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老師,我們公司是按暫估成本賣東西,比如一臺空調(diào)賣3000,我們先付供應商3000元,下個月開發(fā)票回來返回500。如果我這樣做分錄就提現(xiàn)不了主營業(yè)務收入了。 借:預付賬款 3000 貸:銀行存款 3000 發(fā)票回來返點時:借:銀行存款 500 貸:預付賬款 500 借:庫存商品 2500 貸:預付賬款 2500
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2019-10-10
建筑公司銷售材料算主營業(yè)務收入嗎?
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2019-10-29
一般納稅人,公對公轉(zhuǎn)賬,開普票做賬可以入主營業(yè)務收入嗎
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2021-04-20
外貿(mào)企業(yè)出口適用免退稅辦法,開具的出口發(fā)票是免稅的,那么賬務處理時是不是不用出應交稅費科目,全部金額進入主營業(yè)務收入呢?
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2020-06-01
去年的收入,今年又退了去年的收入,去年會計分錄借銀行,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,今年的退款怎么做會計分錄
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2021-11-23
月末對無票收入做憑證,可以把無票收入做一張憑證嗎?就是不要發(fā)票的零售顧客可以做一張匯總憑證嗎?例如只做一張收入為10萬的庫存現(xiàn)金,借:庫存現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-銷項稅可以嗎?
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2021-11-13
我家小規(guī)??萍脊尽F(xiàn)在收到一筆美元收入、親問如何做會計分錄?1、收到外匯: 借:銀行存款-美元賬戶 貸:應收賬款-國外客戶/主營業(yè)務收入 2、結(jié)匯: 借:銀行存款-人名幣賬戶 貸:銀行存款-美元賬戶 3.匯兌損益調(diào)整 借:財務費用-匯兌損益 貸:銀行存款-美元戶
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2019-12-05
開了家勞務公司給建筑公司過賬,現(xiàn)在稅局要來查賬,要怎么處理賬務,收到款開了發(fā)票的作:主營業(yè)務收入,支出去的作:應付賬款-人工費,這樣有什么問題嗎?要怎么做才好
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2017-07-10
5月28號收到A公司預付貨款80000 ,6月1號收到A公司貨款100000、同時發(fā)出商品198000元。6月14號收到18000元余款。做分錄這樣做對不第一筆借銀行存款80000 貸預收賬款80000第二筆 借 銀行存款10000 貸 預收賬款100000元 借 應收賬款18000元 貸 主營業(yè)務收入198000元第三筆 借應收賬款 18000元 貸應收賬款18000元
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2018-08-11
請問酒店行業(yè)做每日收入的記賬憑證時借:應收賬款-微信/支付寶/國內(nèi)卡 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅 對嗎?附件要有哪些?客戶的刷卡小票之類的是否應該留存到附件中呢?
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2021-07-13
老師,我報稅的時候,云廳應交增值稅比實際發(fā)票稅額少了一分錢,我可以調(diào)整下賬嗎?把主營業(yè)務收入多一分,應交增值稅按照申報的金額調(diào)整少一分嗎?
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2021-10-22
老師,小規(guī)模勞務派遣公司工商年報中營業(yè)總收入,主營業(yè)務收入怎么填,是差額填收入,還是就是按開票上的收入填,還有納稅總額,是所有交的稅款之和嗎
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2019-06-13
老師,開了一張紅字發(fā)票,又開了一張一模一樣的藍字,怎樣做賬?是前一個月當時做的分錄是借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費_增值稅_銷項稅
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2019-10-06
老師,我們這個月紅沖了一張去年的銷項發(fā)票,這個我要怎么做賬啊?之前我是做借:銀行存款,貸:應收,借:應收,貸:主營業(yè)務收入,銷項稅額,對方?jīng)]認證。這個月開了銷項負數(shù),和銷項發(fā)票,我這個月怎么做分錄?我糊涂啦……
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2020-03-31
上年度中重復做了一筆主營業(yè)務收入,現(xiàn)在該怎么處理呢?直接反分錄做回嗎?在申報增值稅的時候是直接減去嗎?
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2019-04-05
剛開始做稅務賬,對于我們沒有開發(fā)票的收入以及對方?jīng)]有開票的支出,我做什么。 收到對方款:借銀行貸應收賬款 支付貨款借應付貸銀行 給對方開票借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費 對方給我們開票。借庫存商品應交稅費貸應付賬款對嗎
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2020-02-26
2017年賬上主營業(yè)務收入多做了80左右,應交稅金銷項稅額少做了80多,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,要怎么做會計調(diào)整
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2018-06-13
出口貨物,收到美元款項,再轉(zhuǎn)到人民幣賬戶,請問分錄是這樣嗎: 借:銀行存款(美元) 貸:主營業(yè)務收入 借:銀行存款(人民幣) 財務費用—匯兌損益(差額) 貸:銀行存款(美元)
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2019-07-08
你好,老師,我這個收到銷售款29500,我做的憑證(借:銀行存款:29500,貸:主營業(yè)務收入25100,應交稅費-銷項稅4400),怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?分錄怎么做?3-4月的收入未結(jié)轉(zhuǎn)成本,可否補上?
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2018-06-08
老師,在銷售商品時,做內(nèi)賬為什么不用做應交稅費,直接并入主營業(yè)務收入里面呢
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2016-07-23