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老師,你好,工廠還未生產(chǎn)未購(gòu)買(mǎi)原材料收到預(yù)付款可以給對(duì)方開(kāi)票嗎?
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2021-12-09
單位銷售貨物8噸,每噸8600元,貨已發(fā)出,發(fā)票未開(kāi),貨款未收到,怎樣做賬?
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2017-03-27
老師,比如我1月增值稅申報(bào)表申報(bào)了1000元未開(kāi)票收入,稅額為16元,2月發(fā)票開(kāi)具了,申報(bào)時(shí)可不可以用紅字填寫(xiě)在未開(kāi)具發(fā)票欄中?另外還是在1月作賬務(wù)處理還是2月?
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2018-11-18
上月已申報(bào)未開(kāi)票收入:借-應(yīng)收賬款abcd四公司共60萬(wàn),貸-主營(yíng)收入53.1萬(wàn)貸-增值稅6.9萬(wàn) 本月產(chǎn)值100萬(wàn),票開(kāi)80萬(wàn)其中為上月補(bǔ)開(kāi)30萬(wàn) 一、問(wèn)報(bào)稅時(shí):報(bào)開(kāi)票80萬(wàn)未開(kāi)票20萬(wàn)?這樣對(duì)嗎 二、這個(gè)月賬分錄該怎么寫(xiě)?要先充紅上月那個(gè)么充紅金額寫(xiě)-30萬(wàn)?補(bǔ)開(kāi)30萬(wàn),然后做分錄已開(kāi)票50萬(wàn)+未開(kāi)票50萬(wàn)?與報(bào)稅時(shí)申報(bào)的就同了?分錄分錄,請(qǐng)大師詳解指教具體怎么寫(xiě),謝謝
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2020-03-28
個(gè)人所得稅APP出現(xiàn)本人從未在該公司任職,從未收到過(guò)該公司的收入,疑似個(gè)人信息被盜用的投訴怎么回事
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2022-03-22
其他業(yè)務(wù)收入沒(méi)有收到發(fā)票怎么入賬呢
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2018-09-28
請(qǐng)問(wèn)老師 原來(lái)的稅控盤(pán)換成UKEY 還有未開(kāi)具的普票 如何將原來(lái)未開(kāi)具的發(fā)票讀入新的UKEY
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2021-03-15
老師 發(fā)票抵扣聯(lián)未認(rèn)證 但報(bào)銷了 要入賬 可以入賬嗎?入賬的話怎么入?
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2015-10-14
2019原會(huì)計(jì)收房租費(fèi)開(kāi)3%發(fā)票借,預(yù)收賬款24000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入,,今年6月開(kāi)3%紅票,票借,預(yù)收賬款一24000元貸,其他業(yè)務(wù)收入一24000元,重開(kāi)5%發(fā)票,借預(yù)收賬款24000元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\\\\\增值稅1142元,其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元,同時(shí)由于季度未到30萬(wàn)收入減免增值稅。,借,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\\\\\增值稅1142元,貸,營(yíng)業(yè)外收入1142元,此分錄正確嗎,本季度增值稅怎么申請(qǐng)???
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2020-07-11
老師 您好 我是一般納稅人 當(dāng)月需要確認(rèn)一筆無(wú)票收入 填申報(bào)表時(shí)在附表一填在未開(kāi)具發(fā)票一欄,是以正數(shù)填,以后開(kāi)票了也是在未開(kāi)具發(fā)票一欄填相應(yīng)得負(fù)數(shù)嗎?是這樣嗎
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2018-12-04
老師,這兩道題為什么第一道按每年收到的分期確認(rèn)收入,第二道要把本年收的和后兩年未收的一次性確認(rèn)收入?
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2024-07-03
2019原會(huì)計(jì)收房租費(fèi)開(kāi)3%發(fā)票借,預(yù)收賬款24000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入,,今年6月開(kāi)3%紅票,票借,預(yù)收賬款一24000元貸,其他業(yè)務(wù)收入一24000元,重開(kāi)5%發(fā)票,借預(yù)收賬款24000元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅1142元,其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元,同時(shí)由于季度未到30萬(wàn)收入減免增值稅。,借,應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅1142元,貸,營(yíng)業(yè)外收入1142元,此分錄正確嗎,本季度增值稅怎么申請(qǐng)啊?
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2020-07-12
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元,經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: 1.委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 2.銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。 3.送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。 4.支付材料款,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-15
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元,經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: (1)委托銀行收款,金額5000元, 銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。 (3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。 (4)支付材料款,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2020-07-06
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元, 經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: (1)委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。 (3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。 (4)支付材料款,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-15
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元, 經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: (1)委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。 (3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。 (4)支付材料款,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-12
未認(rèn)證的發(fā)票當(dāng)月可以入賬嗎 還是等認(rèn)證之后才入賬
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2016-01-06
政府轉(zhuǎn)款專用的補(bǔ)貼收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的款,企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?
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2019-01-12
固定資產(chǎn)尚未投入使用,但是發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了怎么入賬呀
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2019-12-24
老師好,小規(guī)模7-9月未超過(guò)30萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅總共1,695.69,其中普票稅額278.5,專票稅額1417.16, 轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 1695.69,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅1695.69,那免征增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入時(shí)分錄怎么寫(xiě)呢
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2020-11-04