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在項目所在的預(yù)交了2%的增值稅,后增值稅交的附加稅在機構(gòu)所在地可以抵扣嗎?
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2018-01-19
包裝物押金,在取得時不并入銷售額,就是不用交增值稅,是嗎?并入才交增值稅是嗎?
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2019-01-18
您好老師請問我們買了稅控盤280減免增值稅,分錄怎么寫?是未交還是已交增值稅
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2019-05-14
每月提的增值稅,季度才交呢,我是等到交稅的時候把增值稅轉(zhuǎn)出嗎?那分錄怎么做
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2018-03-06
借:銀行存款 帶主營業(yè)務(wù)收入 未交增值稅 實際繳稅的時候:借未交增值稅 貸:現(xiàn)金嗎?
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2018-09-11
股權(quán)溢價轉(zhuǎn)讓要不要交增值稅的股權(quán)溢價轉(zhuǎn)讓要不要交增值稅的?涉及到什么稅?
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2017-08-24
老師問下如果本月不用交增值稅,還要結(jié)轉(zhuǎn)科目出來嗎? 要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅出來嗎
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2018-01-12
小規(guī)模 有1200的增值稅是免征,我想請問老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目怎么轉(zhuǎn)出來
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2019-05-28
個體核定10萬元免稅,如果超過10萬元是全額交增值稅還是超出的部分交增值稅?
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2019-09-05
小規(guī)模納稅人季度沒有超過30萬,免增值稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入其他收益嗎
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2024-11-28
應(yīng)交增值稅的增加,為什么登記在貸方?
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2019-01-08
小規(guī)模季度不超過9萬如何做賬 借:銀行存款 貸:營業(yè)收入或銷售收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 需要設(shè)置 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入
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2017-12-06
進(jìn)出口進(jìn)項轉(zhuǎn)出:為什么要這樣子 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 而不是直接做 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅
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2017-03-18
我購買稅盤的費用,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,借:管理費用-紅字,是不是還需要借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,把減免稅款這個明細(xì)科目走平呢?
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2018-10-18
12月一筆材料進(jìn)項轉(zhuǎn)出(借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額2000),結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅紅字(借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2000),這樣做有地方錯嗎
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2019-07-24
老師您好!請問增值稅申報表一上的上期留抵稅額應(yīng)該和我賬上的應(yīng)交增值稅的哪個金額是一致的?是銷項減進(jìn)項的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目一致么?
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2022-03-24
老師好!想問下員工出差驗貨的火車費是不是可以抵扣,按9%抵扣,如票面256元,則可抵稅額256/(1+9%)*9%=21.14元,賬務(wù)處理 借:管理費用-差旅費234.86,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅21.14,貸:銀行存款256元,這個稅額抵扣時不需認(rèn)證勾選,納稅申報填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì)) 第8b欄“其。并同時填寫在第10他欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證按這樣報,以上針對車票是這樣操作嗎?謝謝!
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2024-03-09
外貿(mào)企業(yè),應(yīng)交稅費明細(xì)科目在以前年度年底關(guān)帳時沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在每個科目都有比較大的余額,我想把這些余額結(jié)轉(zhuǎn),該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?銷項貸方余額5917561.15,進(jìn)項借方余額5637243.24,未交借方余額8652.35,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額296659.59,待抵扣借方余額525.69,減免稅借方余額230,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出借方余額3190.17。之前會計沒有結(jié)轉(zhuǎn),看得有點亂,不知怎么結(jié)。
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2019-03-02
用預(yù)繳的增值稅抵扣 ,是結(jié)轉(zhuǎn)的時候把預(yù)繳增值稅放到貸方結(jié)轉(zhuǎn)還是另外一筆分錄借未交增值稅,貸預(yù)繳增值稅?
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2020-05-25
老師,稅控設(shè)備820元在小規(guī)模納稅人時記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,變?yōu)橐话慵{稅人后才有機會抵扣820元的稅, 要不要做調(diào)整分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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2016-10-10
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