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其他應(yīng)收款會(huì)影響現(xiàn)金流量嗎
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2021-08-12
有一個(gè)月醫(yī)保沒有給員工交,但是發(fā)工資是扣款了,導(dǎo)致其他應(yīng)收款-代扣代繳醫(yī)保這一個(gè)科目不平,后面把這個(gè)錢放在工資里還給員工了,怎么調(diào)平此科目
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2022-08-23
公司的法人和員工向公司借款,其他應(yīng)收款掛賬金額比較大,除了讓他們還款沖賬,還有什么辦法嗎
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2023-11-09
老師,我科 目余額表其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),是怎么回事,可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎
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2020-11-16
老板在公司拿走的錢,和打進(jìn)來的錢,只掛一個(gè)其他應(yīng)收款科目可以嗎?
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2025-05-24
把其他應(yīng)收和其他應(yīng)付搞混亂了,報(bào)表會(huì)有什么后果
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2020-01-13
老師?和別的公司往來其他應(yīng)收款回不來怎么做賬呢
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2023-11-30
之前其他應(yīng)收款沒有設(shè)置二級(jí)科目 ,現(xiàn)在業(yè)務(wù)多了要區(qū)分,該怎么調(diào)整 ,或者可以直接數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移嗎?
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2022-05-17
這兩種有啥不一樣呢,一個(gè)其他應(yīng)收款,一個(gè)其他應(yīng)付賬款呢?不理解
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2020-02-14
老師,關(guān)于社保繳納和工資繳納分錄其中有個(gè)關(guān)于其他應(yīng)收-個(gè)人社保 或者其他應(yīng)付-個(gè)人社保,這兩個(gè)分錄是不是有區(qū)別?區(qū)別在哪里?是不是根據(jù)公司當(dāng)月月頭先交納社保后發(fā)放工資我就按其他應(yīng)收這個(gè)科目?如果先發(fā)放工資再繳納社保那就是按其他應(yīng)付款-個(gè)人?我這么理解對(duì)嗎
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2020-03-14
老師,社保,那一塊,為什么有的做其他應(yīng)收賬款―個(gè)人社保,有的做其他應(yīng)付款―個(gè)人社保,
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2016-08-27
1.現(xiàn)在的材料入庫(kù)是按照倉(cāng)庫(kù)這邊的數(shù)據(jù)總數(shù)據(jù)來沖減報(bào)銷人的其他應(yīng)收款。 2.按照倉(cāng)庫(kù)這邊的數(shù)據(jù)4月份的材料已經(jīng)入庫(kù),如今,報(bào)銷人才將4月份一些收據(jù)拿過來。說掛賬還未付款,這些材料已經(jīng)入庫(kù)了,如何才能把他們掛賬了? 3.購(gòu)入的原材料內(nèi)賬應(yīng)該按照怎么做最合適了,尤其是材料入庫(kù),和報(bào)銷人怎么結(jié)合?我現(xiàn)在是按照倉(cāng)庫(kù)購(gòu)入材料借:原材料。貸其他應(yīng)付-XX。再用借其他應(yīng)付-XX。貸其他應(yīng)收-XX。這樣的方式。但是遇到這樣的前期要掛賬的現(xiàn)在才拿到。我們公司的材料這塊一直很亂。做不順手手。?希望老師能結(jié)合你們實(shí)際的經(jīng)驗(yàn),給
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2017-07-27
存入保證金 不是我們公司存入保證金 然后其他應(yīng)收款 存出保證金 我們收到存出保證金 其他應(yīng)付款?
1/433
2022-08-05
老師,工資次月發(fā)放,公司社保既有當(dāng)月扣費(fèi)情況,也有次月扣費(fèi)情況,這種情況下,可以不區(qū)分其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款嗎?統(tǒng)一把個(gè)人部分的社保公積金放到其他應(yīng)付款這個(gè)科目?
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2023-01-09
請(qǐng)問發(fā)放工資時(shí),代扣代繳的社保和公積金應(yīng)該用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款啊,搞不太明白
2/365
2023-12-25
應(yīng)付的賠款,違約金是計(jì)入 其他應(yīng)付款,應(yīng)收的賠款,違約金 計(jì)入 其他應(yīng)收款嗎?
1/672
2022-07-12
公司投建期間,付給基建公司款,但是發(fā)票沒回來,做預(yù)付賬款合適還是其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付款?
1/899
2020-03-26
您好,老師,幾個(gè)月前員工小李借了1萬,這個(gè)作為其他應(yīng)收款處理了。之后他每次報(bào)銷都是重新付款給他,另有一筆500是他轉(zhuǎn)入我們公司支付寶賬戶中,這個(gè)500作為其他應(yīng)付款處理了。相當(dāng)于實(shí)際他欠公司9500,現(xiàn)在他有一個(gè)2000元的報(bào)銷單,需要抵借款,賬務(wù)處理時(shí)是9500-2000,還是10000減2000,具體分錄怎么做,期待老師您的回復(fù),謝謝
1/614
2020-11-26
為什么企業(yè)把本應(yīng)該記到應(yīng)收或應(yīng)付賬款的業(yè)務(wù),都記到其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款里?
1/2310
2019-11-21
老師好 實(shí)操里面收到員工退回來的保證金現(xiàn)金分錄是怎么做啊 貸方應(yīng)該是其他應(yīng)收款啊,可是做實(shí)操分錄提交是錯(cuò)誤的,他正確的是貸方:其他應(yīng)付款
2/652
2022-05-26