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我是以我個(gè)人,然后那個(gè)給那個(gè)天津第一佳那個(gè)綠化公司搞綠化,然后我沒有資質(zhì),然后就掛了我們當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)綠化公司,然后我們當(dāng)?shù)剡@個(gè)綠化公司和我們要開增值稅發(fā)票,要10%個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),我說這個(gè)合理嗎?
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2020-11-05
老師,增值稅申報(bào)表需要裝訂在每月賬本后面嗎?
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2021-07-08
2024年12月份退的稅款應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表哪一行
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2025-02-14
個(gè)稅申請(qǐng)21年手續(xù)收款,是填寫在以下增值稅申報(bào)表,無開票收入里嗎?
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2022-04-14
老師您好,公司賣二手車已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng),賣給法人的時(shí)候可以不開票嗎? 在增值稅申報(bào)表報(bào)未開票收入,這樣行嗎?
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2024-09-03
老師,增值稅申報(bào)表一的本月數(shù)據(jù)是不是必須和賬上一致
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2021-03-05
請(qǐng)老師看一下,我這是一家出口企業(yè),增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù),請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄涉及增值稅的分錄麻煩老師寫一下給我。
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2022-12-13
你好!我公司是廣州的,但我們的工程在江門,現(xiàn)在工程需要預(yù)繳增值稅,我是怎樣處理
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2019-09-30
以前年度,把3100進(jìn)項(xiàng)抵扣了,但是賬上沒有做這張票,發(fā)票也找不到了,現(xiàn)在賬上進(jìn)項(xiàng)和增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上,怎么辦
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2022-01-18
本月收據(jù)開了10萬,這10萬中有2萬開了普票,有1萬開了專票,7萬不要發(fā)票,另外又開了跟收據(jù)無關(guān)的普票3萬元,增值稅申報(bào)表要怎么填?
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2022-01-25
老師好,辦公服務(wù)可以歸類到現(xiàn)代服務(wù),在開增值稅發(fā)票時(shí)候開成:現(xiàn)代服務(wù)*辦公服務(wù)費(fèi) 但嚴(yán)格按照賦碼走,其實(shí)辦公服務(wù)屬于其他企業(yè)管理服務(wù)這個(gè)收稅分類里,開出來就變成:企業(yè)管理服務(wù)*辦公服務(wù) 請(qǐng)問著兩種是否都可作為開具內(nèi)容,哪一個(gè)更佳?
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2020-09-23
老板購入奢侈品,有開增值稅發(fā)票過來??梢宰鰹閱T工福利抵損嗎
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2021-10-28
保值增值不是發(fā)展能力嗎
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2019-01-28
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,繳納本期應(yīng)繳納的增值稅額為13000元,則正確的會(huì)計(jì)處理為( ????)。 A.借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 B.借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) C.借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 D.借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
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2020-02-05
如果是上個(gè)月的增值稅,那么 期末將貸方應(yīng)交的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中,表示當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 在實(shí)際繳納時(shí)再轉(zhuǎn)入已交稅金明細(xì)科目中轉(zhuǎn)銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎
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2017-10-22
老師,我這個(gè)月的銷項(xiàng)稅是100,進(jìn)項(xiàng)稅是150,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 150 。這樣對(duì)嗎? 下月沒有進(jìn)項(xiàng)稅只有銷項(xiàng)稅 ,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100. 這樣對(duì)嗎?
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2017-12-26
甘老師,我有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出200.98元 我用的分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 可是期末應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目一直有余額,這個(gè)科目不能結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
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2020-07-25
公司1月進(jìn)項(xiàng)稅15607元,銷項(xiàng)稅8962元。月末分錄怎么做?2月銷項(xiàng)12546。月末分錄又怎么做?1月份借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 15607-8962=6645貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)6645?2月份借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 12546-6645=5901貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅5901這樣做對(duì)嗎?2月份繳5901元的增值稅對(duì)嗎?
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2018-07-09
某設(shè)備廠為增值稅一般納稅人,增值稅 率13°,本月銷售A產(chǎn)品共計(jì)收入800000 元(不含稅收入)。當(dāng)月購入生產(chǎn)用原材料 一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅 價(jià)款300000元,增值稅39000元;從國 外進(jìn)口原材料一批,取得海關(guān)完稅憑證上注 明的增值稅48000元。計(jì)算可以抵扣的進(jìn) 項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅額。
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2021-09-18
老師有沒有小規(guī)模增值稅申報(bào)表的電子表格
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2021-04-15