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請問‘銷售商品未收款’為什么是主營業(yè)務收入增,應收賬款增,而不是庫存商品減,應收賬款增
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2022-11-02
老師,企業(yè)前期已預收了甲公司全部租金,后期只是根據(jù)開票金額沖,現(xiàn)在甲公司改名為乙公司,把前期沒開完給甲公司的票這次直接開給乙公司,那我現(xiàn)在分錄怎么處理?以前是,借,預收賬款-甲公司,貸,主營業(yè)務收入-租金,貸,應交稅費-銷項稅
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2021-07-16
那我就分包出去,分包出去普票已開給我們公司,我需要做什么分錄,我已開出發(fā)票給人家,工程款也已經(jīng)發(fā)給我們了,收款憑證借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費銷項稅,我還需要做什么分錄
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2022-01-12
老師,請教一下, 例如:蛋糕點辦儲值卡預收了消費者100元,但是消費者時間非常長也不來消費,假設蛋糕店可以明確預期這個消費者已經(jīng)放棄這儲值卡了, 我們知道一開始預收儲值卡100元時計入‘預計負債’, 現(xiàn)在明確消費者已經(jīng)放棄了,可以沖銷負債并確認為主營業(yè)務收入 (或營業(yè)外收入),涉及所得稅(零售:100元價稅分離再乘以所得稅率) 問題是:那么這100元收入是不是 不交增值稅?(因為沒有產(chǎn)生實際交易)
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2021-06-05
老師,您好,我想問一個物業(yè)公司的問題,打比方:我2019.10月6日收到一筆物業(yè)費,物業(yè)時間為2019.9月1日至2020.8.30月一年的物業(yè)費,沒有開票,我做的分錄是:借銀行存款,貸:主營業(yè)務收入(2019.9-10月),預收賬款(2019.11月-2020.8月),應交稅費(2019.9-2020.8月),這樣子的分錄對嗎,另商戶在第二個月11月份要開票,我開票給他后,賬務上要怎么處理?
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2019-11-22
銷售給了客戶原料,對方匯來的款和開出去的發(fā)票都對應,是不是借 銀行存款,貸款主營業(yè)務收入,應交稅費-銷項
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2017-07-04
在匯算清繳中,一般企業(yè)收入明細表中主營業(yè)務收入一項,我們公司是服務業(yè),給客人提供業(yè)務咨詢,在收入中選擇“其他吧?不能選擇銷售商品收入吧?沒有成本,只有費用,
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2018-04-24
公司是知識產(chǎn)權(quán)代理公司,現(xiàn)金收到客戶1699的款包涵付給商標局750的官費會計分錄是 借:庫存現(xiàn)金1699 貸:主營業(yè)務收入 949 應付賬款—商標官費 750 官費是銀行存款付的會計分錄是 借:應付賬款—商標官費750 貸:銀行存款 750 現(xiàn)在客戶退單了,老師請問會計分錄該怎么處理
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2020-07-06
5月份銷售貨物對方?jīng)]要發(fā)票,做了借,銀行存款11600 貸,主營業(yè)務收入10000 應交稅費-增(銷)1600,但是對方到8月份又要發(fā)票,那需要給對方開票.之前做的分錄是不是要沖銷掉,那這個月要重新做收入的分錄嗎,之前報過稅咋辦
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2018-08-13
老師,我們公司是一般納稅人,銷售的產(chǎn)品有免稅的農(nóng)產(chǎn)品,也有應稅的其他產(chǎn)品,日常記賬主營業(yè)務收入是有區(qū)分農(nóng)產(chǎn)品收入多少,應稅產(chǎn)品收入多少,但是期間費用這些沒區(qū)分哪些是屬于免稅產(chǎn)品哪些是屬于應稅產(chǎn)品,所有費用都在一個科目核算,那現(xiàn)在申報年度企業(yè)稅,那填報企業(yè)所得稅年度申報表A 類,第1欄,收入,是不是只要填應稅產(chǎn)品的收入,第2欄,成本也是只填應稅產(chǎn)品成本,期間費用按 應稅和免稅收入的占比,來填應稅收入應占的期間費用,免稅收入的占比的費用不填是嗎,老師是這樣填報嗎,那免稅收入要填在第17欄嗎
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2025-04-16
老師,請問游泳館一般納稅人,門票,售卡等走主營業(yè)務收入,所有支出都做成費用,不做成本可以嗎?沒有成本全做成費用,可以嗎
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2022-02-09
在廠里直接賣出去的,就直接借記庫存現(xiàn)金,貸記庫存商品,和主營業(yè)務收入沒關(guān)系?
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2018-07-02
老板注冊了一個勞務服務部,經(jīng)營范圍有士石方工程,機械工程施工,機械租賃,水電安裝,建筑勞務分包(不含勞務派遣);請問老師,這些項目可以開名稱?收入都是主營業(yè)務收入嗎
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2022-03-17
做圖書的,免增值稅。發(fā)票開的也是免稅票。1.那有收入就直接做 借:應收/銀行 貸:主營業(yè)務收入 就可以了是么? 2.怎么有些說還需要做貸:應交稅費-增值稅-銷項稅? 然后在把這部分銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄做。 指導下正確的操作。
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2018-10-09
我們公司的商品是出口銷售的,現(xiàn)在收到一筆貨款1550美金,但是報關(guān)單上金額是1280美金,貨款先收到,入賬做的是,借:銀行存款 1550 貸:應收賬款1550 收到保關(guān)單的時候開票,借:應收賬款1280 貸:主營業(yè)務收入1280 差了270美金,這270美金是運費,這我要怎么做賬,我們的運費都是月底一次性入賬,做銷售費用的
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2021-11-02
我們老板兩家公司,有共同客戶,客戶將我們的貨款1900打入另一公司收錢吧,收錢吧轉(zhuǎn)給我們就扣手續(xù)費7.3,不開票內(nèi)賬,那我做憑證 借銀行存款1892.7 財務費用-手續(xù)費7.3 貸應收賬款1900,借應收賬款1900 貸主營業(yè)務收入1900,這樣可以嗎
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2019-12-18
老師,培訓機構(gòu)學費收入,填在所得稅年報中主營業(yè)務收入中的哪個小項里?
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2019-05-13
營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營范圍全部都屬于主營業(yè)務收入嗎?
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2018-11-16
四月我未開票銷售已經(jīng)申報納稅了,四月做了發(fā)出商品借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金五月開票的時候我應該怎么做分錄呢?
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2018-06-07
根據(jù)合同規(guī)定,應收對方的服務費怎樣做賬? 合同規(guī)定服務費應收期間:2017.3.15-2017.6.15,我在3月份怎樣做賬? 是,應收服務費---公司 10300 主營業(yè)務收入 10000 應交增值稅 300 嗎?
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2017-04-03