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增值稅一般納稅企業(yè)自建倉庫一棟。購入工程物資200萬元,增值稅稅額34萬元,這里的增值稅稅額為何要記入入賬價值
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2017-02-09
11月,買稅盤,借管理費用,貸現(xiàn)金,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里,下月抵扣,借應(yīng)交稅費 增值稅 末交增值稅。。貨管理費用對嗎 ,有的講減免稅額。但不是應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里去嗎。那如何掛減免|
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2016-12-14
請老師幫我看看分錄應(yīng)該怎么做,謝謝! 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交增值稅(銷項)2 貸:應(yīng)交增值稅(進項)1 應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1 稅務(wù)局退稅我應(yīng)該怎么做呢?退稅是因為當月未享受增值稅加計扣除的10%
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2019-12-17
關(guān)于進行網(wǎng)上納稅申報,增值稅的業(yè)務(wù)通過增值稅防偽稅控系統(tǒng),里面包括開票子系統(tǒng),增值稅申報子系統(tǒng),增值稅專用發(fā)票進項認證子系統(tǒng)對嗎?所有的增值稅業(yè)務(wù)都通過這個系統(tǒng)完成對嗎?
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2015-12-08
2018年數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 942.52 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)2914950.55 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)3823084.09 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅907191.02 哈嘍老師,請問年末怎樣做分錄進行反向結(jié)平處理?
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2019-08-21
銷售貨物時會出現(xiàn)應(yīng)交增值稅銷項稅額這一科目,如果這個月未交增值稅這一科目就直接變成應(yīng)交增值稅未交增值稅了嗎?還是要過渡轉(zhuǎn)換一下把銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅這一科目。
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2021-12-28
老師好,請問:月末做了 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 后,一直到年底應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目都有余額嗎?還需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)不?
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2025-05-02
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額的時候, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 明細賬里面有轉(zhuǎn)出未交增值稅這一欄,剛好這個就平了。那應(yīng)交稅費-未交增值稅這個明細填哪里呢?
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2018-12-05
老師有沒有小規(guī)模增值稅申報表的電子表格
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2021-04-15
老師你好 麻煩發(fā)一個2020年帶公式的小規(guī)模增值稅申報表
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2023-02-07
老師,實際工作中,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,是否需要做兩筆分錄,就是先沖減進項和銷項,差額計入轉(zhuǎn)出未交增值稅; 然后再從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅里面。 還是就做第二筆?
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2021-04-17
本月進項不夠,然后用了增值稅附表四預(yù)繳增值稅來抵減,用附表四的預(yù)繳增值稅抵減還要交附加稅嗎?
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2018-07-10
老師,小規(guī)模增值稅申報表怎么填,看哪里呢
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2022-07-11
在外地預(yù)繳增值稅的時候附加稅是在外地一起交還是在公司所在地申報增值稅的時候交
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2023-07-07
老師問下 我單位年初 應(yīng)交增值稅 進項有借方余額20000元, 銷項貸方余額11000 ,已交增值稅科目 借方余額10000 現(xiàn)在需要 1月 需要把進項借方,銷項貸方 已交增值稅借方 全部轉(zhuǎn)到 未交增值稅科目么 請問分錄怎么做
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2016-02-29
我們公司是做房地產(chǎn)的 我們上個月開始預(yù)售了 收了預(yù)收款了 這個月要預(yù)繳增值稅 城建稅 土地增值稅 還有別的稅嗎
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2024-03-10
您好老師請問我們買了稅控盤280減免增值稅,分錄怎么寫?是未交還是已交增值稅
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2019-05-14
房地產(chǎn)行業(yè)能不能把預(yù)繳增值稅,附加稅,土地增值稅,印花稅,等等所有的稅的計提和繳納分錄發(fā)一下
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2024-04-05
老師,您好,我們公司是小規(guī)模,第一季度開了20萬普票,第二季度全部紅沖改開了20萬專票,請問這個季度增值稅免稅額度是30萬,我們開30萬的普票還在免增值稅范圍內(nèi)嗎?
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2019-06-26
你好,小規(guī)模企業(yè)增值稅季報銷售額45萬以內(nèi)免增值稅,銷售額是指內(nèi)銷還是外銷,如果當季外銷30萬內(nèi)銷20萬,總共50萬,需繳納增值稅嗎,如果需要如何繳納?
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2022-01-31