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賣一種材料貨款為3500增值稅率為17%怎么算增值稅的
1/803
2015-11-07
用預繳增值稅抵扣實交的增值稅怎么做會計分錄?????
2/1448
2019-03-13
老師,應繳納增值稅與實際繳納增值稅有什么不同嗎?
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2022-01-05
我公司增值稅是6%,買了車子增值稅可以全部抵扣嗎?
1/1507
2018-05-08
老師,房地產(chǎn)公司預繳增值稅和土地增值稅怎么做賬,
1/1464
2020-07-08
小規(guī)模公司,沒有計提增值稅,交增值稅后,怎么做分錄
2/973
2017-01-17
增值稅申報,有期末留抵稅額的,就不用交增值稅了嗎
1/2020
2017-08-15
多交的增值稅不退,抵扣增值稅欠稅,如何做會計分錄
1/2108
2018-06-28
增值稅專用發(fā)票當成普通增值稅發(fā)票入賬了怎么辦
1/1393
2018-08-10
海關進口增值稅繳款書和增值稅退稅我有什么區(qū)別?
1/967
2019-12-18
當月不需要交增值稅的話,需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?
1/3048
2020-03-19
老師請問ABC報稅是報增值稅嗎?航天也是報增值稅嗎?
1/778
2018-04-12
咨詢增值稅申報表,期初未繳增值稅為負數(shù),怎么處理
1/2006
2019-10-21
稅種認定里增值稅怎么是兩個呀?那增值稅該咋報呢
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2019-03-07
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,繳納本期應繳納的增值稅額為13000元,則正確的會計處理為( ????)。 A.借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 B.借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) C.借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 D.借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
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2020-02-05
如果是上個月的增值稅,那么 期末將貸方應交的銷項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中,表示當月應交未交的增值稅 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 在實際繳納時再轉(zhuǎn)入已交稅金明細科目中轉(zhuǎn)銷 借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2017-10-22
老師,我這個月的銷項稅是100,進項稅是150,分錄:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅100 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 150 。這樣對嗎? 下月沒有進項稅只有銷項稅 ,分錄:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅100 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100. 這樣對嗎?
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2017-12-26
甘老師,我有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出200.98元 我用的分錄是 借 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應交稅費-未交增值稅 可是期末應交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目一直有余額,這個科目不能結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
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2020-07-25
公司1月進項稅15607元,銷項稅8962元。月末分錄怎么做?2月銷項12546。月末分錄又怎么做?1月份借 應交稅費——未交增值稅 15607-8962=6645貸 應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)6645?2月份借 應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 12546-6645=5901貸 應交稅費——未交增值稅5901這樣做對嗎?2月份繳5901元的增值稅對嗎?
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2018-07-09
某設備廠為增值稅一般納稅人,增值稅 率13°,本月銷售A產(chǎn)品共計收入800000 元(不含稅收入)。當月購入生產(chǎn)用原材料 一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅 價款300000元,增值稅39000元;從國 外進口原材料一批,取得海關完稅憑證上注 明的增值稅48000元。計算可以抵扣的進 項稅額和應納增值稅額。
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2021-09-18