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增值稅普通發(fā)票、增值稅專票萬(wàn)元版最多領(lǐng)購(gòu)幾份呀?
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2017-03-23
交12月份的增值稅,發(fā)現(xiàn)之前增值稅交多了。怎么處理?
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2019-01-09
預(yù)收貨款未開(kāi)增值稅發(fā)票,下月初需要申報(bào)增值稅嗎?
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2018-11-15
售價(jià)100萬(wàn)元,增值稅6萬(wàn)元。售價(jià)不是包含增值稅的嗎?
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2022-02-22
老師,退役士兵減免增值稅這塊兒的會(huì)計(jì)分錄我有點(diǎn)不清楚,比如這個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅12000(減免退役士兵3000元),貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅12000,繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅12000貸銀行存款9000營(yíng)業(yè)外收入3000 還是先做退役士兵減免部分借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款3000貸營(yíng)業(yè)外收入3000再結(jié)轉(zhuǎn)剩下的部分,謝謝老師,麻煩幫我解答一下,謝謝
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2021-01-20
老板虛開(kāi)增值稅發(fā)票,財(cái)務(wù)會(huì)怎樣
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2015-12-30
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)3月份有一筆增值稅賬上沒(méi)有轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該怎么調(diào)一下這筆錢(qián)?。坎蝗毁~上轉(zhuǎn)出未交增值稅少這筆,增值稅申報(bào)表上多這一筆。
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2017-12-14
您好!被稅局提示虛開(kāi)增值稅發(fā)票。合同,銀行資金流一致。請(qǐng)問(wèn)有什么方法去解除這問(wèn)題嗎?
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2022-02-28
我是酒店的,有些單位在沒(méi)有消費(fèi)的情況下叫我?guī)椭_(kāi)票,這是不星虛開(kāi)增值稅發(fā)票行為?能否可以開(kāi)?
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2017-12-03
舉報(bào)公司虛開(kāi)增值稅發(fā)票1000萬(wàn)會(huì)叛幾年
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2022-03-11
老師您好,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)平臺(tái)勾選以后填增值稅申報(bào)表表二的時(shí)候怎么填呢?
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2020-06-06
老師好,我想問(wèn)下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
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2021-01-13
老師您好,客戶個(gè)人的車(chē)輛在我們4s店做了維修保養(yǎng),要求開(kāi)公司抬頭的發(fā)票,行駛證是個(gè)人的,可以開(kāi)客戶要求的抬頭為公司名稱的發(fā)票嗎?如果車(chē)輛跟公司沒(méi)有關(guān)系,開(kāi)了這樣的票4s店會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?屬于虛開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?
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2021-08-23
老師,增值稅加計(jì)抵減,如果未加計(jì)交100,加計(jì)減少10。那么月末方案1(1)借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅100;(2)借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額10 貸營(yíng)業(yè)外收入-其他收益10。(3)下個(gè)月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100 貸銀行存款 90 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額10。上面分錄和科目準(zhǔn)確嗎。方案2借,應(yīng)交-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100帶應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100,繳納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100貸銀行存款90貸一。營(yíng)業(yè)外收入-其他收益。請(qǐng)問(wèn)方案1和2,哪個(gè)更規(guī)范
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2019-12-20
這個(gè)題目是不是月末要要把 1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)3應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)4應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)全部通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0 稅費(fèi)的核算就=( 銷(xiāo)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅額 分錄:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額150323.17 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 240.94 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)146773.83 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)480 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3310.28 +3790.28
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2023-03-19
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)購(gòu)買(mǎi)原材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額30萬(wàn)元 (2)支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額0.35萬(wàn)元 (3)購(gòu)入設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額2萬(wàn)元,以銀行存款支付,設(shè)備投入使用 (4)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上著名的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)50萬(wàn)元 (5)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上注明的增值稅稅額0.85萬(wàn)元 (6)上月無(wú)留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額 要求:計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅額
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2022-05-12
老師好,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個(gè)明細(xì)科目時(shí)所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅,每一個(gè)明細(xì)科目也都從一六年?duì)I改增開(kāi)始,一筆一筆的核對(duì)了,沒(méi)有問(wèn)題。就是不知道這個(gè)有十幾萬(wàn)的這個(gè)差額是隔在哪里 和申報(bào)表都核對(duì)了
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2022-03-24
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年3月取得銷(xiāo)售收入10.3萬(wàn)元(含增值稅),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票;購(gòu)進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬(wàn)元(含增值稅)。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增稅額。
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2020-04-12
一般納稅人1月開(kāi)專票 其中一項(xiàng)用錯(cuò)稅率把13%開(kāi)成3% 做賬期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生了增值稅 當(dāng)月做的分錄是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2月 做了沖紅 也繳納了未交增值稅 做了繳納未交增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款 3月收到退稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我做的是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 請(qǐng)問(wèn)這么做對(duì)嗎 還需要再做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-04-21
增值稅屬于價(jià)外稅,應(yīng)付賬款的入賬價(jià)值包括價(jià)稅費(fèi),也包括其增值稅嗎?
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2020-01-31