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你好,上月月底發(fā)生額及余額表上有個(gè)減免稅款借方發(fā)生額480,是什么意思?該怎么沖銷這個(gè)賬戶余額
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2021-06-28
已知“應(yīng)收賬款”賬戶期初余額50 500元,本期貸方發(fā)生額20 000元,期末余額100000元,則該賬戶的借方發(fā)生額為( )元。
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2022-03-04
從公司成立到現(xiàn)在一共向所屬地交了多少稅款,就看科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額就可以對(duì)嗎?
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2018-07-23
借應(yīng)付款余額倒是對(duì)了,貸營業(yè)外收入,本期未付貨款,只是調(diào)整應(yīng)付款,這樣本期的現(xiàn)金給會(huì)有影響?
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2019-07-16
老師,科目余額表其他應(yīng)付款貸方是-1000,我想把它轉(zhuǎn)入 轉(zhuǎn)平了,是借其他應(yīng)付款 -1000,貸其他應(yīng)付款 -1000嗎
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2022-06-14
預(yù)付賬款期末借方有余額,客戶名稱變更了,也開了證明,預(yù)付賬款1變成預(yù)付賬款2了,咋做分錄呢?
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2019-01-02
某企業(yè)材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算,20×4 年8月初“原材料一甲材料”科目借方余額80000 元,“材料成本差異一甲材料”賬戶為借方余額438.05元,甲材料計(jì)劃成本為每公斤66元。當(dāng)月購入材料10000公斤,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 65oO00元,增值稅顢為 104000元。企業(yè)驗(yàn)收入庫時(shí)實(shí)收9950公斤,短缺50公斤為運(yùn)輸途中定額損耗。當(dāng)月發(fā)出材料8000公斤。要求:1.計(jì)算本月購入材料的成本差異,“原材料一-甲材料”明細(xì)賬余額;2.計(jì)算材料成本差異率;3.計(jì)算本月發(fā)出甲材料的實(shí)際成本;4.計(jì)算本月庫存甲材料的實(shí)際成本。
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2021-04-15
老師你好!行政單位做零余額社保支出時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸 零余額用款額度 預(yù)算會(huì)計(jì):借 人員經(jīng)費(fèi) 貸 零余額用款額度;因一人辭職社保退回部分款到基本戶,這筆錢之后當(dāng)年度通過基本戶上繳財(cái)政了,那該分別怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
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2024-01-31
老師,去年銀行存款期末余額和實(shí)際銀行對(duì)賬單余額不一致,無法查明原因,請(qǐng)問這個(gè)可以自己調(diào)整嗎?
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2020-01-03
計(jì)提借款利息收入,怎樣做分錄?借應(yīng)收利息,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入?這個(gè)利息收入跟銀行存款結(jié)息一樣的記賬方法嗎?銀行存款結(jié)息是計(jì)借方負(fù)數(shù)
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2021-12-30
請(qǐng)問我1季度計(jì)提費(fèi)用,我之前做的分錄是借管理費(fèi)用—預(yù)提,貸其他應(yīng)付—負(fù)債。現(xiàn)在發(fā)票來了,我用的借其他應(yīng)付款負(fù)債貸其他應(yīng)付款—法人借款,可以不
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2018-12-09
長(zhǎng)期借款本金是14000000,每期等額付款284954.89,分60期付完,本利和是17097293.4,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2019-07-08
預(yù)付賬款的明細(xì)科目有 預(yù)付賬款-a公司 預(yù)付賬款-南方地區(qū) 預(yù)付賬款-南方地區(qū)-湖南 預(yù)付賬款-南方地區(qū)-湖北, 預(yù)付賬款-南方地區(qū)-江西 資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付款項(xiàng)怎么取數(shù),是取預(yù)付賬款兩個(gè)二級(jí)科目的借方余額,還是要把三級(jí)科目的借方余額也要取出來,不考慮應(yīng)付賬款
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2016-12-25
預(yù)繳稅款時(shí)借:應(yīng)交稅款-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 月末我怎么處理全部轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎這樣月末我未交增值稅借方有余額這樣對(duì)么
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2017-09-25
老師,公司其他應(yīng)付款中借方余額是8000元,這筆金額應(yīng)該是借款利息,應(yīng)該調(diào)到財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營業(yè)外支出,款已經(jīng)在2019年和2020年打給對(duì)方了
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2020-07-13
老師,請(qǐng)問,上個(gè)月公司向老板借了筆款,記錄在其他應(yīng)付款里面,余額在貸方,下個(gè)月還給老板時(shí),其他應(yīng)付款借方比貸方多,是哪里錯(cuò)了嗎
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2021-08-03
我們公司現(xiàn)在需要投資另一家公司,賬面余額不足,可以向股東借款,收到此比借款后用以投資另一家公司嗎? 后面收到分紅再將款項(xiàng)還給股東
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2020-11-19
資產(chǎn)類的應(yīng)收賬款在借方有余額,貸方我寫在了本年利潤科目了,等后期如果對(duì)方還款了,分錄是: 借:本年利潤 貸:應(yīng)收賬款—某某公司 這樣對(duì)嗎?
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2020-04-15
老師,幫我分析一下這個(gè) 應(yīng)收賬款期末借方余額1100,期中借方1500.應(yīng)收賬款貸方400,企業(yè)壞賬準(zhǔn)備35.那么,在一邊負(fù)債表應(yīng)付賬款應(yīng)填列多少?
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2021-05-17
應(yīng)收下面3個(gè)明細(xì)科目,A余額借方5000B余額貸方1000,C借方2000,老師應(yīng)收科目月末實(shí)際余額是多少
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2019-07-01