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您好老師請問我們買了稅控盤280減免增值稅,分錄怎么寫?是未交還是已交增值稅
1/1978
2019-05-14
房地產(chǎn)行業(yè)能不能把預繳增值稅,附加稅,土地增值稅,印花稅,等等所有的稅的計提和繳納分錄發(fā)一下
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2024-04-05
老師,您好,我們公司是小規(guī)模,第一季度開了20萬普票,第二季度全部紅沖改開了20萬專票,請問這個季度增值稅免稅額度是30萬,我們開30萬的普票還在免增值稅范圍內(nèi)嗎?
1/963
2019-06-26
你好,小規(guī)模企業(yè)增值稅季報銷售額45萬以內(nèi)免增值稅,銷售額是指內(nèi)銷還是外銷,如果當季外銷30萬內(nèi)銷20萬,總共50萬,需繳納增值稅嗎,如果需要如何繳納?
1/660
2022-01-31
老師 本地項目上月預收工程款了,上月也預繳增值稅了,本月開具了發(fā)票,次月申報增值稅,預繳的增值稅可以抵減增值稅嗎?抵減的話是不是意味著同時抵減了附加稅,但是預繳其實只是預繳了增值稅。
1/1979
2020-01-17
你好 老師 以前會計結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候沒有把進項和銷項分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有幾十萬的余額 我怎么能把能這個數(shù)轉(zhuǎn)平呢
2/371
2024-03-08
我們先做待認證 ,認證后,把待認證再轉(zhuǎn)入待抵扣 。待抵扣和銷項差額做轉(zhuǎn)出未交增值稅。計提增值稅的是時候把轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)入未交增值稅 。老師幫我看下這樣對不
2/859
2022-04-25
老師,應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是什么時候用到的呢?為什么需要用到這個科目呢
2/825
2021-11-10
小規(guī)模企業(yè),銷售產(chǎn)品的帳務處理,一種季度銷售額低于30萬可以減免增值稅的,一種季度銷售額超過30萬的需要繳納增值稅的帳務處理
1/778
2019-10-05
第一季度3月借應收 貸主收入10000 應交增值稅 銷項600 不超過30萬小規(guī)模。請問是當時應該做賬貸應交增值稅_減免增值稅?還是下一筆,借增值稅_銷項600 袋營業(yè)外收?
1/678
2020-05-27
老師,我單位增值稅申報表上面未繳稅金是3061842.28,即征即退上面金額是0.3(可以是前期多交出去的吧),因前期財務原因這個0.3一直掛在這里,然后財務軟上賬上未繳增值稅是3061842.58,這兩年財務軟件與電子稅務局申報表上一直是因為這個0.3的差異,老師有什么辦法可以處理,把賬弄平嗎,謝謝老師。
1/311
2022-06-08
服務業(yè)不交增值稅,還需要每個月的增值稅零申報嗎
1/638
2015-10-27
普通發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票什么區(qū)別
1/1372
2015-01-18
老師,請問差額征收1萬的增值稅大概交多少增值稅
1/1028
2018-10-23
增值稅進項留抵稅額抵減增值稅和滯納金賬務處理?
5/1593
2022-01-21
應交稅費—應交增值稅—未交增值稅在貸方是什么意思?
1/1852
2020-06-16
增值稅電子專用發(fā)票可以轉(zhuǎn)紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票嗎
1/2817
2022-01-16
稅種認定里增值稅怎么是兩個呀?那增值稅該咋報呢
1/2280
2019-03-07
增值稅的新增價值是什么創(chuàng)造的?包括哪些組成部分
1/462
2022-03-19
賣一種材料貨款為3500增值稅率為17%怎么算增值稅的
1/803
2015-11-07