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你好!請問小規(guī)模納稅人增值稅銷項稅額怎么結轉?每月月末都把銷項稅轉轉出未交增值稅再轉未交增值稅行不行?
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2019-11-18
報稅系統(tǒng)增值稅申報表期末留抵額是500,公司賬上期末應交增值稅(轉出未交增值稅)科目余額是550,這個賬怎么調(diào)???
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2017-11-17
老師,那我月末預繳增值稅有借方余額,如何結轉預繳增值稅借方余額? 交的時候是借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款
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2019-05-30
老師,今年4月份新開始的服務行業(yè)增值稅加計扣除10%政策,做賬的時候怎么做賬? 借:應交稅費—增值稅加計抵減? 1萬元   貸:其他收益? 1萬元   實際抵減:   借:應交稅費—應交增值稅(增值稅加計抵減)? 0.5萬元   貸:應交稅費—增值稅加計抵減? 0.5萬元 這個借貸正確嗎?
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2019-10-15
老師你好,我們上個月的期末留抵稅額為27598.90元,然后這個月呢銷項稅額為2949.58元,本月沒有進項票,那么我這個月只做這樣的會計分錄,借:應交稅金—應交增值稅—銷項稅額2949.58,貸:應交稅金--應交增值稅—轉出未交增值稅2949.58,這樣可以嗎?
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2018-10-19
例8月車間工人的保險1060元(其中稅額是60元),當月進項稅1000元(包括認證的保險發(fā)票在內(nèi)),銷項稅1300元,福利費不得抵扣,進項稅額轉出需次月申報轉出,那么月未與下月初的賬務如何處理?8月底我的賬務處理如下:借:應交稅費-應交增值稅 -轉出未交增值稅 360 貸:應交稅費-未交增值稅 360下月初: 借: 制造費用-福利費 60 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出60借:應交稅費-未交增值稅 360 貸:銀行存款 360老師這樣處理對嗎?
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2017-10-21
老師您好 我錄一家一般納稅人的期初,明細賬上:應交稅費是-7074.01,(應交增值稅貸-7112.61,進項稅額借22089.13,轉出未交增值稅借1773.54,銷項稅額16750.06,應交印花稅貸38.6),為什么我按這個錄完的資產(chǎn)負債表和交接回來的不一樣,因為這個差別現(xiàn)在資產(chǎn)總計就不一樣了,我這樣是不是不對呢?要怎么改呢?
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2022-04-06
為什么這兩個公式不一樣?應交增值稅=(關稅完稅價格?關稅?消費稅)??增值稅稅率 應交增值稅=(關稅完稅價格?關稅)\\(1-消費稅稅率)??增值稅稅率
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2022-03-02
賬上應交增值稅:17555.33,可是填增值稅報表是18168.70,相差-613.37是7月份時收到廣告費發(fā)票未認證,本月8月認證抵扣的,怎樣填增值稅報表和賬上應交增值稅一致?
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2018-09-10
在7月份多認證稅額5元, 當時分錄: 銷項稅結轉時:借:應交稅費 - 增值稅 - 銷項稅額 5660.38 貸:應交稅費 - 增值稅 - 進項稅額 87.41 應交稅費 - 增值稅 - 進項稅加計抵減額 8.74 應交稅費 - 轉出未交增值稅 55 7月多認證稅額5元其實是應該在9月份的應交稅費 - 增-進項稅額 5何沖紅
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2019-10-23
房產(chǎn)交換中由哪一方來交土地增值稅
1/1103
2019-03-30
撻定的定金怎么做賬啊,交不交增值稅
1/7843
2017-06-15
有留 抵不交增值稅,那還用交附加稅嗎
1/1017
2022-04-14
內(nèi)賬需要反應應交稅費,應交增值稅嗎
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2019-02-01
只交增值稅,先不交所得稅,可以領票嗎
1/977
2020-07-04
一般納稅人應交增值稅增加的明細科目-已交稅金如何用
2/847
2017-02-03
營改增后,單位之間無償借款的增值稅咋處理?交還是不交?
1/7298
2017-05-29
稅局代開的增值稅專票,當時就交了增值稅了,現(xiàn)在申報這一季度增值稅了,怎么還會顯示應交稅額呢?這個要怎么填呢
1/646
2017-10-20
增值稅一般納稅人,外購固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票上的進項稅額,為何計入應交稅費—應交增值稅(進項稅額)的借方?
1/660
2023-01-06
非個人銷售舊貨要繳增值稅,那個人銷售自己使用的舊貨就不要交增值稅對吧?個人銷售舊車就用交增值稅了對吧?
1/3735
2019-03-29