亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

老師,食品公司銷售商品,借方應(yīng)收賬款,貸方為什么不是庫(kù)存商品,而是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
5/2935
2019-07-02
老師你好,我中途建賬,之前一直沒有建賬的,錄入期初差額相差三十多萬(wàn),我除了錄入應(yīng)收賬款外還能把應(yīng)收賬款相同數(shù)據(jù)錄入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不,相關(guān)成本費(fèi)用和收入一起結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)不,如果不登記損益科目是不是等以后也要把 錄入期初數(shù)據(jù)的應(yīng)收賬款做結(jié)轉(zhuǎn)科目結(jié)轉(zhuǎn)至損益本年利潤(rùn)
2/1927
2019-09-22
老師,我不太理解結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品!庫(kù)存商品現(xiàn)在還有很多,我不是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,又同時(shí)開出去了嗎?例如我有一百萬(wàn)庫(kù)存,我銷售出去了,怎么會(huì)庫(kù)存還這么大,。我進(jìn)項(xiàng)有100萬(wàn),銷出去主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是96萬(wàn),還能開4萬(wàn)發(fā)票出去,抵扣是夠了,但是庫(kù)存怎么會(huì)還有四十萬(wàn)多
7/1362
2021-07-09
老師你好,我想問下我們公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是通過(guò)第三方(財(cái)付通)來(lái)收入的,但是我們的進(jìn)賬時(shí)間跟開出去的發(fā)票時(shí)間是不對(duì)致的,這樣的話會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何做
3/1055
2019-09-17
我們公司收了10000,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,按250確認(rèn)收人,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),給客戶返點(diǎn)100,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銀行存款,分錄這樣做可以嗎,會(huì)計(jì)稅務(wù)上具體應(yīng)該怎么處理
1/1071
2017-02-23
有三個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,一是銷售商品,一是服務(wù),還有一個(gè)是出租電器收入,那么是不是這三個(gè)的現(xiàn)金流量都是銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
3/894
2019-01-22
我們公司做網(wǎng)絡(luò)這方面的,和醫(yī)院簽了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)維保合同,兩年的,屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。然后服務(wù)是從廠家買進(jìn)的,今年從A處買了第二年的服務(wù),但是醫(yī)院這邊還沒有確認(rèn)第二年的收入,想問這筆購(gòu)進(jìn)分錄怎么做? 之前借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在 借:庫(kù)存商品???貸:應(yīng)付賬款 可以計(jì)入庫(kù)存商品嗎 還是其他什么科目?
2/1093
2016-11-16
請(qǐng)教一下,業(yè)務(wù)未發(fā)生,票開具給對(duì)方,款項(xiàng)對(duì)方已經(jīng)支付我公司。這個(gè)分錄怎么出。我自己做法是:借銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)2、后期業(yè)務(wù)開展了實(shí)際成本是那個(gè)月發(fā)生的,就記入該本月嗎?
1/950
2020-07-29
5號(hào)收10萬(wàn),做預(yù)收帳款,8號(hào)開票,會(huì)計(jì)分錄是借應(yīng)收帳款10萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅金,貸應(yīng)收帳款10萬(wàn),借預(yù)收帳款10萬(wàn)
1/1105
2017-05-12
我想請(qǐng)教個(gè)問題 我在銷售貨物時(shí)做了賬務(wù)處理 借:現(xiàn)金1030 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅金:30 到了月末還需要做哪些賬務(wù)處理呢
3/899
2019-07-06
總賬上需要登管理費(fèi)用 制造費(fèi)用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這些嗎
1/1666
2016-12-02
請(qǐng)問老師,我公司是小規(guī)模設(shè)計(jì)公司,給客戶提供設(shè)計(jì),一共應(yīng)該收客戶三萬(wàn)三的設(shè)計(jì)費(fèi),客戶先給了我們?nèi)f(wàn)現(xiàn)金。但客戶希望我們也能幫他買一些材料,材料費(fèi)用最后再給我們。因?yàn)槲覀児緵]有銷售材料的經(jīng)營(yíng)范圍,開發(fā)票都是開設(shè)計(jì)費(fèi)的發(fā)票。所以給客戶買材料的費(fèi)用一共六千多是直接讓賣家開的客戶公司的名稱。也就是說(shuō)買材料的錢不用我們公司開票了。就設(shè)計(jì)費(fèi)用三萬(wàn)三需要我們開票??蛻粽f(shuō)剩下的九千多會(huì)讓他公司的財(cái)務(wù)給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。也就是說(shuō)九千多會(huì)直接轉(zhuǎn)到我們公司賬戶。原本我們是給客戶自己家里做的設(shè)計(jì),但賬是從客戶公司走,發(fā)票也要開他公司。之前客戶給我們的三萬(wàn)現(xiàn)金我們還沒給開發(fā)票也沒做賬。那現(xiàn)在我該怎么做賬?。渴遣皇墙o他代買材料的費(fèi)用不用做賬了,只用做設(shè)計(jì)費(fèi)這一筆。但是設(shè)計(jì)費(fèi)有收現(xiàn)金和銀行對(duì)公轉(zhuǎn)賬這可以嗎?而且對(duì)公轉(zhuǎn)賬收到的錢是九千多,不是整數(shù),有幾元幾角的。因?yàn)橘I材料的錢比較零碎。這樣做設(shè)計(jì)費(fèi)會(huì)不會(huì)有問題。借:銀行存款,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
1/1415
2019-07-14
1?、客戶少付貨款怎么做會(huì)計(jì)分錄? 2、開出的普通發(fā)票做會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,對(duì)嗎? 3、企業(yè)購(gòu)買的五險(xiǎn)一金由代理公司代買,含有保險(xiǎn)費(fèi)和服務(wù)費(fèi),由總公司代繳,分公司收到發(fā)票,款未打給總公司,怎么做賬?
3/4415
2016-04-07
四月一號(hào)收到預(yù)付款2萬(wàn),四月5號(hào)才開票4萬(wàn),開票的時(shí)候應(yīng)該怎么做憑證,按照一預(yù)到底的原則,應(yīng)該借預(yù)付賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)嗎
2/1987
2020-06-21
老師,工商2018年年報(bào)的資產(chǎn)狀況信息這里的營(yíng)業(yè)總收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)、和納稅總額填的數(shù)是18年12月份利潤(rùn)表的本月金額還是本年累計(jì)金額呢?
1/1268
2019-04-11
成本是否都要當(dāng)月月結(jié)?如果當(dāng)月有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本和做購(gòu)進(jìn)的賬務(wù)處理可以嗎?就等4月份的時(shí)候再做購(gòu)入處理和一次性結(jié)轉(zhuǎn)前面3個(gè)月的成本嗎?
1/1386
2018-04-04
還有一種情況是 當(dāng)事人在交案件代理費(fèi)時(shí)就預(yù)付了律師預(yù)計(jì)的差旅費(fèi)和其他雜費(fèi),這時(shí)借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 預(yù)收賬款------某某當(dāng)事人,如果后期發(fā)生相應(yīng)的差旅費(fèi)和雜項(xiàng)支出,就 借:預(yù)收賬款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 是這樣嗎
2/1149
2016-11-19
運(yùn)費(fèi)連同貨款一起收到,做賬是借:銀行存款120,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120. 后頭要把運(yùn)費(fèi)20支付給物流公司,怎么做賬?
1/974
2019-06-19
去年就是作廢的發(fā)票做賬的人也做收入了,之前做的會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)收賬款-XX,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)?,F(xiàn)在我1月份要調(diào)賬怎么調(diào)?怎么做分錄呢?
3/1286
2017-02-24
是給開發(fā)商修房子,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)該有2000W左右,應(yīng)該是一般納稅人吧。
1/825
2017-07-05