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物業(yè)公司,2019收了一筆物業(yè)費,有一部分是2020年的當時做的分錄是這樣的 借:銀行存款 貸:預收賬款 主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費 現(xiàn)在我給他開發(fā)票了應該怎么做賬
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2020-04-06
借 銀行存款1000 預收賬款1000 貸主營業(yè)務(wù)收入1941.75 應交稅費_增值稅58.25這個分錄做銀行憑證對嗎
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2019-01-02
發(fā)生業(yè)務(wù),借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應交稅費_增值稅,等三個月之后繳納稅款,怎么做分錄?附加稅也得交,怎么和前面的發(fā)生的業(yè)務(wù)連貫起來
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2021-10-08
我們是家海鮮餐廳,海鮮收入內(nèi)帳是這么做的,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 在銷售海鮮的過程中客人會用代金券抵錢付款,我之前把這代金券做的是營業(yè)費用,而現(xiàn)在主管會計要我把代金券金額沖收入,請問沖收入的分錄怎么寫呢?
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2017-11-08
寫會計分錄,怎么區(qū)分銀行存款、應收賬款,什么時候計入主營業(yè)務(wù)收入
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2015-10-30
老師,我公司是建筑工程公司,每個月開票記主營業(yè)務(wù)收入,每個月進項材料和勞務(wù)記入工程施工,我想問問結(jié)轉(zhuǎn)成本是每個月開出去的票,都需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?比如我們2月份開了500萬工程發(fā)票,3月這個項目才有成本票,我2月份必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是只能2月暫估3月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候沖暫估?
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2022-03-30
有用兌換券做招待,這部分是沒有收入的,但是有兌換券結(jié)算的問題 像這種沒有實質(zhì)收入但是也要做會計分錄嗎,是這樣想的 確認的時候借:應收賬款-兌換券結(jié)算 袋:主營業(yè)務(wù)收入-票房收入。實質(zhì)的時候: 借:銷售費用-招待費 袋:應收賬款-兌換券結(jié)算,這樣子行嗎?
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2017-08-21
你好老師,小規(guī)模公司在稅務(wù)局,代開專票,1800.拿到錢做分錄,庫存現(xiàn)金1800,貸,主營業(yè)務(wù)收入,1747.57貸應交稅費銷賬稅52.43.,季度末,,本季度只有這一比收入,未達起正點,怎么結(jié)轉(zhuǎn),,分錄怎么做
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2019-12-04
收到太保公司賠的2000元,到了公司賬戶上,算是主營業(yè)務(wù)收入,請問會計分錄怎么做
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2020-05-28
客戶的貨款分銀行轉(zhuǎn)賬和承兌給我們,分錄, 借:銀行存款 應收票據(jù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費 這樣處理可以嗎?
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2017-10-19
老師你好,入賬的時候,借預收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候科目怎么寫?
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2020-06-28
林老師說的課程中確認工程結(jié)算時,問下貸方工程結(jié)算,是不是就相當于主營業(yè)務(wù)收入呀,問下前期我們承包方收到甲方根據(jù)我們的工程產(chǎn)值給的錢,我都做借:銀行存款。貸:預收賬款,沒有確認工程結(jié)算和應交稅費-待轉(zhuǎn)銷稅額,這樣對不對,我們公司是今年5月份成立的,根據(jù)合同有好多項目在今年完工,我到現(xiàn)在發(fā)票一直沒開甲方也沒要,我每月除了個稅其他都是0申報,這樣對不對,還是說我要吧原先的預收賬款要確認下收入,這樣才對呀
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2017-11-19
老師,上月做賬主營業(yè)務(wù)收入未錄入應交稅費進項稅,本月收到發(fā)票,如何,未改動上月憑證,未做沖紅的情總;怎么入賬做會計分錄?
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2018-11-23
我們是賣車的,最開始沒有做賬,沒有期初數(shù)據(jù),這個月賣了一張車、我做賬是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入,應交稅金--增值稅-銷項、但是后來廠家開了這張車的發(fā)票來,是在賣車以后,后來開進來的這張發(fā)票我要怎么入賬呢?
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2018-10-26
4月份開出的專票 確認了收入,現(xiàn)在10月份發(fā)票被退回 ,已經(jīng)開了紅字發(fā)票,是不是做一筆分錄 摘要寫 沖減4月份確認的收入 借:應收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應交稅費 銷項 負數(shù) 請問這樣做對嗎?
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2018-10-31
老師,客戶退貨,我公司開了紅字發(fā)票,做賬該怎么做?借:應收賬款 紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字 應交稅費-增 銷項 紅字,成本還要不要紅沖啊?成本如果不紅沖有什么影響?
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2016-10-10
餐廳里充值免單,充值部分;借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:預收賬款,免單部分借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費這樣處理嗎?
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2019-10-08
老師 年底了有一筆180萬的未開票收入,今年夠嗆能開出來了,那這個是不是匯算清繳前把票開出來就行?還有做賬的話是怎么做呢?借:銀行存款180萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 170萬 應交稅費-銷項稅10萬 嗎?如果這樣做的話,那10萬塊錢的稅我是申報在未開票收入還是直接申報在開票收入?
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2019-12-26
郭煜宏老師的 互聯(lián)網(wǎng)電商核算及要點技巧 第一節(jié)B2C模式會計處理及B2C模式會計核算要點中的最后一筆會計分a錄 每月月末按期分攤收入 我覺得應該是這樣的 借:預收賬款 155 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -會員費 155 因為銷項稅額在前面一筆分錄中已經(jīng)列式出來 所以第二筆分錄我覺得不應該在算一筆銷項稅額 重復計算了
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2019-02-14
上個月我確認了無票收入,稅款已經(jīng)繳納,當時的分錄是,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-銷項稅額,本月開出發(fā)票我應該怎么沖紅上月的無票收入,我主營業(yè)務(wù)收入沒有設(shè)二級明細科目
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2017-12-13