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老師,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅這個附列資料一,紅框的是我填的包括未開票收入的全部收入,上面的藍(lán)框7920.79是系統(tǒng)自動帶入的已開票金額要不要改成全部收入的金額呢?第二個藍(lán)框里的2、3項要不要填?
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2023-04-10
其他業(yè)務(wù)收入沒有收到發(fā)票怎么入賬呢
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2018-09-28
老師好,2019銀行賬單上有30萬支出,未收到對方發(fā)票,這30萬可以入賬成本嗎?要怎么做分錄?
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2020-05-19
小規(guī)模企業(yè),去年的專票1000元客戶后來退回,未認(rèn)證。不需要了,這邊怎么沖紅?目前沒有收入
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2019-01-18
未認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票待抵庫存稅金,入應(yīng)交稅金-待抵庫存稅金還是其他應(yīng)收款_待抵庫存稅金?
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2020-06-12
小規(guī)模公司季度銷售額是3萬(無票收入),未超過小微起征點(diǎn),申報增值稅時報表怎么填寫?
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2017-04-08
本月購買的物資,發(fā)票已收到但還未付款。在統(tǒng)計本月成本和費(fèi)用的時候這筆記入在內(nèi)嗎
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2016-11-04
研發(fā)項目受托,已開票確認(rèn)收入, 怎么合計成本,項目還未完成,完成后屬于權(quán)利歸于受托方
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2019-10-22
未開票對公賬戶有兩萬多的收入額支付寶刷卡微信這些錢報稅需要不需要錄進(jìn)去納稅
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2016-11-22
公司車輛維修費(fèi),未取得正規(guī)發(fā)票,只有一張收據(jù),這能入賬嗎?如果能應(yīng)怎么編制會計分錄
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2017-07-07
上月未開票收入增值稅申報表報多了,這個月可以在增值稅申報表里填負(fù)數(shù)進(jìn)行沖正嘛?
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2025-03-07
意發(fā)公司向榮新公司購入甲材料,共計39550(含稅),貸款以商業(yè)匯票支付,材料尚未收到。轉(zhuǎn)賬憑
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2022-04-10
未認(rèn)證的發(fā)票當(dāng)月可以入賬嗎 還是等認(rèn)證之后才入賬
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2016-01-06
2019原會計收房租費(fèi)開3%發(fā)票借,預(yù)收賬款24000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入,,今年6月開3%紅票,票借,預(yù)收賬款一24000元貸,其他業(yè)務(wù)收入一24000元,重開5%發(fā)票,借預(yù)收賬款24000元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅1142元,其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元,同時由于季度未到30萬收入減免增值稅。,借,應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅1142元,貸,營業(yè)外收入1142元,此分錄正確嗎,本季度增值稅怎么申請???
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2020-07-12
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對賬單余額為197500元,經(jīng)核對,發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項及錯誤記賬情況如下: 1.委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 2.銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。 3.送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。 4.支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-15
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對賬單余額為197500元,經(jīng)核對,發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項及錯誤記賬情況如下: (1)委托銀行收款,金額5000元, 銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。 (3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。 (4)支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2020-07-06
2019原會計收房租費(fèi)開3%發(fā)票借,預(yù)收賬款24000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入,,今年6月開3%紅票,票借,預(yù)收賬款一24000元貸,其他業(yè)務(wù)收入一24000元,重開5%發(fā)票,借預(yù)收賬款24000元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\\\\\增值稅1142元,其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元,同時由于季度未到30萬收入減免增值稅。,借,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\\\\\增值稅1142元,貸,營業(yè)外收入1142元,此分錄正確嗎,本季度增值稅怎么申請???
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2020-07-11
公司快注銷了 然后收到一筆貨款 也收到了供應(yīng)商開來的一張專票 這家公司沒有買過稅盤 現(xiàn)在想注銷 直接申報未開票收入 想問一下 印花稅稅種認(rèn)證沒有開通 先問一下 注銷的時候不是申報了未開票收入嗎 那印花稅要怎么辦 稅種沒核定 大廳能直接幫我申報印花稅購銷合同嗎?
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2021-05-05
老師 您好 我是一般納稅人 當(dāng)月需要確認(rèn)一筆無票收入 填申報表時在附表一填在未開具發(fā)票一欄,是以正數(shù)填,以后開票了也是在未開具發(fā)票一欄填相應(yīng)得負(fù)數(shù)嗎?是這樣嗎
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2018-12-04
老師好,小規(guī)模7-9月未超過30萬,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅總共1,695.69,其中普票稅額278.5,專票稅額1417.16, 轉(zhuǎn)出未交增值稅時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 1695.69,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅1695.69,那免征增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入時分錄怎么寫呢
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2020-11-04