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現(xiàn)代服務(wù)業(yè),銷項1000,進項500,進項稅額加計抵扣稅額50。 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額500 應(yīng)交稅額-未交增值稅500 實際繳納:借應(yīng)交稅費-未交增值稅500 貸銀行存款450 營業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎?
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2022-03-26
1、轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,表示的就是企業(yè)當(dāng)期需要繳納增值稅,即增值稅銷項稅額大于進項稅額。2、年結(jié)增值稅的時候,是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅,表示留底到下年的進項稅,那1和2是不是有沖突了?老師可以給我解釋下嗎
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2022-06-24
老師,請問月末會將應(yīng)交增值稅余額轉(zhuǎn)未交增值稅科目中,那簡易計稅是應(yīng)交稅費的二級科目,這個余額也要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?如果要轉(zhuǎn)麻煩老師也個分錄。謝謝
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2019-08-07
關(guān)于應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額、進項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出未交增值稅、抵免稅款等年底結(jié)轉(zhuǎn)如何做賬?
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2021-07-06
公司季度申報時,應(yīng)納稅額所得額不超過三十萬,享受免征增值稅,記賬時,是需要這樣寫分錄嗎 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:政府補助
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2019-10-09
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅期末貸方有余額,報稅時由于滿足免稅條件,不需要交稅,這個月末要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目嗎
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2020-04-06
老師,請問:我要知道我本年累計一共應(yīng)交的增值稅,我是看科目余額表的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的本年累計借方發(fā)生額,還是看未交增值稅的本年累計借方發(fā)生額呢?
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2019-10-29
老師,我在12月份取得一張發(fā)票未抵扣,2月份才抵扣的,但是稅款所屬期還是一月份,我是不是應(yīng)該在一月份就要做賬務(wù)處理呢 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
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2020-06-09
發(fā)生的稅控盤技術(shù)維護費抵減稅款,計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額,月末用不用轉(zhuǎn)入未交增值稅借方
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2018-10-09
老師您好,建安企業(yè),一般納稅人,我們開具3%清包工的普票,貸方是做“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”還是“應(yīng)交稅費-未交增值稅”?因為3%的銷項普票是不能用進項抵扣的,請問要怎么做賬,謝謝!
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2020-06-16
老師,請您仔細(xì)講解一下: 一、未來現(xiàn)金凈流量: 二、凈現(xiàn)值: 三、未來現(xiàn)金流量: 謝謝
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2021-07-16
新公司,他以前有應(yīng)收款金額未收,應(yīng)付款金額未付。我該如何填資產(chǎn)負(fù)債表?
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2018-03-24
增值稅結(jié)轉(zhuǎn):假如進項10000 銷項15000 差額5000.老師應(yīng)該如何做分錄呢?我需要吧進項 和銷項的金額轉(zhuǎn)出來嗎?還是直接做分錄借應(yīng)繳稅費-轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)繳稅費-未交增值稅啊!怎么才是完整的???
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2018-07-04
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
剛問 結(jié)轉(zhuǎn)2670 那我有點不明白 結(jié)轉(zhuǎn)的時候 轉(zhuǎn)出未交在借方 2670 減免在借方330 交稅在貸方 未交 2670 那不是借方多了330 這是什么意思
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2016-12-13
老師,收到三代手續(xù)費返還,做分錄借:銀行存款 貸:其他收益 應(yīng)交稅費-銷項稅額-未開票; 以上分錄里銷項稅額-未開票如何結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?
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2022-04-26
應(yīng)交稅費-未交增值稅可以轉(zhuǎn)去營業(yè)外收入-政策減免 嗎
1/3650
2019-03-05
小規(guī)模納稅人,用應(yīng)交稅費-未交增值稅記賬,還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
1/797
2023-03-15
小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅要不要轉(zhuǎn)未交增值稅里面呢
1/4065
2019-05-21
繳納增值稅時借:應(yīng)交稅費~未交增值稅貸:銀行存款對嗎?
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2018-12-28