2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對賬單余額為197500元,
經(jīng)核對,發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項及錯誤記賬情況如下:
(1)委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
(2)銀行代扣電話費1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
(3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
(4)支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-15
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對賬單余額為197500元,
經(jīng)核對,發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項及錯誤記賬情況如下:
(1)委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
(2)銀行代扣電話費1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
(3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
(4)支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-12
其他業(yè)務(wù)收入沒有收到發(fā)票怎么入賬呢
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2018-09-28
我調(diào)增了收了,請問成本在哪調(diào),有一個月業(yè)務(wù)未確定收入和成本
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2023-05-19
公司前期收客戶預(yù)收款未入帳,現(xiàn)在要抵客戶的貨款,分錄怎么做?
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2018-11-02
小規(guī)模10月收了1000收入分錄怎么做?未達(dá)起征點稅金又怎么做賬?
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2017-01-02
未收到房租收入,但是已經(jīng)繳納了增值稅等相關(guān)稅金怎么做分錄
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2019-03-18
公司第一筆實收資本,股東實際未交錢,應(yīng)計入其他應(yīng)收款科目嗎
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2021-10-18
老師,為其他公司提供廣告服務(wù),按合同約定服務(wù)已完成,但對方尚未付款,我們也未給對方開具發(fā)票,像這種情況,我單位能否確認(rèn)收入?
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2023-01-07
供應(yīng)商2018年6月開給我公司的專票被業(yè)務(wù)員遺失,致使財務(wù)至今發(fā)票未入賬,該如何處理
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2019-05-22
已經(jīng)支付了款項,暫時沒有取得發(fā)票入賬
未取得費用發(fā)票入什么科目
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2021-09-17
購買設(shè)備19萬,付了5萬元,發(fā)票還未收到,如何做賬?付第二筆14萬,發(fā)票還未收到,如何做賬?收到發(fā)票后如何做賬?謝謝!麻煩分錄后面寫下具體金額
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2018-05-14
銷售貨物已支付運費,但暫時沒有收到發(fā)票會計分錄;
銷售貨物時,未支付款項,也未收款項,但收進(jìn)項專票,開銷項專票,會計分錄如何處理啊,怎么報稅呢。
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2021-06-04
2019原會計收房租費開3%發(fā)票借,預(yù)收賬款24000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入,,今年6月開3%紅票,票借,預(yù)收賬款一24000元貸,其他業(yè)務(wù)收入一24000元,重開5%發(fā)票,借預(yù)收賬款24000元,貸,應(yīng)交稅費\\增值稅1142元,其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元,同時由于季度未到30萬收入減免增值稅。,借,應(yīng)交稅費\\增值稅1142元,貸,營業(yè)外收入1142元,此分錄正確嗎,本季度增值稅怎么申請???
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2020-07-12
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對賬單余額為197500元,經(jīng)核對,發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項及錯誤記賬情況如下:
1.委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
2.銀行代扣電話費1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
3.送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
4.支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-15
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對賬單余額為197500元,經(jīng)核對,發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項及錯誤記賬情況如下:
(1)委托銀行收款,金額5000元, 銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
(2)銀行代扣電話費1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
(3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
(4)支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2020-07-06
請問之前開了2萬的發(fā)票,但只收到1萬的貨款,還有1萬未收到,這筆未收到的款項該怎么處理,掛壞賬嗎?
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2022-10-19
1、如果本月發(fā)票為9萬以下,則免交增值稅,其賬務(wù)處理如下:
借:庫存現(xiàn)金/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費—未交增值稅
2、結(jié)轉(zhuǎn)9萬以下免稅稅金時,會計分錄如下:
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:營業(yè)外收入—減免稅款
把減免的稅款計入營業(yè)外即可,對于小規(guī)模納稅人而言,最常見就是增值稅減免,比如:
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅—未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅—未交增值稅
貸:營業(yè)外收入 這個是對的嗎老師 分錄
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2023-04-11
老師好,小規(guī)模7-9月未超過30萬,應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅總共1,695.69,其中普票稅額278.5,專票稅額1417.16,
轉(zhuǎn)出未交增值稅時, 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 1695.69,貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅1695.69,那免征增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入時分錄怎么寫呢
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2020-11-04
購買的新發(fā)票未在購買當(dāng)月讀入怎么辦
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2016-05-10
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