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老師你好!因4月份調(diào)整增值稅稅率,3月份銷售有未開票銷售,并且未開票銷售額在3月份已申報(bào)納稅,這部分在4月份開了16個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票,請(qǐng)問4月份申報(bào)納稅時(shí),要怎么處理16個(gè)點(diǎn)的銷售額與稅款呢?謝謝
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2019-05-07
4月份貨物銷售重復(fù)開了一張發(fā)票,銷售額10000,忘記作廢,5月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票,沒有開貨物銷售的正數(shù)發(fā)票,但是“應(yīng)稅貨物銷售額”這一欄不能填負(fù)數(shù)的話,后面一欄的本年累計(jì)數(shù)就多了10000,本年累計(jì)數(shù)不對(duì)有什么影響嗎
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2018-06-01
老師,機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票和增值稅專用發(fā)票的區(qū)別是什么?我們是賣車的,為什么一會(huì)客戶看專票?一會(huì)兒又是開機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票呢?
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2018-11-15
請(qǐng)問這個(gè)未開票收入包括什么?本月已售但未開票需要到下月再開發(fā)票的銷售部分包括在內(nèi)嗎,還有無票收入吧,即這兩部分的合計(jì)金額?
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2020-11-11
老師,第2季度銷售收入合作方7月初才做結(jié)算(根據(jù)銷售額比例算收入),收入不確定顧發(fā)票未開,6月賬務(wù)處理和7月初納稅申報(bào)怎么做呢?
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2023-06-25
因?yàn)樾∑髽I(yè)增值稅減按1%的政策,報(bào)稅時(shí)表格填寫問題: (1)第10列的免稅銷售額是用1%稅率算還是3%稅率算(開發(fā)票是按照1%開的) (2)第18列的數(shù)=10列的數(shù)*3%對(duì)嗎? (3)因第1列沒有數(shù)字,不用填減免稅申報(bào)表吧?
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2020-07-06
開的專票,銷售額不超過3萬,交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
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2017-04-17
一般人本月有一張銷項(xiàng)票含稅額是150,稅率是3%,會(huì)計(jì)讓按17%報(bào)稅,是應(yīng)該150/1.17這樣算出不含稅銷售額嗎?還是用不含稅額*0.17算出稅額呢
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2017-05-12
商品銷售公司財(cái)務(wù)軟件中進(jìn)銷存模塊當(dāng)月按銷售發(fā)票錄入銷售數(shù)據(jù)后,如果發(fā)票當(dāng)月又作廢或者紅沖后又重開,在進(jìn)銷存模塊中怎么需要怎么處理
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2020-02-26
我公司是一家白酒制造企業(yè),現(xiàn)將自用的2輛汽車出售給公司有大股東企業(yè),如何給對(duì)方開票,我們營(yíng)業(yè)范圍是白酒銷售、生產(chǎn),可以開車輛銷售發(fā)票?
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2019-08-17
老師,如果我現(xiàn)在要銷售一批設(shè)備,有13%是設(shè)備銷售,3%按簡(jiǎn)易開票銷售,但對(duì)方只能開出9%的發(fā)票,因些對(duì)方讓我公司把差額補(bǔ)給他,請(qǐng)問這樣合理嗎
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2019-11-11
去年因銷售未開票做了無票收入,但現(xiàn)在客戶要求開票,怎么辦
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2018-07-04
酒店商務(wù)中心售出的零食 煙開票是與住宿發(fā)票一起開專票嗎
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2018-08-22
銷售方企業(yè)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,開具出的發(fā)票是普票還是專票?
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2020-09-23
老師,小規(guī)模納稅人,7月份時(shí)銷售產(chǎn)品已開銷售普票,現(xiàn)退回一部分貨, 是開具紅字發(fā)票沖紅后再開藍(lán)字發(fā)票,還是可以直接開負(fù)數(shù)發(fā)票?
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2022-11-22
這家是小規(guī)模,有一部分零售顧客不開發(fā)票,那么零售這部分的分錄怎么做
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2019-04-09
我公司有批發(fā)和零售,零售大部分未開票,那么金額多大以上必須簽訂合同
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2019-05-06
銷售產(chǎn)品含運(yùn)輸費(fèi)用開票給對(duì)方了,銷售方的運(yùn)費(fèi)計(jì)入生產(chǎn)成本,是否正確?
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2019-05-07
我是銷售方,專票開具錯(cuò)誤,對(duì)方已認(rèn)證,并開具紅字信息表,銷售方怎么處理
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2019-07-13
這個(gè)月開票,建筑單位,主表那里銷售額,3欄次,應(yīng)稅勞務(wù)銷售額要不要填啊,
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2018-09-11