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進(jìn)口應(yīng)稅消費品用于生產(chǎn)成應(yīng)稅消費品,并且銷售,在哪個環(huán)節(jié)需要交消費稅
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2020-03-04
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費品發(fā)放給本單位職工作為福利,應(yīng)繳納的消費稅計入當(dāng)期損益。請問分錄是怎樣的?
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2019-04-28
如果委托加工的應(yīng)稅消費品,受托方?jīng)]有履行代收代繳義務(wù),則(?。?。 A、委托方補繳消費稅 B、受托方補繳消費稅 C、對受托方處以應(yīng)代收代繳稅款50%以上3倍以下的罰款 D、對受托方處以應(yīng)代收代繳稅款50%以上5倍以下的罰款
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2020-02-15
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費品發(fā)放給本單位職工作為福利,應(yīng)繳納的消費稅計入當(dāng)期損益。正確。 疑問:自產(chǎn)的用于集體福利,視同銷售,消費稅不是及入產(chǎn)品成本嗎
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2021-05-06
出口應(yīng)稅消費品退(免)消費稅在政策上分類以下三種情況:老師這個退免還帶括號是什么意思啊
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2019-09-22
委托加工物資收回后,用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品,和直接出售,消費稅應(yīng)該記到哪里,如何理解?
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2020-03-20
2、甲酒廠為增值稅一般納稅人,2020年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食30噸,每噸收購價2000元,共計支付收購價款60000元。 (2)甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒,白酒加工完畢,企業(yè)收回白酒8噸,取得 乙酒廠開具防偽稅控的增值稅專用發(fā)票,注明加工費25000元,代墊輔料價值15000元,加工的白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品 市場價格。 (3)本月內(nèi)甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸,每噸不含稅銷售額16000元。 (4)另外支付給運輸單位的銷貨運輸費并取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運費14666元,稅款1320元。 (白酒的消費稅固定稅額為每斤0.5元,比例稅率為20%). 要求: (1)計算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費稅和應(yīng)納增值稅: (2)計算甲酒廠應(yīng)納消費稅和增值稅。
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2021-12-26
老師,我們酒店現(xiàn)做一個充值消費送代金券的活動,怎么操作
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2019-10-16
周轉(zhuǎn)性材料-低值易耗品 制造費用-機物料消耗,怎么區(qū)別使用?
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2018-12-07
2月購進(jìn)消防器材記入低值易耗品,請問2月當(dāng)月要攤銷嗎?
1/839
2020-02-27
圈住的地方不理解:消費者充值為什么沖減企業(yè)的銀行賬戶?
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2019-05-22
你好、請問一下國稅系統(tǒng)里出現(xiàn)當(dāng)期增消所欠稅情怳是么回事
1/711
2020-06-19
某企業(yè)本月應(yīng)繳增值稅和消費稅分別是28萬和14萬,實際繳納24萬和14萬,那本月的教育費附加應(yīng)該按應(yīng)繳算還是實際繳納金額算?
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2019-05-18
老師好,這個企業(yè)所得稅“帶征率”和“核定征收應(yīng)稅所得率”是什么意思呢?謝謝。 帶征率我的理解是:比如增值稅附帶一些其它稅消費稅等。
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2019-11-06
老師請問,增值稅已經(jīng)申報,不小心發(fā)票勾選平臺又勾選了4張,沒有確認(rèn),我取消了,請問下個月還能用嗎,怎么篩選不出來那4張了
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2023-06-09
我發(fā)現(xiàn)我的外賬庫存月漸腫大,我的月銷售額在450萬左右,增值稅按3個點交,利潤也按3個點做的,請問老師 如何對庫存進(jìn)行消腫?
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2017-10-12
老師好!客戶上個月支付了貨款并且消費了,也不確定他會不會跨月開票,如果確定了收入并申報了增值稅他后來又要開票怎么辦?
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2021-12-03
增值稅為季報,增值稅附征為月報,不交增值稅的時候增值稅附征可以0申報嗎?
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2018-01-31
老師,增值稅稅負(fù)=增值稅/收入,其中公式增值稅里面包含同期普票3%的增值稅嗎
3/1003
2022-07-21
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是不是分為應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2019-10-15