請問老師 原來的稅控盤換成UKEY 還有未開具的普票 如何將原來未開具的發(fā)票讀入新的UKEY
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2021-03-15
2019原會計(jì)收房租費(fèi)開3%發(fā)票借,預(yù)收賬款24000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入,,今年6月開3%紅票,票借,預(yù)收賬款一24000元貸,其他業(yè)務(wù)收入一24000元,重開5%發(fā)票,借預(yù)收賬款24000元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\增值稅1142元,其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元,同時(shí)由于季度未到30萬收入減免增值稅。,借,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\增值稅1142元,貸,營業(yè)外收入1142元,此分錄正確嗎,本季度增值稅怎么申請?。?/span>
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2020-07-12
1.銷售商品,商品已發(fā)出,既沒開發(fā)票,也沒收到貨款;
2.銷售商品,開了發(fā)票,未收到貨款;
3.銷售商品,收了貨款,未開發(fā)票;
這三種情況,分別怎么做財(cái)務(wù)處理?
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2020-09-28
小規(guī)模10月收入20167,分錄借:應(yīng)收賬款20167元,貸:主營業(yè)務(wù)收入19579.61元,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅587.39。月未結(jié)轉(zhuǎn)稅金借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅587.39,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅587.39元。這個分錄對嗎?為什么要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?
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2017-01-03
供應(yīng)商2018年6月開給我公司的專票被業(yè)務(wù)員遺失,致使財(cái)務(wù)至今發(fā)票未入賬,該如何處理
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2019-05-22
賣出貨物開了發(fā)票,還未收到錢,是借:應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)收款
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2018-07-03
銷售貨物已支付運(yùn)費(fèi),但暫時(shí)沒有收到發(fā)票會計(jì)分錄;
銷售貨物時(shí),未支付款項(xiàng),也未收款項(xiàng),但收進(jìn)項(xiàng)專票,開銷項(xiàng)專票,會計(jì)分錄如何處理啊,怎么報(bào)稅呢。
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2021-06-04
購買設(shè)備19萬,付了5萬元,發(fā)票還未收到,如何做賬?付第二筆14萬,發(fā)票還未收到,如何做賬?收到發(fā)票后如何做賬?謝謝!麻煩分錄后面寫下具體金額
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2018-05-14
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對賬單余額為197500元,經(jīng)核對,發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯誤記賬情況如下:
1.委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
2.銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
3.送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
4.支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-15
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對賬單余額為197500元,經(jīng)核對,發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯誤記賬情況如下:
(1)委托銀行收款,金額5000元, 銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
(2)銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
(3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
(4)支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2020-07-06
科目壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款未加入資產(chǎn)負(fù)債表公式中
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2021-11-27
固定資產(chǎn)未提完折舊,有殘值,那賣的時(shí)候收入多少?
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2017-12-25
小規(guī)模納稅人季度收入未超30萬,增值稅會計(jì)分錄
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2020-04-10
19年補(bǔ)提18年已計(jì)收入未計(jì)提的銷項(xiàng)稅,簡易計(jì)稅
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2020-01-08
問下,有預(yù)收賬款是不是可以理解成有利潤未計(jì)入?
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2020-12-29
老師好,小規(guī)模7-9月未超過30萬,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅總共1,695.69,其中普票稅額278.5,專票稅額1417.16,
轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 1695.69,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅1695.69,那免征增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入時(shí)分錄怎么寫呢
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2020-11-04
當(dāng)月收到很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有一部分沒有認(rèn)證抵扣,但是庫存商品全部錄入用友財(cái)務(wù)軟件采購入庫單,那么未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月要入賬嗎?是記入哪個科目?
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2019-02-20
老師,公司購入一臺設(shè)備記入在建工程,現(xiàn)已安裝完畢轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),已付款95%,發(fā)票已開,尾款未付,尾款發(fā)票未開,請問我轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的價(jià)值是多少?
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2020-01-04
老師,我公司是建筑公司,2019年簽的合同,實(shí)際已經(jīng)完工未結(jié)算,今年已經(jīng)付款開票400萬,成本票還有很多沒有回來,發(fā)票也未全部開具,今年我需要做什么賬務(wù)處理,假如我全部確認(rèn)收入,怎么做賬務(wù)處理,什么做增值稅申報(bào),企業(yè)所得稅需要做收入嗎
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2020-12-16
客戶的新公司還沒有注冊好,然后就以他私人賬戶轉(zhuǎn)給我們項(xiàng)目款,這邊費(fèi)用我們想確認(rèn)為今年的未開票收入。然后明年給客戶開票的時(shí)候,還要確認(rèn)一次收入嗎?
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2017-12-11
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