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額575.22;合計(jì)借方余額1141.26;應(yīng)交增值稅借方余額1141.26;銷項(xiàng)稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅是平的;為什么會產(chǎn)生借方余額?怎樣調(diào)賬?分錄是怎樣的?
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2022-06-17
A公司發(fā)生以下業(yè)務(wù),請根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制對應(yīng)的會計(jì)分錄,本月應(yīng)繳納增值稅(其中應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)115600)
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2023-06-24
老師,你好!我想請問一個(gè)問題 ?假如:我們公司的電梯是由A公司安裝的,安裝費(fèi)用共10萬,其中扣2萬質(zhì)保金 分錄如下 ???借:固定資產(chǎn) ???8.85 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ??1.15 ???????貸:應(yīng)付賬款 ???3 ???????????銀行存款 ????7 ? ???質(zhì)保期內(nèi),發(fā)生電梯維修,維修單位是B公司,此筆費(fèi)用協(xié)商后由A公司承擔(dān)。B公司開具專用發(fā)票,維修費(fèi)不含稅金額2.65,稅金0.35, 分錄如下: ?????借:應(yīng)付賬款2.65 ?????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ??0.35 ?????????貸:銀行存款 ???3 老師,想請問這筆業(yè)務(wù)這個(gè)會計(jì)分錄是對的嗎?請問在這種業(yè)務(wù)的情況下,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣呢?如果可以,A公司相當(dāng)于實(shí)際收款金額由10萬變成了7.35萬元,而他們的發(fā)票開具了10萬,差額的2.65萬A公司如何做賬務(wù)處理呢?
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2020-12-18
?老師,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額期末是不是沒有余額呀,差額先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。我們公司用的金蝶軟件,不太清楚是不是和手工做賬有什么地方不一樣
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2022-04-11
計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額月末要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2020-06-12
老師。因?yàn)槎惪卦O(shè)備的380元全額抵扣,我做了分錄 借:未交增值稅380 貸:應(yīng)交稅金-減免稅額 380 然后我接著做計(jì)提本月增值稅的時(shí)候 借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅的時(shí)候 這個(gè)數(shù)值 是銷-進(jìn)-380 后計(jì)提的數(shù),還是說,就直接計(jì)提銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的數(shù)
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2016-01-06
有加計(jì)扣除的公司 如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅1000,銷項(xiàng)稅2000,進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除 100 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額1000 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 100 貸其他收益 100 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 100 銀存 900
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2019-10-12
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?購入貨款100萬,其中稅款20,貨款80 借:存貨 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 20 貸:應(yīng)付款 100 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:存貨 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 20 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 20
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2021-02-03
請問建筑工程 一般計(jì)稅 異地預(yù)交稅款時(shí)扣除分包款繳納增值稅。請問計(jì)提和實(shí)際差額部分怎么入賬?開票時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 異地預(yù)交時(shí):借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行 ;分包差額部分:借應(yīng)交稅款-未交增值稅 貸 營業(yè)外收入-稅收減免?
1/642
2022-04-11
什么情況下交增值稅?沒有開票要交嗎?
1/801
2020-03-11
辦公自用樓層不交增值稅交什么?謝謝
2/698
2022-07-09
民非學(xué)校,交不交增值稅和企業(yè)所得稅?
3/693
2022-03-01
補(bǔ)交稅款報(bào)表咋樣填寫增值稅補(bǔ)交的
1/1033
2017-11-13