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小規(guī)模 有1200的增值稅是免征,我想請問老師,應交稅費-應交增值稅科目怎么轉(zhuǎn)出來
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2019-05-28
我們公司2個營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在公司金稅盤是天貓賬戶開發(fā)票的?現(xiàn)在公司另一個營業(yè)執(zhí)照能用天貓營業(yè)執(zhí)照金稅盤開票嗎
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2018-02-28
老師,本月沒有銷項稅額,只有進項稅額,月末怎么轉(zhuǎn)?分錄直接借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(進項)??
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2017-01-10
老師,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 現(xiàn)在沒有收入,進項稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-12-29
請問老師,進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?可以直接做 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費-未交增值稅 么?
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2021-05-27
老師,縣城或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)交的增值稅是交給中央50%,縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)留50%呢,還是縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)的增值稅50%交個中央,50%交給省里呢
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2023-03-16
老師好,幫忙看看做進項稅轉(zhuǎn)出的分錄對不對 借,應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸,應交稅費-應交增值稅-進項稅
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2018-05-23
代開專票分錄:借應收賬款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅/教育費附加等 借應交稅費-應交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。不需要計提增值稅嗎??
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2018-10-12
確認收入時,借:銀行存款貸 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 請問確認免稅時,會計分錄是怎樣的?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,還是借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額
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2019-07-10
應交增值稅的增加,為什么登記在貸方?
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2019-01-08
老師,稅控設備820元在小規(guī)模納稅人時記入應交稅費-應交增值稅,變?yōu)橐话慵{稅人后才有機會抵扣820元的稅, 要不要做調(diào)整分錄:借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:應交稅費-應交增值稅
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2016-10-10
老師,待認證進項稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?比如借:應交稅費應交增值稅待認證進項稅1000貸:銀行存款1000結(jié)轉(zhuǎn)進項稅借:應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出1000貸:應交稅費應交增值稅進項稅1000這樣對嗎
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2020-04-10
老師,初級實務里,交易性金融資產(chǎn)取得時,支付相關(guān)交易費用取得增值稅專用發(fā)票的,借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)出售時貸:應交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值積,也沒銷項稅啥抵扣啊
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2018-12-31
小規(guī)模季度不超過9萬如何做賬 借:銀行存款 貸:營業(yè)收入或銷售收入 應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 需要設置 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入
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2017-12-06
進出口進項轉(zhuǎn)出:為什么要這樣子 借:應交稅費-應交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應納稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 而不是直接做 借:主營業(yè)務稅金及附加 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅
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2017-03-18
12月一筆材料進項轉(zhuǎn)出(借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸:應交稅費-進項稅額2000),結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅紅字(借:應交稅費-進項稅額 2000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2000),這樣做有地方錯嗎
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2019-07-24
我購買稅盤的費用,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款,借:管理費用-紅字,是不是還需要借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款,把減免稅款這個明細科目走平呢?
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2018-10-18
老師您好!請問增值稅申報表一上的上期留抵稅額應該和我賬上的應交增值稅的哪個金額是一致的?是銷項減進項的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目一致么?
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2022-03-24
老師好!想問下員工出差驗貨的火車費是不是可以抵扣,按9%抵扣,如票面256元,則可抵稅額256/(1+9%)*9%=21.14元,賬務處理 借:管理費用-差旅費234.86,應交稅費-應交增值稅-進項稅21.14,貸:銀行存款256元,這個稅額抵扣時不需認證勾選,納稅申報填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細) 第8b欄“其。并同時填寫在第10他欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證按這樣報,以上針對車票是這樣操作嗎?謝謝!
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2024-03-09
用預繳的增值稅抵扣 ,是結(jié)轉(zhuǎn)的時候把預繳增值稅放到貸方結(jié)轉(zhuǎn)還是另外一筆分錄借未交增值稅,貸預繳增值稅?
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2020-05-25