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老師,我們公司收到供應商贈送商品4個,供應商不開發(fā)票,就是這四個商品單價為零,只出貨給我們,不開發(fā)票。但我們公司庫存系統(tǒng)是不能零單價入庫,并且我們要銷售出去,需要開發(fā)票給客戶。入庫的話,單價不能為零。我怎么做入出庫處理呢?
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2019-10-24
請問我們金蝶系統(tǒng)入庫材料為兩個供應商名稱,實際是一個供應商,客戶開票也給我們開一個供應商名字,這個可以嗎
1/1149
2018-04-26
老師,請問一下暫估入庫分錄是不是,借庫存商品暫估入庫,貸應付賬款,收到發(fā)票沖,借庫存商品,貸庫存商品暫估入庫?
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2021-12-25
和供應商對好賬是不含稅的金額,比如100。但是老板和供應商談好,給9個稅點,讓供應商開發(fā)票給我們。這種怎么記賬?
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2019-02-25
商管公司,收商戶的水電費,支付給供電供水公司水電費,賺取差價,其中商管公司取到的水費發(fā)票要進項轉(zhuǎn)出嗎?為什么
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2025-06-27
我是代理商,廠家給經(jīng)銷商的廣告費,活動費,房補等要通過折讓的形式讓我們代理商開紅字申請表,錢回來了。我們再給經(jīng)銷商。我們是不是應該和經(jīng)銷商要費用票?還是有別的辦法了?
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2020-12-18
老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人:付貨款同時收到貨,但發(fā)票是次月才收到, 1、支付貨款收到商品未收到發(fā)票 借:預付賬款 貸:銀行存款 2、借:庫存商品(暫估) 貸:預付賬款 3、收到發(fā)票 借:庫存商品 應交稅費-待信證進項稅額 貸:庫存商品(暫估) 這樣行嗎
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2021-03-18
老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,現(xiàn)在收供應商返利20萬,供應商要求我們開費用發(fā)票,可以這樣操作嗎?但這個是采購返利,不是費用收入,這個正確操作方法應是供應商開發(fā)紅字專用發(fā)票給購貨方還是只能供應商開具票折給購貨方是嗎
2/1188
2021-10-14
老師,個體工商戶季度開票金額是多少不用交稅?
1/391
2019-11-25
從供應商那里 拿貨,去年可能達到一定量,然后 在今年把去年付給供應商的貨款5個點 扣除,也就是對方給5個點返還, 然后 在跟其他貨款 發(fā)票一起付款,把這個扣除, 可是這個該怎么做賬呢? 是 做 庫存商品減少, 同時成本減少呢? 還是 其他的呢? 想了半天被繞進去了,不知道可不可以直接在這次應付賬款減少? 可是它的貨款發(fā)票上沒有體現(xiàn) 減去這個返點
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2017-08-29
個體工商戶想要自己開普票,如果辦理,目前就是申請了營業(yè)執(zhí)照。
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2020-06-01
嘉實公司2016年4月1日因銷售商品收到一張期限為6個月的帶息商業(yè)匯 票,票據(jù)面值為100萬元,票面年利率為14% ,票據(jù)到期日為2016年9月30日。嘉實公司未將該票據(jù)貼現(xiàn),則2016年9月30日嘉實公司該應收票據(jù)的金額為( ) 萬元。
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2020-03-30
老師,問一下,我們是商貿(mào)公司, ,進銷存用的是電子格的那種 ,沒用進銷存軟件,進貨開的專票,一個月進多次貨,月底我們對賬,月初供貨商才開票,我入庫的時候,供貨商來一次貨 ,入一次庫,到月底結轉(zhuǎn)成本 ,數(shù)經(jīng)常對不上,有13%的還有9的進項票,可亂了 ,麻煩老師分享一下 怎么處理賬務才簡單還準確
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2021-09-20
現(xiàn)在個體工商戶按照核定征收一個月能開多少額度的發(fā)票
2/5840
2019-01-28
老師您好,工藝廣告制作的個體工商戶月開票金額超出了3萬,35000元要怎么交稅呢?是按超出的部分交稅要是全額交稅?
1/1222
2016-08-02
老師好,我們是商貿(mào)企業(yè)(小規(guī)模納稅人),上年有無票收入,即有收入我們是沒有開票給客戶的,當時已做了無票收入5萬。本年客戶說要我們開專票3萬,因為開專票是要交稅的。本年,我們應該如何處理呢?
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2024-05-23
代理商是個人,收到廠家開來的貨物發(fā)票,在銷售商品的過程中涉及到繳納稅金的問題嗎?如果涉及應該如何繳納。
4/1036
2019-11-22
老師,你好!我想請問一下個體工商戶開了對公賬戶,沒有發(fā)票情況下從對公賬戶轉(zhuǎn)賬到私人戶有影響嗎?
1/2124
2019-09-12
老師好,我們是商貿(mào)企業(yè)(小規(guī)模納稅人),上年有無票收入,即有收入我們是沒有開票給客戶的,當時已做了無票收入5萬。本年客戶說要我們開專票3萬,因為開專票是要交稅的。本年,我們應該如何處理呢?具體分錄又怎么寫呢?寫分錄我才明白
7/130
2024-05-23
老師你好,有一個庫存商品問題需要問下:新成立的公司,先把貨款付給了供應商,供應商再按批次發(fā)貨,發(fā)票供應商是每月25號開具,開具的就是上個月26號到本月24號送的貨,請問這個流程會計分錄怎么寫?
5/775
2020-05-05