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老師,我們公司是建筑業(yè)。今年成本高,收入低,我們又想交些企業(yè)所得稅,請問可以做未開票收入嗎,如何做賬務(wù)處理呢?明年開票時又如何做賬務(wù)處理呢?謝謝老師
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2021-12-30
材料發(fā)票我只收到了一張69000元的,還有一張69000的材料發(fā)票未收到,但是材料已拉去工地用了,我該怎么計入這筆,幫我看看圖片上的分錄是不是這樣暫估入帳的
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2018-01-10
老師請問,我3月份的業(yè)務(wù),4月份開票,開的還是以前的百分之十,但是在申報1903期增值稅的時候,沒有作為未開票收入申報,現(xiàn)在是否可作為1904期的收入申報?
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2019-05-12
發(fā)現(xiàn)2015年一個單位的預(yù)收款未沖,但是已確認收入2016年如何調(diào)整
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2016-03-01
貨已發(fā)款未到,老板不讓確認收入又要給收貨人掛賬,分錄怎么做?
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2017-03-29
這月不是改稅率么,然后有16%未開的發(fā)票,想在三月份報上未開票收入,那做賬時怎么處理,這部分收入也在本月,轉(zhuǎn)成本么,有關(guān)會計分錄怎么寫,報稅時又是怎樣,還有以后實際開具的時候做賬報稅是怎么處理,詳細解答一下吧,
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2019-04-03
上月已申報未開票收入:借-應(yīng)收賬款abcd四公司共60萬,貸-主營收入53.1萬貸-增值稅6.9萬 本月產(chǎn)值100萬,票開80萬其中為上月補開30萬 一、問報稅時:報開票80萬未開票20萬?這樣對嗎 二、這個月賬分錄該怎么寫?要先充紅上月那個么充紅金額寫-30萬?補開30萬,然后做分錄已開票50萬+未開票50萬?與報稅時申報的就同了? 分錄分錄,請老師詳解指教具體怎么做,先謝謝了。
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2020-03-28
你好,銷售(營業(yè))收入不是:銷售貨物收入、提供勞務(wù)收入、租金收入、特許權(quán)使用費收入及逾期未退包裝物押金嘛,為何有高頻考點題庫里的綜合題里把其他業(yè)務(wù)收入也算在內(nèi)
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2019-08-20
結(jié)轉(zhuǎn)收入的分錄是什么呢?未結(jié)轉(zhuǎn)收入而少繳納增值稅怎么理解呢?不懂請老師解釋
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2019-12-24
金蝶軟件做賬,在期未對賬時出現(xiàn),原材料倉庫本期收入大于總賬收入,不知什么原因
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2020-03-12
老師,比如我1月增值稅申報表申報了1000元未開票收入,稅額為16元,2月發(fā)票開具了,申報時可不可以用紅字填寫在未開具發(fā)票欄中?另外還是在1月作賬務(wù)處理還是2月?
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2018-11-18
老師 按圖中那樣的開票模式。我收到美團打款100(本應(yīng)打款120)收到傭金發(fā)票20 付景區(qū)票款85 收到景區(qū)發(fā)票85 然后確認未開票收入120 我們是小規(guī)模納稅人實行差額征收 那我的增值稅是怎么繳納?
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2019-06-15
其他收入、其他支出、未分配收益、收益分配之間的關(guān)系,如何在報表中體現(xiàn)呢?
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2020-06-13
老師,請問我們4月份未確認收入做多了,10月份沖紅了,收入沖紅了,成本也要紅沖嗎?
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2020-01-06
企業(yè)在未取得成本進貨發(fā)票時已入庫,做為暫估存貨,并在未取得發(fā)票時已銷售庫存商品的,我在匯算清繳前收到的發(fā)票但日期不是16年的,而是17年的發(fā)票,這個能稅前扣除嗎?
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2017-05-30
老師,您好,請教一下啊,小規(guī)模上年度確認的收入和增值稅(未達到起征點已轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入)本年度發(fā)生了退款,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么辦?是把收入和營業(yè)外收入全部價款一起用以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中嗎?
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2022-10-09
三月份未調(diào)整稅率之前欠客戶的發(fā)票這個月給客戶開了,客戶是用來退稅的,不要16稅率的票了,要13稅率的票,我開給他了,三月份已按16稅率的收入已做了無票收入入賬,我這個月入賬還可以紅沖的吧?多出來的收入和少的稅費是不是得做平了?多的收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面,少的稅是不是做營業(yè)外收入呢?
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2019-07-30
請問老師這種增值稅普通發(fā)票油票我用軟件查詢到未報銷!這種普票收到發(fā)票后入賬就好還是需要網(wǎng)上做什么認證嗎
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2020-06-29
3月份之前的已經(jīng)做了未開票收入,后期我該如何開票,應(yīng)該不用進項票,只有有空白的專票就可以開出吧??!是這樣理解的嗎?
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2019-04-24
1、如果本月發(fā)票為9萬以下,則免交增值稅,其賬務(wù)處理如下: 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—未交增值稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)9萬以下免稅稅金時,會計分錄如下: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:營業(yè)外收入—減免稅款 把減免的稅款計入營業(yè)外即可,對于小規(guī)模納稅人而言,最常見就是增值稅減免,比如: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這個是對的嗎老師 分錄
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2023-04-11
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