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)從增值稅一般納稅人乙企業(yè)處購(gòu)入電視機(jī)一批,不含增值稅銷售額為70萬(wàn)元,采用托收承付方式結(jié)算;乙企業(yè)已將貨物發(fā)出并辦妥托收手續(xù),但尚未向甲百貨商場(chǎng)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。 70萬(wàn)交不交增值稅呢? 不是托收承付辦好手續(xù)就可以了嗎?
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2020-03-03
發(fā)票交了增值稅.季度未超過(guò)30萬(wàn),可以免交3個(gè)附加稅,申報(bào)的時(shí)候申報(bào)不呢?
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2017-07-03
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1367.25(貸方)之前兩任會(huì)計(jì)都這么一直掛賬2年多,怎么做呢?
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2018-11-03
下圖中的期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))是什么意思,這是增值稅納稅申報(bào)的主表
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2017-07-24
老師,我收到發(fā)票做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)),現(xiàn)在我要去交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅要不要轉(zhuǎn)出,分錄該怎么做
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2018-12-10
現(xiàn)在的單位是核定增收,就是費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,原材料的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,是核定算好后,抵扣算好后的數(shù),這個(gè)算好后的稅怎么做賬 借:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交增值稅—未交增值稅額 應(yīng)交增值稅—核定稅額 這是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 進(jìn)項(xiàng)稅額是費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額 核定稅額是原材料可以抵扣的稅額 這個(gè)核定稅額用什么科目平呢
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2021-12-26
老師你好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在那些行業(yè)小規(guī)??梢蚤_(kāi)具增值稅專用發(fā)票,是不是小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅專用發(fā)票都要交納增值稅呢,如果月度不含稅收入未超過(guò)3萬(wàn)元,季度未超過(guò)9萬(wàn)元也要交納是嗎?
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2018-12-20
折本賣出購(gòu)進(jìn)的貨物,為什么還要交增值稅呢?不是就增值額征稅嗎?
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2020-05-12
假設(shè)這個(gè)貨物未稅金額100,稅金13。貨物給員工當(dāng)福利了。 一下分錄您看一下是否正確 借:庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:應(yīng)付賬款 130 發(fā)給員工了: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 借:庫(kù)存商品 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)13 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 130 貸:庫(kù)存商品 130 上述分錄是否有問(wèn)題,然后,企業(yè)所得稅如何處理?
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2021-08-27
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開(kāi)的,還沒(méi)有收入,納稅這邊是零申報(bào),每個(gè)月的所得稅申報(bào)一月份利潤(rùn)總額-241807,二月份利潤(rùn)總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來(lái)的?如果到下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡(jiǎn)家計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)稅
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2017-03-13
假設(shè)這個(gè)貨物未稅金額100,稅金13。貨物給員工當(dāng)福利了。 一下分錄您看一下是否正確 借:庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:應(yīng)付賬款 130 發(fā)給員工了: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 借:庫(kù)存商品 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)13 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 130 貸:庫(kù)存商品 130 上述分錄是否有問(wèn)題,然后,企業(yè)所得稅如何處理? 正確的分錄是啥?
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2021-08-27
老師好,我要把去年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄該怎么做呢?借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣可以嗎。我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2020-07-09
交易性金融資產(chǎn)出售交增值稅 為什么是賣出價(jià)-買入價(jià)為差額計(jì)算
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2019-11-22
為什么我上個(gè)月交的1583元增值稅在“資產(chǎn)負(fù)債表”中數(shù)據(jù)體現(xiàn)不出來(lái),借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 1583 貸:現(xiàn)金1583。
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2016-05-06
小規(guī)模納稅人季度9萬(wàn)免稅額未超出,其中增值稅銷項(xiàng)稅額未超出的部分怎么處理?需要做分錄嗎?
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2018-04-04
我們之前是一般納稅人,現(xiàn)在變成小規(guī)模了,那我這個(gè)增值稅科目及余額該怎么合并呢?并且之前會(huì)計(jì)給的科目余額表里面轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額。
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2018-07-05
18年有一筆進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,19年開(kāi)票抵扣了部分進(jìn)項(xiàng),19年就進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),未產(chǎn)生增值稅,現(xiàn)在這筆進(jìn)項(xiàng)要做轉(zhuǎn)出、我要補(bǔ)交19年的增值稅,怎么做分錄?
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2020-07-29
一般納稅人出口貨物免交增值稅嗎?那出口貨物其他稅要交嗎?[圖片]
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2022-06-22
機(jī)械租賃小規(guī)模企業(yè),能開(kāi)出增值稅專票嗎,多少額度內(nèi)免交增值稅
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2020-05-10
廢品賣出取得的收入,未開(kāi)發(fā)票。進(jìn)行了賬務(wù)處理,借銀行,貸營(yíng)業(yè)外收入和應(yīng)交增值稅 ,那么在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),需要這部分增值稅放在哪里填寫呢
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2019-11-04