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如果公司以前一直未做增值稅結轉,每個月都是直接繳納增值稅時借:應交稅費~未交增值稅貸:銀行存款這樣可以嗎
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2018-09-16
附加稅是根據(jù)每個月交的增值稅為計稅依據(jù),后面發(fā)生了前面的增值稅紅沖,增值稅變少了,之前交了的附加稅退嗎?
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2020-02-19
老師 我之前增值稅有留抵 上個月銷項結轉到未交增值稅 留抵的金額怎么做分錄 不做的話我的未交增值稅稅額不對
1/827
2020-01-09
小規(guī)模納稅人是一個季度申報一次增值稅,那本月應該繳納的增值稅可以通過應交稅金~未交增值稅這個科目來核算?
1/926
2019-06-16
老師,月末結轉增值稅時,可以不結轉嗎,等到月初繳納增值稅做借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款,可以嗎?
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2020-03-15
就是購置汽車,怎么把增值稅記在固定資產(chǎn)里,把車輛購置稅計入應交稅金-應交增值稅-進項稅?增值稅不是可以抵扣嗎
1/1215
2019-05-31
一般納稅人,到2019年底,應交稅費-應交增值稅-免交稅額有借方余額840,現(xiàn)在要轉到未交增值稅里邊去把免交稅額結平,是用以前年度損益調整科目啊?還是現(xiàn)在直接 借 應交稅費-免交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-免交稅額?用以前年度損益調整科目分錄怎么寫呀?請教老師
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2020-07-07
我想看一個最新增值稅的完整核算(包括應交稅費下的增值稅相關二級科目和應交增值稅下的專欄和申報的講解
1/524
2017-12-29
預繳增值稅的賬務處理。企業(yè)預繳增值稅時,借記“應交稅費——預交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。有什么情況需要預繳
1/2532
2017-06-14
老師??房地產(chǎn)行業(yè),預收款預繳的增值稅是計應交稅費-預交增值稅,那開具全款發(fā)票的時候,申報的增值稅計哪個科目呀?
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2023-04-26
增值稅一般納稅人,外購固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票上的進項稅額,為何計入應交稅費--應交增值稅(進項稅額)的借方?
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2022-12-30
老師,您好,公司扣稅費,增值稅,完稅證明寫的是增值稅,借應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸,銀行存款,對嗎, 是選 擇銷項稅嗎
1/662
2020-11-10
請問老師,應交增值稅下設的科目應該有哪些?應交增值稅-轉出多繳增值稅科目有什么用,是否可以不用設置該科目?
1/545
2020-05-14
老師您好,我去年的增值稅減免的一直在未交增值稅里,忘記往營業(yè)外收入里做了,現(xiàn)在未交增值稅還有2303.65怎么入賬?
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2022-04-13
一般納稅人采用3%簡易記稅工程,分包商在稅局開票并交了增值3%增值稅,分包商交的這部分增值稅總包怎樣抵減?
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2019-06-06
請問老師,我是旅行社,本期營業(yè)收入應交增值稅總金額為10000,可以抵減的增值稅為4000,實際應交增值稅金額為6000,對不對? ,
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2019-07-14
老師,請問增值稅抵扣,借:銷項,貸:進項,貸:未交增值稅,然后結轉未交增值稅,這些是要次月扣款時做分錄,還是當月做分錄
1/1940
2019-12-17
1月份找稅務局代開10萬增值稅專用發(fā)票,也交了增值稅,2,3月未發(fā)生業(yè)務,季度申報時已交增值稅是不是應該免稅?
1/905
2019-03-24
老師你好,我們上個月的期末留抵稅額為27598.90元,然后這個月呢銷項稅額為2949.58元,本月沒有進項票,那么我這個月只做這樣的會計分錄,借:應交稅金—應交增值稅—銷項稅額2949.58,貸:應交稅金--應交增值稅—轉出未交增值稅2949.58,這樣可以嗎?
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2018-10-19
老師您好 我錄一家一般納稅人的期初,明細賬上:應交稅費是-7074.01,(應交增值稅貸-7112.61,進項稅額借22089.13,轉出未交增值稅借1773.54,銷項稅額16750.06,應交印花稅貸38.6),為什么我按這個錄完的資產(chǎn)負債表和交接回來的不一樣,因為這個差別現(xiàn)在資產(chǎn)總計就不一樣了,我這樣是不是不對呢?要怎么改呢?
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2022-04-06