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老師,請問下那個 沒超過30萬增值稅金 也是計入 應交稅金—應交增值稅-減免稅額嗎 ?
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2020-04-17
小規(guī)模代開增值稅專票,在稅局交了增值稅,在季報時未超過30萬,是否用交附加稅?
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2019-04-13
轉出未交增值稅和轉出多交增值稅科目,公路施工企業(yè)可以用嗎?看到有人說建筑企業(yè)這兩個科目不用,可以封存
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2019-08-05
我們12月份收到供應商開來的材料增值稅發(fā)票,1月份做了帳,也抵抗了,之后供應商發(fā)現(xiàn)開錯了,要開紅字給我們,那我們原材料那邊做紅字沖銷,已經(jīng)抵扣的是不是做:借:應交稅費—進項稅額轉出 貸:應交稅費—轉出未交增值稅,對嗎
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2020-02-05
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人,做廣告行業(yè),平時開票內容是會展服務費、海報制作費等,現(xiàn)在我做收入分錄是:1、借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅-銷項稅額;繳稅時分錄是:借:應交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款。我現(xiàn)在看到以前會計做的是2、:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--未交增值稅;繳稅的分錄是:借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款。 我的問題是:我現(xiàn)在應該用那個分錄做比較合適?如查用第2個分錄,我已經(jīng)做了從去年12月到5月份賬了,還須要調整么?請指教
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2020-06-11
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年6月發(fā)生如下業(yè)務,寫出相關業(yè)務分錄。 ()2021年6月份,甲公司當月發(fā)生銷項稅額合計65000元,進項稅額轉出合計4200元,增值稅進項稅額合計26000元。甲公司當月實際交納增值稅稅款30000元。出交納當月增值稅的分 (2)2021年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進行轉賬。寫出轉出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
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2021-10-08
老師,如果本月進項稅額是25000,銷項稅額是20000,還要用轉出未交增值稅三級科目嗎?轉出多交增值稅三級科目是針對已交稅金交多的情況嗎?
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2019-07-28
這月購進一臺車進項13178.63,又賣出去,銷售銷項13716.24,月末結轉…… 3.進項稅額轉出:借:應交稅費-進項稅額轉出537.61 貸:應交稅費-轉出未交增值稅537.61 4.結轉未交:借:應交稅費-轉出未交增值稅537.61 貸:應交稅費-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應交稅費537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問的是第三步,我寫的金額對不,不是進項稅額轉出嗎
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2017-12-09
老師, 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)怎么增加科目
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2022-03-18
請問老師,繳納印花稅,附加稅,水利基金和增值稅的銀行回單,是在一起扣款的,那么計提的時候是不是要把增值稅先計提例如 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 然后繳款時候直接 借:營業(yè)稅金及附加-印花/附加稅/水利等 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 還有就是營業(yè)稅金及附加還需要通過應交稅費-應交印花/附加/水利計提下嗎??
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2021-03-29
甲公司為增值稅一般納稅人,2023年6月發(fā)生如下業(yè)務,寫出相關業(yè)務分錄。 (1)2023年6月份,甲公司當月發(fā)生銷項稅額合計65000元,進項稅額轉出合計4200元,增值稅進項稅額合計26000元。甲公司當月實際交納增值稅稅款30000元。寫出交納當月增值稅的分錄。 (2)2023年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進行轉賬。寫出轉出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
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2023-10-24
小規(guī)模納稅人,前兩個應交增值稅7月份是343.69.營業(yè)額是11456.31.8月份是993.78,營業(yè)額是33126.22.當時增值稅做到應交稅費應交增值稅,科目貸方。這個月需要交按季度交增值稅,營業(yè)額是含稅收入在90000,這個月怎么把前兩個月的增值稅業(yè)務做到這個月來并繳稅,這個月的增稅怎么做賬?詳細解答一下,謝謝。
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2017-09-27
老師延期繳納增值稅,用下月留底稅額抵減本月增值稅,那附加稅需要這個月計提嗎?還是交多少增值稅交多少附加稅
1/1570
2019-06-12
老師,基金公司轉讓金融資產(chǎn),賣賠了的話還用交增值稅嗎,賣賺了,還用交增值稅嗎,賣賺了分錄才有增值稅銷項分錄
1/1223
2019-06-19
小規(guī)模納稅人。增值稅要計提嗎?如果不需要計提,繳納的增值稅的分錄借 應交稅費 應交增值稅 貸銀行存款。是這樣嗎?
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2019-01-10
我們公司2個營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在公司金稅盤是天貓賬戶開發(fā)票的?現(xiàn)在公司另一個營業(yè)執(zhí)照能用天貓營業(yè)執(zhí)照金稅盤開票嗎
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2018-02-28
小規(guī)模建筑公司,增值稅的會計科目,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入 應交稅金 增值稅繳稅時借,應交稅金 增值稅 貸,銀行存款增值稅這還有別的會計科目嗎,
2/879
2019-03-28
小規(guī)模納稅人,在做納稅相關的憑證時,借方科目應寫:應交稅費—應交增值稅,還是寫應交稅費—應交增值稅—銷項稅額?
1/903
2019-02-19
上個月借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-進項稅這個月金蝶報表過不到?jīng)]轉出未交增值稅,這個月該怎么調賬
1/658
2019-09-01
如何理解免抵稅額會計分錄,借:應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷應納稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅),
1/5575
2019-04-09