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2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元, 經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: (1)委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)銀行代扣電話(huà)費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。 (3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。 (4)支付材料款,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-15
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元, 經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: (1)委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)銀行代扣電話(huà)費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。 (3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。 (4)支付材料款,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-12
其他業(yè)務(wù)收入沒(méi)有收到發(fā)票怎么入賬呢
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2018-09-28
老師好,小規(guī)模7-9月未超過(guò)30萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅總共1,695.69,其中普票稅額278.5,專(zhuān)票稅額1417.16, 轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 1695.69,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅1695.69,那免征增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入時(shí)分錄怎么寫(xiě)呢
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2020-11-04
購(gòu)買(mǎi)設(shè)備19萬(wàn),付了5萬(wàn)元,發(fā)票還未收到,如何做賬?付第二筆14萬(wàn),發(fā)票還未收到,如何做賬?收到發(fā)票后如何做賬?謝謝!麻煩分錄后面寫(xiě)下具體金額
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2018-05-14
銷(xiāo)售貨物已支付運(yùn)費(fèi),但暫時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票會(huì)計(jì)分錄; 銷(xiāo)售貨物時(shí),未支付款項(xiàng),也未收款項(xiàng),但收進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)票,會(huì)計(jì)分錄如何處理啊,怎么報(bào)稅呢。
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2021-06-04
政府轉(zhuǎn)款專(zhuān)用的補(bǔ)貼收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的款,企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?
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2019-01-12
固定資產(chǎn)尚未投入使用,但是發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了怎么入賬呀
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2019-12-24
收入和成本如何確認(rèn) 在途和未到賬資金怎么核算
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2021-09-17
請(qǐng)問(wèn)一下銀行流水多了收銀系統(tǒng)未入賬怎么做啊
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2020-08-07
未交增值稅多0.02,該如何調(diào)整,這個(gè)公司沒(méi)有收入了
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2023-09-11
已宣告未發(fā)放的現(xiàn)金股利不應(yīng)該是計(jì)入應(yīng)收股利?
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2019-03-19
老師:預(yù)收帳款轉(zhuǎn)收入,直接做借:預(yù)收賬軟10000貸:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)可以嗎?
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2020-04-28
老師,為其他公司提供廣告服務(wù),按合同約定服務(wù)已完成,但對(duì)方尚未付款,我們也未給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,像這種情況,我單位能否確認(rèn)收入?
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2023-01-07
供應(yīng)商2018年6月開(kāi)給我公司的專(zhuān)票被業(yè)務(wù)員遺失,致使財(cái)務(wù)至今發(fā)票未入賬,該如何處理
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2019-05-22
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)留抵,這個(gè)月給退回款,后來(lái),稅管員,要補(bǔ)報(bào),未開(kāi)票收入,重新申報(bào),把留抵申報(bào)持平,這樣賬面收入,跟申報(bào)表上收入,不平,這個(gè)月必須調(diào)平。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄,怎么做?
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2022-06-07
老師,12月份有個(gè)未開(kāi)票收入,我忘記做應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)了,所以這個(gè)月我直接調(diào)整了一下 但是1月沒(méi)有收入,所以這個(gè)收入就變成 了負(fù)數(shù) 那我申報(bào)的時(shí)候就申報(bào)負(fù)數(shù)么?
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2023-02-10
客戶(hù)和我們只簽了廣告合同,合同期限一年,款項(xiàng)未付,但是我們給客戶(hù)開(kāi)了全額發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄如何處理才能體現(xiàn)出我當(dāng)月的收入和未收以后月份的廣告費(fèi)
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2020-01-18
1、如果本月發(fā)票為9萬(wàn)以下,則免交增值稅,其賬務(wù)處理如下: 借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)9萬(wàn)以下免稅稅金時(shí),會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入—減免稅款 把減免的稅款計(jì)入營(yíng)業(yè)外即可,對(duì)于小規(guī)模納稅人而言,最常見(jiàn)就是增值稅減免,比如: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)是對(duì)的嗎老師 分錄
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2023-04-11
老師,酒店在建裝修,未結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),未營(yíng)業(yè),有部分辦公樓層出租,預(yù)收一年租金,什么時(shí)候確認(rèn)收入?怎么繳稅?
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2016-04-02