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你好,老師,前兩年的其他應(yīng)收款,之前也沒(méi)說(shuō)收不回來(lái),現(xiàn)在確認(rèn)這筆款就是收不回來(lái)了,怎么做分錄呢?
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2021-05-15
老師好,加盟商門店統(tǒng)一綁公司卡,我們扣掉抽成之后返還給加盟商,我們的實(shí)際收入只是抽成部分,進(jìn)來(lái)的時(shí)候記其他應(yīng)收款,明細(xì)分外賣和堂食,那返還給加盟商個(gè)人應(yīng)該記什么科目?
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2021-01-13
老師,我記賬的時(shí)候,像借別的公司的款項(xiàng),我要借記其他應(yīng)收款,后邊要帶輔助核算,就是借的是哪個(gè)單位呀,是需要的吧
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2023-09-12
其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)怎么做賬齡分析啊
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2023-10-19
老師 期初數(shù) 其他應(yīng)收款多入了.怎么做賬
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2022-01-22
其他應(yīng)收款余額在貸方啥意思
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2024-05-17
其他應(yīng)收款對(duì)私支付貨款無(wú)發(fā)票怎么賬務(wù)處理
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2025-08-24
業(yè)務(wù)里面有一個(gè)出納現(xiàn)金收取合作社成員李強(qiáng)償還借款1200,為什么貸方不記在其它應(yīng)收款里面而是記在成員往來(lái)里面呢,,
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2017-08-05
其他應(yīng)收款里面掛的個(gè)人款項(xiàng),235萬(wàn) 實(shí)際這筆款項(xiàng)是給他下面的團(tuán)隊(duì)發(fā)的傭金, 但是無(wú)奈沒(méi)有發(fā)票 也不能過(guò)個(gè)稅系統(tǒng),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)年底前 這235萬(wàn) 其他應(yīng)收款怎么平呢?
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2022-11-28
老師,我們是家居建材行業(yè),一開(kāi)始收到客戶交來(lái)的定金做的是預(yù)收款,貨物是一批一批發(fā)出的,那什么時(shí)候確認(rèn)收入啊,是收到全部貨款的時(shí)候還是發(fā)出貨的時(shí)候。
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2016-12-21
老師 我想問(wèn)一下法人其他應(yīng)收款掛了600多萬(wàn)怎么處理啊
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2020-11-25
老師,以前支出的款項(xiàng),沒(méi)有發(fā)票,掛的其他應(yīng)收款。年終沒(méi)有取回來(lái),以后取回發(fā)票再?zèng)_,有什么風(fēng)險(xiǎn)么
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2024-01-04
老師,外貿(mào)企業(yè)收到阿里巴巴平臺(tái)的結(jié)匯款,如何做分錄,申報(bào)交易附言是:收到境內(nèi)非居民款項(xiàng)境外平臺(tái)購(gòu)物。這些結(jié)匯的都是零星的一些采購(gòu),沒(méi)有報(bào)關(guān),有幾票金額大的又是報(bào)關(guān)的。我這個(gè)賬正確 的要如何做,收到銀存,貸方其他應(yīng)收款-阿里巴巴越掛 越多
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2025-04-05
對(duì)方付我公司承兌 借 應(yīng)收票據(jù) 10000 貸 應(yīng)收賬款 10000 我公司走公賬又付給對(duì)方 借 應(yīng)付賬款 10000 貸 銀行存款 10000 如何把賬沖平
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2019-11-22
實(shí)收資本未全部到賬分錄,比如借銀行存款30000 其他應(yīng)收款-投資款20000 貸實(shí)收資本50000,是這樣么
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2023-04-12
公司A借用B公司資質(zhì)施工,付了材料商某某一筆款,公司從個(gè)人戶打到了B公司,B公司再匯給材料商,怎么做賬如下: 摘要,走B賬戶匯某某材料款, 借:應(yīng)付賬款-某某 貸:現(xiàn)金, 這樣對(duì)嗎,還是:借: 其他應(yīng)收款-B 貸: 現(xiàn)金
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2017-01-24
提前收到貨款,發(fā)票未開(kāi)給客戶的時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄可以做,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款嗎,正常情況下是貸:預(yù)收賬款
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2019-08-08
上年度收入憑證沖紅怎么調(diào)整?例如 借:銀存20000 貸應(yīng)收賬款6000 貸預(yù)收賬款14000 借預(yù)收賬款2800 貸收入2718.45 貸應(yīng)交稅金81.55 其中14000每月分2800轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)完,是不是每個(gè)月的都需要調(diào)整過(guò)來(lái)呢?最終憑證要改成 借銀行存款20000 貸應(yīng)收賬款19000 貸收入970.87 貸應(yīng)交稅金29.13
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2019-03-25
投資人要給我們轉(zhuǎn)300萬(wàn),是之前的投資款沒(méi)到賬的,所以資產(chǎn)我是做在了其他應(yīng)收款,那如果到賬了,我是不是做賬借:銀行存款300萬(wàn),貸:其他應(yīng)收款300萬(wàn)?然后我們老板想把這三百萬(wàn)提現(xiàn)日常開(kāi)銷用,可以嗎?
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2018-01-17
入職在一個(gè)剛起步的公司做財(cái)務(wù),公司3月份成立的,發(fā)現(xiàn)以前的賬,主要是費(fèi)用類的,但是員工報(bào)銷類,都沒(méi)有走其他應(yīng)收款或者應(yīng)付款,直接走的銀行存款,但又是累計(jì)很久才報(bào)銷一次。這樣賬目看起來(lái)就很不清晰,回單和憑證對(duì)應(yīng)不上。應(yīng)該把之前的賬都改過(guò)來(lái)嗎?
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2017-08-28