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本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額115754.55的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
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2023-03-14
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額25086.35的2% 實(shí)際應(yīng)該填寫多少
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2024-01-04
老師您好,11月實(shí)際發(fā)生電費(fèi)9214.48元,因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠,12月實(shí)際支付給供電公司金額為9039.65元,供電公司12月開具增值稅專票9214.48元,讓我們開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)表,讓選已抵扣(實(shí)際剛拿到發(fā)票并沒有抵扣)。供電公司12月開了紅字增值稅專票給我們了,金額為-174.83元。請(qǐng)問1月份這個(gè)增值稅申報(bào)怎么操作?賬務(wù)處理是直接減掉負(fù)數(shù)做一筆,還是做兩筆分錄?
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2020-12-31
根據(jù)現(xiàn)行增值稅暫行條例及實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,個(gè)人適用于增值稅起征點(diǎn),屬于按次取得收入在500元以下情形的,可以免征增值稅。所以每次代 開發(fā)票超過500元的應(yīng)照章繳稅。800元以下個(gè)稅是0,您說的這里的800元是800元代開增值稅發(fā)票還是800元直接是個(gè)稅是0啊?
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2019-02-15
老師您好,11月發(fā)生電費(fèi)9214.48元,因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠,12月實(shí)際支付給供電公司金額為9039.65元,供電公司12月開具增值稅專票9214.48元,讓我們開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)表,讓選已抵扣(實(shí)際剛拿到發(fā)票并沒有抵扣)。供電公司12月開了紅字增值稅專票給我們了,金額為-174.83元。請(qǐng)問1月份這個(gè)增值稅申報(bào)怎么操作?賬務(wù)處理怎么做?
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2020-12-31
籌建期間稅務(wù)還沒有登記,收到裝修的專票,借:長(zhǎng)期待攤-裝修費(fèi)66232.76 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值說-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10597.24貸:銀行存款76830當(dāng)月月底還需要做別的分錄嗎?因?yàn)槲覀兪敲庠鲋刀惖模院笠膊挥玫挚?/span>
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2019-03-05
這種我勾選認(rèn)證了,在增值稅附表二里面當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)顯示出來了,然后最后那邊本期認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票也顯示出來了,這些都是系統(tǒng)直接顯示的,我還要不要手動(dòng)填寫
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2019-10-21
#提問#老師,我們家是增值稅一般納稅人,本期應(yīng)繳納增值稅:689287.63元,外地項(xiàng)目預(yù)交110442.61的增值稅(同時(shí)也預(yù)交附加稅),進(jìn)項(xiàng)稅459584.37元,應(yīng)交增值稅:119280.65元 我附加稅的時(shí)候,我預(yù)交增值稅交的附加稅,可以扣除嗎
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2019-06-11
12月1日,采購 A 設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明金額23萬元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬元。算增值稅稅額
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2021-09-28
向一超市(一般納稅人)銷售糕點(diǎn),開出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專用發(fā)票
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2022-09-21
向一超市(一般納稅人)銷售糕點(diǎn),開出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專用發(fā)票。
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2023-10-23
有外經(jīng)證的,公司開票的增值稅金額和外地預(yù)繳的增值稅金額。本公司這邊填附加稅表時(shí),增值稅填開票的增值稅金額還是填兩項(xiàng)的差額?
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2020-03-01
增值稅異地開票?
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2018-04-13
老師,您好!上月已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100元并且在上期申報(bào)表中已填了本期進(jìn)賬轉(zhuǎn)出,本月未開票,申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),上期100元,我應(yīng)如何處理?
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2020-07-04
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī)。2019年3月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為300 000元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額2 600元。 (2)購進(jìn)低值易耗品,取得增值稅普通發(fā)票上注明的稅額為9 000元。 (3)銷售A型洗衣機(jī)1 000臺(tái),含增值稅銷售單價(jià)4 52.0元/臺(tái);另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)531 100元、包裝物租金169 500元。 (4)采取以舊換新方式銷售A型洗衣機(jī)50臺(tái),舊洗衣機(jī)作價(jià)113元/臺(tái)。 (5)向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機(jī)10臺(tái),生產(chǎn)成本2 106元/臺(tái)。 已知:增值稅稅率為13%,上期留抵增值稅額50 000元,取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2019年3月所屬期應(yīng)繳納的增值稅額。
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2020-07-06
延期繳納的土地出讓金的滯納金需要交增值稅嗎?
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2020-07-17
增值稅勾選平臺(tái)到勾選日期是不是次月15日之前
1/2021
2018-05-30
小規(guī)模納稅人增值稅的繳費(fèi)周期是是怎么計(jì)算的?
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2017-07-01
疫情期間,增值稅怎么計(jì)提(符合生活服務(wù)8號(hào)文件)
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2020-04-20
當(dāng)期應(yīng)交增值稅的余額為負(fù)數(shù),會(huì)計(jì)分錄是什么樣?
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2016-11-23