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跨年度租金收入應(yīng)如何確認(rèn)繳納企業(yè)所得稅?
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2023-02-27
企業(yè)年度所得稅匯算清繳資產(chǎn)總額怎么計(jì)算
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2018-05-30
跨年度的資產(chǎn)折舊能否企業(yè)所得稅稅前扣除
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2019-05-03
個(gè)體戶用不用進(jìn)行年度企業(yè)所得稅匯算清繳?
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2019-05-20
計(jì)提上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳會(huì)計(jì)分錄
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2023-06-16
年度匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅該如何記賬?
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2023-07-19
那2024年度應(yīng)該納稅多少的企業(yè)所得稅合適呢?
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2025-05-11
補(bǔ)繳2023年度企業(yè)所得稅及滯納金如何寫分錄?
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2025-02-20
取得專票,現(xiàn)在異常,不讓抵扣進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出,金額調(diào)增,金額是50000*25%=12500是我要補(bǔ)繳2020年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有2020年度的加油發(fā)票1萬,用這1萬在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表里填上,就只用交2500了可以?這1萬的加油發(fā)票填在申報(bào)表上的哪里?要改動(dòng)去年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表?
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2021-12-08
我現(xiàn)在申報(bào)年度所得稅,要我選擇適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度,我怎么才能知道自己用的是一般企業(yè)還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2017-02-14
1、季度利潤表中所得稅費(fèi)用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個(gè)所得稅費(fèi)用=利潤總額本年累計(jì)數(shù)*適用稅率—前幾個(gè)季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報(bào)表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
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2019-12-02
請教個(gè)問題,我的小微企業(yè)所得稅匯算清繳年度納稅申表(A類)表中,減免所得稅額為什么不是納稅調(diào)整后所得的22.5%,而是納稅調(diào)整增加額的22.5%
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2022-05-11
老師您好,小規(guī)模納稅人的居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅季度申報(bào),一定要申報(bào)嗎
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2019-04-20
小微企業(yè)季度所得稅申報(bào)時(shí)有利潤總額138749.77,但2016年度虧損-9242.16,2017虧損-3079.47,我這個(gè)月申報(bào)時(shí)可以填入第8欄”減:彌補(bǔ)以前年度虧損“?還是這個(gè)月先不彌補(bǔ),等今年匯算清繳后再彌補(bǔ)?
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2019-04-03
老師,20年所得稅申報(bào)表中應(yīng)補(bǔ)交企業(yè)所得稅-710元,怎樣調(diào)平?
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2021-06-03
更正申報(bào)匯算清繳可以更正以前跨度多少年的,這個(gè)有規(guī)定嘛?如果發(fā)現(xiàn)過去前2年或者3年的匯算清繳有問題,該怎么辦?一年一年去更正嘛?還是調(diào)整以前年度損益調(diào)整和調(diào)整所得稅遞延賬,然后并在最后一年補(bǔ)上企業(yè)所得稅呢?遞延所得稅調(diào)整是不是這個(gè)科目使用有限定???
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2019-07-31
2020年1月2號(hào)申報(bào)繳納的19年第四季度的印花稅和企業(yè)所得稅,工商申報(bào)納稅金額時(shí),這個(gè)1月份繳納的稅算2019年的還是2020年
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2020-01-30
老師,你好!怎么確定公司是小型微利企業(yè)?我公司2019年的一季度的年應(yīng)納稅所得額-64961.29,二季度年應(yīng)納稅所得額:3203.64元,三季度年應(yīng)納稅所得額:-7371.37元,四季度年應(yīng)納稅所得額:-77351.16元,人數(shù)平均每月只有15人,資產(chǎn)總額也沒有超過1000萬元。那么這算小型微利企業(yè)嗎?謝謝!
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2020-05-10
匯算清繳的利潤表的“減:所得稅費(fèi)用”是填2021年全年實(shí)際應(yīng)交金額嗎?就是填和匯算清繳“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)“的第31行“八、實(shí)際應(yīng)納所得稅額(28+29-30)”一致的嗎
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2022-04-22
公司2018年第1-3季度的利潤總額都為負(fù)數(shù),第4季度利潤總額才是正數(shù),2018年全年的利潤總額是8萬,是小微企業(yè),應(yīng)交企業(yè)所得稅是8000元,以前年度補(bǔ)虧可以補(bǔ)3000元,實(shí)際繳納企業(yè)所得稅是5000元。2018年企業(yè)所得稅費(fèi)用是不是計(jì)提5000元就好了?
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2019-01-01
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