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銷售貨物已支付運(yùn)費(fèi),但暫時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票會(huì)計(jì)分錄; 銷售貨物時(shí),未支付款項(xiàng),也未收款項(xiàng),但收進(jìn)項(xiàng)專票,開銷項(xiàng)專票,會(huì)計(jì)分錄如何處理啊,怎么報(bào)稅呢。
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2021-06-04
老師 您好 我是一般納稅人 當(dāng)月需要確認(rèn)一筆無(wú)票收入 填申報(bào)表時(shí)在附表一填在未開具發(fā)票一欄,是以正數(shù)填,以后開票了也是在未開具發(fā)票一欄填相應(yīng)得負(fù)數(shù)嗎?是這樣嗎
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2018-12-04
想問(wèn)下淘寶軟件公司 未開發(fā)票的還用申報(bào)嗎?申報(bào)金額是與開發(fā)票金額在一起嗎?在有未開發(fā)票的收入用做賬嗎?會(huì)計(jì)分錄與開發(fā)票分錄一樣嗎?分錄怎么做呢?著急謝謝老師!
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2021-12-17
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元,經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: 1.委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 2.銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。 3.送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。 4.支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-15
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元,經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: (1)委托銀行收款,金額5000元, 銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。 (3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。 (4)支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2020-07-06
固定資產(chǎn)尚未投入使用,但是發(fā)票開過(guò)來(lái)了怎么入賬呀
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2019-12-24
老師好,小規(guī)模7-9月未超過(guò)30萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅總共1,695.69,其中普票稅額278.5,專票稅額1417.16, 轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 1695.69,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅1695.69,那免征增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入時(shí)分錄怎么寫呢
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2020-11-04
政府轉(zhuǎn)款專用的補(bǔ)貼收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的款,企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?
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2019-01-12
老師,這兩道題為什么第一道按每年收到的分期確認(rèn)收入,第二道要把本年收的和后兩年未收的一次性確認(rèn)收入?
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2024-07-03
已經(jīng)支付了款項(xiàng),暫時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票入賬 未取得費(fèi)用發(fā)票入什么科目
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2021-09-17
2019原會(huì)計(jì)收房租費(fèi)開3%發(fā)票借,預(yù)收賬款24000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入,,今年6月開3%紅票,票借,預(yù)收賬款一24000元貸,其他業(yè)務(wù)收入一24000元,重開5%發(fā)票,借預(yù)收賬款24000元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\\\\\增值稅1142元,其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元,同時(shí)由于季度未到30萬(wàn)收入減免增值稅。,借,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\\\\\增值稅1142元,貸,營(yíng)業(yè)外收入1142元,此分錄正確嗎,本季度增值稅怎么申請(qǐng)?。?/span>
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2020-07-11
2019原會(huì)計(jì)收房租費(fèi)開3%發(fā)票借,預(yù)收賬款24000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入,,今年6月開3%紅票,票借,預(yù)收賬款一24000元貸,其他業(yè)務(wù)收入一24000元,重開5%發(fā)票,借預(yù)收賬款24000元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅1142元,其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元,同時(shí)由于季度未到30萬(wàn)收入減免增值稅。,借,應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅1142元,貸,營(yíng)業(yè)外收入1142元,此分錄正確嗎,本季度增值稅怎么申請(qǐng)???
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2020-07-12
老師進(jìn)項(xiàng)稅2019年3月已認(rèn)證,當(dāng)月申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅未填,發(fā)票到目前為止未也未入賬,該如何調(diào)整?
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2020-04-02
小規(guī)模10月收入20167,分錄借:應(yīng)收賬款20167元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19579.61元,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅587.39。月未結(jié)轉(zhuǎn)稅金借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅587.39,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅587.39元。這個(gè)分錄對(duì)嗎?為什么要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?
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2017-01-03
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)留抵,這個(gè)月給退回款,后來(lái),稅管員,要補(bǔ)報(bào),未開票收入,重新申報(bào),把留抵申報(bào)持平,這樣賬面收入,跟申報(bào)表上收入,不平,這個(gè)月必須調(diào)平。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄,怎么做?
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2022-06-07
老師,12月份有個(gè)未開票收入,我忘記做應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)了,所以這個(gè)月我直接調(diào)整了一下 但是1月沒(méi)有收入,所以這個(gè)收入就變成 了負(fù)數(shù) 那我申報(bào)的時(shí)候就申報(bào)負(fù)數(shù)么?
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2023-02-10
老師您好, 工業(yè)企業(yè)未投產(chǎn)無(wú)營(yíng)業(yè)收入,發(fā)生物流費(fèi)計(jì)入什么科目
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2019-10-28
購(gòu)入材料,買價(jià)50000元,增值稅稅率13%,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款尚未支付
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2021-11-15
老師,外貿(mào)企業(yè)報(bào)關(guān)的收入是2000USD,其中退稅收入是1700USD,免稅收入300USD,因?yàn)槭展┴浄降脑鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票是普票,S暫時(shí)不知道是不是免稅,分別計(jì)入退稅收入和免稅收入,但是增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)里面在未開發(fā)票免稅貨物那里填寫是1700,還是2000?不是問(wèn)的交增值稅,而是問(wèn)在申報(bào)表中不是退稅收入腰填寫在銷售明細(xì)表中,那么免稅收入呢?是不是也要在這里面嗎?
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2015-12-17
收入和成本如何確認(rèn) 在途和未到賬資金怎么核算
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2021-09-17