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老師,繳納土地增值稅的會計處理,是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交土地增值稅嗎
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2021-05-24
建筑服務(wù)異地預(yù)交增值稅后2%,到機(jī)構(gòu)所在地是否還交增值稅?我們是一般納稅人。
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2022-01-11
老師,開了票,申報增值稅時,因為稅局要求交稅,可以不抵扣進(jìn)項嗎,交部分增值稅嗎?
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2024-12-20
19年增值稅的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸方還掛著2.97元,怎么調(diào)帳比較好啊
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2020-03-20
小規(guī)模納稅人為啥不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,一般規(guī)模納稅人為啥要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
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2020-04-24
小規(guī)模代開增值稅專票,月不滿10萬季度不滿30萬,也要交增值稅的吧,也交附加稅?
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2020-01-08
應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,不能抵減的這個稅費最后由誰承擔(dān)呀?
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2018-12-02
免交增值稅業(yè)務(wù)有哪些,若免交增值稅業(yè)務(wù)代開了專票,36個月內(nèi)不能申請優(yōu)惠嗎
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2018-11-26
老師,當(dāng)月進(jìn)項大于銷項,分錄為借 應(yīng)交稅費 銷項 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 留底稅 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項,是這樣做分錄嗎
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2022-03-23
請問老師,繳納印花稅,附加稅,水利基金和增值稅的銀行回單,是在一起扣款的,那么計提的時候是不是要把增值稅先計提例如 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 然后繳款時候直接 借:營業(yè)稅金及附加-印花/附加稅/水利等 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 還有就是營業(yè)稅金及附加還需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花/附加/水利計提下嗎??
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2021-03-29
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù),寫出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 ()2021年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生銷項稅額合計65000元,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出合計4200元,增值稅進(jìn)項稅額合計26000元。甲公司當(dāng)月實際交納增值稅稅款30000元。出交納當(dāng)月增值稅的分 (2)2021年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
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2021-10-08
“營改增”后房地產(chǎn)企業(yè)增值稅預(yù)交問題
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2023-02-21
17年10月份是小規(guī)模,但是給對方開了發(fā)票但款未支付,做分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,當(dāng)月沒有把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為未交增值稅,因為是小規(guī)模,以為等到1月申報時繳納了,等到1月份交了增值稅跟滯納金,拿到稅票,我應(yīng)該怎么寫分錄,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款行不行,
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2018-03-01
老師, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)怎么增加科目
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2022-03-18
請問這個回答的,對于銀行存款利息到底是不是繳納增值稅呢?現(xiàn)在就是營改增后啊,你這回答到底是交增值稅還是不交增值稅呢
1/350
2019-11-11
營改增出租房屋免租期增值稅怎么交
1/735
2016-04-18
如果是調(diào)增收入呢,涉及到要交增值稅。
1/1314
2017-05-10
實操中 金馬商貿(mào)營業(yè)期業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 表格里那個未交增值稅什么意思啊 做分錄的時候算出來未交增值稅也不是那個數(shù)值啊
1/1014
2016-10-23
老師,如果本月進(jìn)項稅額是25000,銷項稅額是20000,還要用轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目嗎?轉(zhuǎn)出多交增值稅三級科目是針對已交稅金交多的情況嗎?
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2019-07-28
這月購進(jìn)一臺車進(jìn)項13178.63,又賣出去,銷售銷項13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)…… 3.進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問的是第三步,我寫的金額對不,不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2017-12-09
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