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銷售收入8800318.13 業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際1175 匯算清繳A105000賬載金額,稅收金額,調(diào)增金額應(yīng)該怎么填寫老師
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2020-05-08
業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅會(huì)差異,匯算時(shí)調(diào)整交納企業(yè)所得稅入何進(jìn)行賬務(wù)處理
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2019-06-07
買購物卡送客戶 分錄直接這樣就可以把 借:預(yù)付賬款 3000元 貸:銀行存款 3000元 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 3000元 貸:預(yù)付賬款 3000元
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2022-01-17
寫下面的會(huì)計(jì)分錄 分錄不用寫數(shù)字 直接借XX 貸XX 就行 1 出口產(chǎn)品不予免征 退稅稅額計(jì)入產(chǎn)品銷售成本 2 出口貨物應(yīng)退稅確認(rèn) 3 支付廣告費(fèi) 4 計(jì)提固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 5 攤銷無形資產(chǎn) 6 確認(rèn)沖床盤盈收益 7 管理部門購買電熱板 8 管理部門收到業(yè)務(wù)招待費(fèi)結(jié)算票據(jù) 款項(xiàng)尚未支付 9 申請辦理銀行匯票 10 支付辦理銀行匯票手續(xù)費(fèi) 11 支付律師咨詢費(fèi){計(jì)入辦公費(fèi)} 12 材料分類匯總并結(jié)轉(zhuǎn)入庫 13 結(jié)轉(zhuǎn)本月領(lǐng)用材料成本及成本差異 14 存貨清查 發(fā)現(xiàn)盤虧 15 存貨盤虧審批處理 16 結(jié)轉(zhuǎn)員二代扣款項(xiàng)
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2020-06-11
您好老師,我想咨詢下年度匯算清繳,不需要調(diào)節(jié)工資,業(yè)務(wù)招待費(fèi),或者福利費(fèi),還需要把附表填寫上嗎
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2022-03-04
老師,匯算清繳的時(shí)候,營業(yè)收入66萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1.6萬納稅調(diào)整金額應(yīng)該填多少正確?
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2020-04-20
上年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額超過稅收金額,匯算清繳時(shí),按照稅收金額做了納稅調(diào)整,并交納了所得稅,現(xiàn)在如何做納稅調(diào)增的會(huì)計(jì)分錄
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2019-06-03
老師好,我們公司是醫(yī)療器械公司,業(yè)務(wù)招待費(fèi)做賬時(shí),有記入銷售費(fèi)用的、有記入有管理費(fèi)用的,請問哪部分可以稅前扣除啊,管理費(fèi)用部分是不能扣除么?我們賬目其他的費(fèi)用也基本都在管理費(fèi)用,是不能扣除么?記入銷售費(fèi)用的不多,謝謝老師!
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2019-08-30
老師問一下匯算清繳納稅調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi),那么國稅申報(bào)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)報(bào)表中的年報(bào)要作相應(yīng)的調(diào)整嗎?還是年報(bào)是納稅調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)以前的數(shù)據(jù)?
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2019-08-24
老師,所得稅清算表A105000的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額是灰色不能填數(shù),怎么辦
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2019-05-22
下列交易或事項(xiàng)中,應(yīng)記入“管理費(fèi)用”科目的有(??)。 A.未使用的機(jī)器設(shè)備計(jì)提的折舊 B.企業(yè)合并以外方式取得的長期股權(quán)投資發(fā)生的直接相關(guān)費(fèi)用 C.業(yè)務(wù)招待費(fèi) D.廣告費(fèi)
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2024-04-16
老師,,稅務(wù)局打電話說是業(yè)務(wù)招待費(fèi)少核定了,,填制納稅調(diào)整表怎么保存不了呢
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2016-06-17
匯算清繳的時(shí)候,業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增稅額的話,公司企業(yè)所得稅是虧損的,調(diào)整的稅額可以沖減虧損嗎
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2017-09-01
江蘇省某企業(yè)上年賬戶利潤為2350萬元,調(diào)整項(xiàng)目如下:該企業(yè)為解決子女入學(xué)問題,直接向某學(xué)校捐款15萬元;該企業(yè)年?duì)I業(yè)收入額為2000萬元,實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)用為15萬元。請計(jì)算該企業(yè)上年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2022-05-28
老師,年終匯算清繳時(shí),企業(yè)是虧損的。那超過部分的業(yè)務(wù)招待費(fèi)小于虧損金額。要不要交企業(yè)所得稅的
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2016-12-02
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi),扣除限額:銷售收入的千分之五,發(fā)生額的60%;舉個(gè)例子:某公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生100萬元,銷售收入是10000萬元,利潤總額是7000萬,已經(jīng)扣除的管理費(fèi)用是100萬,那調(diào)增的是50萬,對嗎?7000萬? (100萬? 50萬)對嗎?
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2019-08-15
甲公司2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為4 800萬元,所得稅稅率為25%。2019年6月1日購入一臺(tái)設(shè)備,原值為395萬元,按5年采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,稅法規(guī)定該類設(shè)備應(yīng)采用直線法計(jì)提折舊,使用期限為8年,該設(shè)備預(yù)計(jì)殘值為20萬。2019年12月甲公司被稅務(wù)局罰款3萬元,超標(biāo)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)22萬元。 (1)若2019年無其他影響遞延所得稅的業(yè)務(wù)發(fā)生,計(jì)算甲公司2019年所得稅費(fèi)用,寫明詳細(xì)計(jì)算過程。 (2)進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。
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2020-12-07
正常企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是60%,與營業(yè)收入的0.005可以抵扣,但是如果企業(yè)沒有收入的,可以按照60%抵扣嗎,算企業(yè)所得稅的時(shí)候需要調(diào)增嗎
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2017-04-27
請問足浴行業(yè)的營業(yè)費(fèi)用是銷售費(fèi)用嗎?企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是放在管理費(fèi)用里面還是銷售費(fèi)用里面?企業(yè)給店里技師提供的宿舍和伙食費(fèi)算到管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用還是成本里面?辦公費(fèi)是都放到銷售費(fèi)用嗎?服務(wù)員和迎賓、保潔員等的工資放到銷售人員工資還是放到具體哪個(gè)科目呢?
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2020-04-14
老師,餐飲發(fā)票,住宿發(fā)票,可以放在一起做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用_業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款嗎?
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2019-10-10
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