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工程項(xiàng)目,我們分包出去的,我想問(wèn)一下,增值稅申報(bào)的時(shí)侯是差額交稅,我所得稅算收入是不是也應(yīng)把那部分減去,也應(yīng)差額算收入 但是這樣就和增值稅申報(bào)表里的本年收入欄數(shù)據(jù)對(duì)不上 但是如果所得稅里不差額算收入,收入很大,所得稅稅負(fù)就很低了
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2019-05-17
我們公司是一般納稅人,本來(lái)要開9%的建筑服務(wù),但是開票開錯(cuò)了,開成3%的了,那這種情況增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
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2021-06-01
哪位老師幫看看填的對(duì)嗎?報(bào)廢車有收入,增值稅申報(bào)表一第12欄5列、6列未開具發(fā)票金額13000
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2017-12-15
廢舊物資開發(fā)利用公司填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候是填在應(yīng)稅貨物及勞務(wù)還是填在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)
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2018-07-07
老師,2020年4個(gè)季度的企業(yè)所得稅都報(bào)錯(cuò)了,匯算清繳也報(bào)錯(cuò)了,匯算清繳的收入和增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)不一樣,我只需要更正年度申報(bào)表嗎?還是說(shuō)是個(gè)季度的都需要更正?
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2023-03-20
老師,一般納稅人2020年1月份沒(méi)有開過(guò)發(fā)票,也沒(méi)有任何費(fèi)用票據(jù),那增值稅申報(bào)表上全是0嗎?
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2020-04-05
老師我是購(gòu)買方,發(fā)生銷售折讓,銷售方給我開的紅字發(fā)票 如何賬務(wù)處理,增值稅申報(bào)表如何填
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2018-12-31
老師,2023年12月和2024年4月分別有張發(fā)票(都是費(fèi)用發(fā)票)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出的,請(qǐng)問(wèn)是2023年12月到2024年7月都要更正增值稅申報(bào)表嗎?如果要更正后面應(yīng)該怎么處理,做賬要怎么做,匯算清繳需要更正嗎?
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2024-08-29
增值稅申報(bào)表收入與企業(yè)所得稅收入之間有很大差額,從哪些方面找原因呢?
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2020-10-28
2022年小規(guī)模企業(yè),企業(yè)3月收到客戶2萬(wàn)元銀行存款,但是3月沒(méi)有開發(fā)票給客戶。可以在4月開給客戶嗎?現(xiàn)在2022年4月1日新稅收政策,開票是免稅的普通發(fā)票,還是開1%的普通發(fā)票呢 第一季度的電子稅務(wù)局小規(guī)模納稅增值稅申請(qǐng),怎么填寫增值稅申報(bào)表
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2022-04-06
老師,您好!我想問(wèn)一下費(fèi)用發(fā)票(普通發(fā)票)需要在增值稅申報(bào)表中提現(xiàn)么?還有一個(gè)購(gòu)買金稅盤的專票要怎么填寫
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2019-08-13
一般納稅人增值稅申報(bào)表,如果本期有留底進(jìn)項(xiàng),稅控盤的820要填上去嗎
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2017-04-05
增值稅申報(bào)表中公司未勾過(guò)成品油,那這個(gè)報(bào)表是不是不用報(bào)的,也沒(méi)經(jīng)營(yíng)這個(gè)項(xiàng)目,一般納稅人的
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2021-08-09
你好!我是建筑工程公司,這個(gè)月都是簡(jiǎn)易征收,1月份有進(jìn)項(xiàng),我沒(méi)有認(rèn)證,等下個(gè)月一般計(jì)稅再認(rèn)證,那我這個(gè)月增值稅申報(bào)表中的抵扣聯(lián)明細(xì)表就不用申報(bào)了嗎?
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2020-02-14
增值稅申報(bào)的,就是小規(guī)模納稅人,去年12月開的增值稅專用3%的,今年六月紅沖了,紅沖按的3%的,但是今年的是1%,增值稅申報(bào)表不知道怎么填了
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2023-07-10
老師你好,填增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模),開票金額32萬(wàn),其中專票21萬(wàn)。申報(bào)表怎么填?還填免稅銷售額嗎?應(yīng)征增值稅不含稅銷售額包括所有開票金額嗎? 我表上填的對(duì)嗎?
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2019-07-15
增值稅附表二當(dāng)中的前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是填什么金額
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2020-03-15
增值稅主表申報(bào)中25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),上個(gè)月公司申報(bào)了未開票費(fèi)用,本期在未開票費(fèi)用中填寫的負(fù)數(shù),那25欄中金額是不是也應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)才對(duì),系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)出的是正數(shù),要不要修改為負(fù)數(shù)呢
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2020-04-15
現(xiàn)在申報(bào)的增值稅主表上全年累計(jì)勞物貨物欄內(nèi)已經(jīng)超過(guò)80萬(wàn)了,是不是12月份往前推十二個(gè)月算?我中間有幾個(gè)月沒(méi)有收入呢?也算嗎,也算達(dá)到了?/?q 我們填時(shí)是貨物勞務(wù)和服務(wù)是分開填的,他們說(shuō)是分開計(jì)稅的,也就是說(shuō)有一項(xiàng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)就要轉(zhuǎn)一般,那我服務(wù)類沒(méi)有達(dá)到500萬(wàn)呢,是不是必需讓我轉(zhuǎn)了?
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2017-01-13
剛接手服裝水洗加工企業(yè),為一般納稅人,申報(bào)增值稅時(shí)主表中25欄次顯示稅款繳納期初未繳稅額為負(fù)數(shù)?查了近三年的增值稅申報(bào)表,每月都是負(fù)數(shù)而且數(shù)字都在變動(dòng),是什么原因?
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2021-07-01