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老師,您好,我想問下,就是我在4月減免稅款有280元發(fā)生,但是月末的時(shí)候沒有結(jié)轉(zhuǎn),報(bào)稅時(shí)候已經(jīng)報(bào)了,5月調(diào)整的話,將減免稅款轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)入增值稅,那月末要怎么結(jié)轉(zhuǎn)???
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2020-06-01
老師你好,我想問一下,我月末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅賬務(wù)處理正確嗎?我進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下,只要結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額就可以了,轉(zhuǎn)出未交增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
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2024-03-26
年底為結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)平的摘要怎么寫?
1/2920
2021-01-06
未交增值稅的金額從哪來,不是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額嗎?如果不用做銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)到(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目里這步,那你剛才做的那筆,轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目借方余額就是表示多交了啊,親,我問的問題不應(yīng)該是把減免稅款轉(zhuǎn)到未交增值稅里,這樣處理嗎?
1/1464
2018-04-03
減免稅款金額應(yīng)該在借方才對呀!轉(zhuǎn)出未交增值稅金額不對吧
1/623
2019-08-10
?轉(zhuǎn)出未交增值稅金額是表示計(jì)提要交的增值稅嗎?這個(gè)金額是要減掉進(jìn)項(xiàng)稅額的嗎?
2/592
2022-06-09
增值稅免稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款 貸:營業(yè)外收入_減免稅額 開了兩張發(fā)票,金額寫一個(gè)分錄可以嗎
9/19
2024-09-30
老師,當(dāng)月銷售所發(fā)生的銷項(xiàng)稅額需要在月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
1/638
2020-05-09
老師,您好!之前問過您的問題,因?yàn)?月份申報(bào)增值稅時(shí)忘記調(diào)整尾差,多交了0.01增值稅,6月份做了調(diào)整,借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)從調(diào)整后科目 應(yīng)交稅金-未交增值稅一直有貸方余額0.01 這個(gè)怎么處理?謝謝老師!
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2019-10-12
木木老師:減免稅款金額在借方才對呀!轉(zhuǎn)出未交增值稅金額不對吧
1/725
2019-08-10
結(jié)轉(zhuǎn)本月稅金時(shí),轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是不是就是本月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額?負(fù)數(shù)在借方,表示還有留抵稅額,正數(shù)在貸方,表示要交稅
1/1284
2018-11-13
非營利組織融資服務(wù)收入為免稅部分,賬務(wù)處理; 借;銀行存款 貸;提供服務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,最后再把 增值稅 轉(zhuǎn)到 其他收入-減免增值稅收入 ,賬務(wù)這樣處理對嗎
1/1141
2016-06-26
進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額566.04;待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額575.22;合計(jì)借方余額1141.26;應(yīng)交增值稅借方余額1141.26;銷項(xiàng)稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅是平的;為什么會產(chǎn)生借方余額?怎樣調(diào)賬?分錄是怎樣的?
16/767
2022-06-17
?老師,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額期末是不是沒有余額呀,差額先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。我們公司用的金蝶軟件,不太清楚是不是和手工做賬有什么地方不一樣
1/830
2022-04-11
老師,你好!我想請問一個(gè)問題 ?假如:我們公司的電梯是由A公司安裝的,安裝費(fèi)用共10萬,其中扣2萬質(zhì)保金 分錄如下 ???借:固定資產(chǎn) ???8.85 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ??1.15 ???????貸:應(yīng)付賬款 ???3 ???????????銀行存款 ????7 ? ???質(zhì)保期內(nèi),發(fā)生電梯維修,維修單位是B公司,此筆費(fèi)用協(xié)商后由A公司承擔(dān)。B公司開具專用發(fā)票,維修費(fèi)不含稅金額2.65,稅金0.35, 分錄如下: ?????借:應(yīng)付賬款2.65 ?????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ??0.35 ?????????貸:銀行存款 ???3 老師,想請問這筆業(yè)務(wù)這個(gè)會計(jì)分錄是對的嗎?請問在這種業(yè)務(wù)的情況下,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣呢?如果可以,A公司相當(dāng)于實(shí)際收款金額由10萬變成了7.35萬元,而他們的發(fā)票開具了10萬,差額的2.65萬A公司如何做賬務(wù)處理呢?
1/843
2020-12-18
A公司發(fā)生以下業(yè)務(wù),請根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制對應(yīng)的會計(jì)分錄,本月應(yīng)繳納增值稅(其中應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)115600)
1/509
2023-06-24
計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額月末要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
1/3014
2020-06-12
一般納稅人如果月底進(jìn)行大于銷項(xiàng)不用繳納增值稅,那么科目要不要做什么調(diào)整?就好比如果月底需要交納增值稅則要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方。如下現(xiàn)在不需要交要不要做什么處理
1/613
2017-02-06
問:老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)吧 答:進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的 問:老師,我覺得這樣結(jié)轉(zhuǎn)清楚明了不可以嗎?
2/99
2021-05-28
剛才的問題一般納稅人把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,可是一般納稅人在設(shè)置科目的時(shí)候沒有未交增值稅明細(xì),只有進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅,已交增值稅啊?
1/777
2017-03-31